Contract Notice Detail
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Base Total Price:
839,510 Dominican Pesos
Request Reference:
SREV-DAF-CM-2024-0027
Request Name:
Adquisicion de Suministros y materiales de Oficina
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisicion de Suministros y materiales de Oficina
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
c/ageneral cabral Esquina Hatuey San Juan de la Maguana San Juan EL VALLE REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
19/08/2024 11:01:41
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
20/08/2024 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
21/08/2024 13:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
22/08/2024 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
22/08/2024 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
23/08/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
27/08/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_TechnicalAndEconomicAppraisalDate
29/08/2024 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
29/08/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
29/08/2024 12:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
29/08/2024 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
29/08/2024 14:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
58,566.12
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
53,392.88
DOP
----
View
2.6.8.3.01
3,379.52
DOP
----
View
2.3.6.3.04
1,793.72
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
materiales de oficna
58,566.12
DOP
Noviembre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
1
1
58,566.12
DOP
Vencido
cuota.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
02/09/2024 11:59:49
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
19/08/2024 14:46:11
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
20/08/2024 16:23:25
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
20/08/2024 16:38:56
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
20/08/2024 22:52:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
21/08/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
21/08/2024 15:04:08
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
Yes
21/08/2024 17:30:37
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8
Yes
22/08/2024 10:49:42
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
9
Yes
22/08/2024 10:58:26
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
pliego ficha.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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solicitud.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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acta de aprobacion de especificacines.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1623920
02/09/2024 12:59
471,458.53 Dominican Pesos
Active
Final Report:
02/09/2024 12:59
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Almacenes Corpia, SRL
19,580.01 Dominican Pesos
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JSP Dominican Technologic Group, SRL
58,566.11 Dominican Pesos
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Maritza Del Carmen Viñas Gil
142,720.99 Dominican Pesos
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OMX Multiservicios, SRL
250,591.41 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Adquisicion de suministros y Articulos de Oficina
-
Subtotal
839,510.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44121615 - Grapadoras
2.3.9.2.01
Grapadoras Grande
70
UD
800
56,000.00
2
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
Folders 8 1/2x11
100
CAJ
500
50,000.00
3
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
Bolígrafos Azules
2,400
UD
15
36,000.00
4
14111530 - Papel de notas
(...)
14111530 - Papel de notas autoadhesivas
2.3.9.2.01
Papel de notas autoadhesivas (Pos it)
150
UD
55
8,250.00
5
14111506 - Papel para imp
(...)
14111506 - Papel para impresión de computadores
2.3.3.1.01
Papel para impresión 8 1/12 x 11
1,000
RESMA
400
400,000.00
6
14111507 - Papel para imp
(...)
14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora
2.3.3.1.01
Papel para impresora 8 1/12 x 14
40
RESMA
531
21,240.00
7
44121716 - Resaltadores
2.3.9.2.01
Resaltadores
100
UD
100
10,000.00
8
44121706 - Lápices de mad
(...)
44121706 - Lápices de madera
2.3.9.2.01
Lápices de madera
1,800
UD
12
21,600.00
9
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.02
Marcadores
15
CAJ
250
3,750.00
10
44121619 - Tajalápices ma
(...)
44121619 - Tajalápices manuales.
2.3.9.2.02
Tajalápices manuales ( Sacapuntas)
1,200
UD
10
12,000.00
11
14111513 - Papel de libro
2.3.3.1.01
Papel de libro Record
50
UD
500
25,000.00
12
60121535 - Borradores de
(...)
60121535 - Borradores de goma
2.3.9.9.01
Borradores de goma (Cajas)
25
UD
150
3,750.00
13
41111604 - Reglas
2.3.9.9.05
Reglas de madera
10
UD
90
900.00
14
43232503 - Correctores de
(...)
43232503 - Correctores de ortografía
2.6.8.3.01
Correctores de ortografía
100
UD
50
5,000.00
15
44121618 - Tijeras
2.3.6.3.04
Tijeras
30
UD
75
2,250.00
16
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01
Sobres manila 8 1/2 x 11
1,000
UD
5
5,000.00
17
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.02
Boligrafos Rojos
120
UD
12
1,440.00
18
14111531 - Papel libros o
(...)
14111531 - Papel libros o cuadernos para bitácoras
2.3.9.2.01
Cuadernos de 200 paginas
300
UD
75
22,500.00
19
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
Folders con bolsillos Azul
20
CAJ
2,124
42,480.00
20
31162404 - Grapas
2.3.6.3.04
Grapas
120
CAJ
45
5,400.00
21
44111503 - Organizadores
(...)
44111503 - Organizadores o bandejas para el escritorio
2.3.9.2.01
Organizadores de escritorio
20
UD
2,212.5
44,250.00
22
43201808 - Disco compacto
(...)
43201808 - Disco compacto cd de sólo lectura
2.3.9.2.01
CD en Blanco
1,000
UD
60
60,000.00
23
44121634 - Rollos adhesiv
(...)
44121634 - Rollos adhesivos
2.3.9.9.05
Masking Tape
60
UD
45
2,700.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1623920
Informe final de la selección DO1.AWD.1623920
02/09/2024 12:59
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.578903
La lista de oferentes del proceso SREV-DAF-CM-2024-0027 publicada por Servicio Regional de Salud El Valle
02/09/2024 11:59
(UTC -4 hours)
Detail