Contract Notice Detail
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Base Total Price:
182,068 Dominican Pesos
Request Reference:
LMD-DAF-CD-2024-0095
Request Name:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLES Y HERRAMIENTAS DE OFICINA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN MATERIALES GASTABLES Y HERRAMIENTAS DE OFICINA, PRONOSTICADO PARA UN PLAZO DE TRES (03) MESES, PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA INSTITUCIÓN.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Jimenez Moya REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
15/08/2024 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
15/08/2024 17:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
15/08/2024 17:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
15/08/2024 17:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
15/08/2024 17:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
19/08/2024 11:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
19/08/2024 11:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
19/08/2024 11:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
19/08/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
180,935.84
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.9.05
1,620.05
DOP
----
View
2.3.3.1.01
125,325.98
DOP
----
View
2.6.1.1.01
14,000.00
DOP
----
View
2.6.9.6.01
2,849.98
DOP
----
View
2.3.9.2.01
37,139.83
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO ÚNICO
180,935.84
DOP
Octubre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
2024.5121.01.0001.2015
1
180,935.84
DOP
Vencido
CUOTA A COMPROMETER.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
20/08/2024 09:47:21
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
15/08/2024 17:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
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Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
ACTA DE INICIO.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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AUTORIZACIÓN.pdf
Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso
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CERTIFICACIÓN DE FONDOS.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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FICHA TÉCNICA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SOLICITUD DE COMPRA.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1618111
20/08/2024 09:59
180,935.83 Dominican Pesos
Active
Final Report:
20/08/2024 09:59
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Paulette & Angel Solutions, SRL
180,935.83 Dominican Pesos
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1
Cuestionario
1.1
MATERIAL GASTABLE 3ER TRIMESTRE
-
Subtotal
38,768.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
30151509 - Armazones
2.6.9.6.01
ARCHIVO ACORDEON (SEGÚN FICHA TÉCNICA)
6
UD
395
2,370.00
2
44122107 - Grapas
2.3.9.2.01
GRAPA (SEGÚN FICHA TÉCNICA)
6
CAJ
150
900.00
3
44121706 - Lápices de mad
(...)
44121706 - Lápices de madera
2.3.9.2.01
LAPIZ DE CARBÓN (SEGÚN FICHA TÉCNICA)
72
UD
10
720.00
4
44121802 - Fluido de corr
(...)
44121802 - Fluido de corrección
2.3.9.2.01
CORRECTOR LIQUIDO (SEGÚN FICHA TÉCNICA)
6
UD
236
1,416.00
5
44121618 - Tijeras
2.3.9.2.01
TIJERA (SEGÚN FICHA TÉCNICA)
6
UD
177
1,062.00
6
44121615 - Grapadoras
2.3.9.2.01
GRAPADORA (SEGÚN FICHA TÉCNICA)
6
UD
650
3,900.00
7
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
FOLDER MANILA 8 1/2 x 11 (SEGÚN FICHA TÉCNICA)
25
CAJ
420
10,500.00
8
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
FOLDER MANILA 8 1/2 x 14 (SEGÚN FICHA TÉCNICA)
10
CAJ
620
6,200.00
9
44121634 - Rollos adhesiv
(...)
44121634 - Rollos adhesivos
2.3.9.9.05
CINTA ADHESIVA (SEGÚN FICHA TÉCNICA)
12
UD
120
1,440.00
10
44122002 - Protectores de
(...)
44122002 - Protectores de hojas
2.3.9.2.01
FUNDA PROTECTORA (SEGÚN FICHA TÉCNICA)
5
PAQ
350
1,750.00
11
44122010 - Separadores
2.3.9.2.01
SEPARADOR DE CARPETA (SEGÚN FICHA TÉCNICA)
10
PAQ
100
1,000.00
12
44121613 - Removedores de
(...)
44121613 - Removedores de grapas (saca ganchos)
2.3.9.2.01
SACA GRAPA (SEGÚN FICHA TÉCNICA)
15
UD
60
900.00
13
44122003 - Carpetas
2.3.9.2.01
CARPETA TABLILLA (SEGÚN FICHA TÉCNICA)
8
UD
170
1,360.00
14
44122016 - Sujetador de d
(...)
44122016 - Sujetador de documentos
2.3.9.2.01
SUJETADORES DE PAPEL (SEGÚN FICHA TÉCNICA)
15
CAJ
350
5,250.00
1.2
MATERIALES DE PAPAEL 3ER TRIMESTRE
-
Subtotal
123,400.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
15
14111507 - Papel para imp
(...)
14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora
2.3.3.1.01
PAPEL BOND 8 1/2 x 11 (SEGÚN FICHA TÉCNICA)
200
RESMA
350
70,000.00
16
14111507 - Papel para imp
(...)
14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora
2.3.3.1.01
PAPEL BOND 11 x 17 (SEGÚN FICHA TÉCNICA)
10
RESMA
985
9,850.00
17
14111507 - Papel para imp
(...)
14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora
2.3.3.1.01
PAPEL 8 1/2 x 14 (SEGÚN FICHA TÉCNICA)
15
RESMA
470
7,050.00
18
14111530 - Papel de notas
(...)
14111530 - Papel de notas autoadhesivas
2.3.3.1.01
POS-IT (SEGÚN FICHA TÉCNICA)
40
UD
100
4,000.00
19
14111509 - Papel membrete
(...)
14111509 - Papel membreteado
2.3.3.1.01
PAPEL TIMBRADO 8 1/2 x 11 (SEGÚN FICHA TÉCNICA)
25
RESMA
1,300
32,500.00
1.3
MAQUINA PARA PLASTIFICADO Y ACCESORIO 3ER TRIMESTRE
-
Subtotal
19,900.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
20
44102801 - Laminadoras
2.6.1.1.01
MAQUINA PLASTIFICADORA (SEGÚN FICHA TÉCNICA)
1
UD
14,500
14,500.00
21
44102002 - Bolsas de lami
(...)
44102002 - Bolsas de laminadores
2.3.9.2.01
LAMINAS (SEGÚN FICHA TÉCNICA)
3
PAQ
1,800
5,400.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1618111
Informe final de la selección DO1.AWD.1618111
20/08/2024 09:59
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.575507
La lista de oferentes del proceso LMD-DAF-CD-2024-0095 publicada por Liga Municipal Dominicana
20/08/2024 09:47
(UTC -4 hours)
Detail