Contract Notice Detail
Summary Information

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234,000 Dominican Pesos
 
FAD-DAF-CD-2024-0187 
Adquisicion de materiales de limpieza 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
Adquisición de materiales de limpieza 
Compras por Debajo del Umbral 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
Base Aerea de San Isidro Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

15/08/2024 17:30:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
15/08/2024 17:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
15/08/2024 17:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
15/08/2024 17:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
15/08/2024 17:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
15/08/2024 17:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
15/08/2024 17:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
15/08/2024 17:39:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
15/08/2024 17:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
15/08/2024 17:42:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
Sources with specific destination
233,999.94 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.01233,999.94  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  Adquisicion de materiales de limpieza233,999.94  DOPAgosto2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2024EG1724074072886WFS081233,999.94  DOPLink
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

15/08/2024 19:48:11 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
15/08/2024 17:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
20240815_FUERZA AEREA DE REPUBLICA DOMINICANA SUB-DIRECCIÓN DE C_001.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
20240815_INTENDENCIA GENERAL FUERZA AEREA DE REPUBLICA DOMINICAN_001.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDownload
20240815_Monto RD$.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
Questionnaire

Questionnaire

 
 
 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
234,000.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01Tanques de 55 gls. de desinfectante variado5UD12,00060,000.00
    
1
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01Tanques de 55 gls. de jabon liquido5UD15,00075,000.00
    
1
47131805 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01Tanques de 55 gls. de pinol5UD12,00060,000.00
    
1
47131827 - Limpiadores o (...)
2.3.9.1.01Tanques de 55 gls. de D-scalin1UD16,00016,000.00
    
1
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01Tanques de 55 gls. de cloro liquido2UD11,50023,000.00
Public Messages

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TypeReferenceSubjectDate
15/08/2024 19:48 (UTC -4 hours)
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