Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
155,017.68 Dominican Pesos
Request Reference:
CORPHOTEL-DAF-CD-2024-0038
Request Name:
COMPRA DE MATERIALES GASTABLE DE OFICINA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE MATERIALES GASTABLE DE OFICINA
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. NMexico, casi esq. 30 de Marzo, Oficinas Gubernamentales Bloque C REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
13/08/2024 09:03:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
13/08/2024 09:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
13/08/2024 09:07:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
13/08/2024 09:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
13/08/2024 09:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
13/08/2024 09:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
13/08/2024 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
13/08/2024 10:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
13/08/2024 10:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
182,920.86
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
182,920.86
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO TOTAL
182,920.86
DOP
Agosto
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
DADFI1260
1
182,920.86
DOP
Vencido
CUOTA COMPROMETER.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
13/08/2024 09:57:14
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
13/08/2024 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
ACTA DE INICIO.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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AUTORIZACION.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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CERTIFICACION DE FONDOS.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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FICHA TECNICA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1615218
14/08/2024 08:47
182,920.86 Dominican Pesos
Final Report:
14/08/2024 08:47
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Distribuidora Shanoli, SRL
182,920.86 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
TERCERA GASTABLE DE OFICINA
-
Subtotal
155,017.68
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
Cartuchos de tinta 964 negro
18
UD
3,012.1
54,217.80
2
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
Cartuchos de tinta 964 cyan
12
UD
2,078.69
24,944.28
3
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
Cartuchos de tinta 964 amarillo
12
UD
2,078.67
24,944.04
4
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
Cartuchos de tinta 964 magenta
12
UD
2,078.69
24,944.28
5
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
Toner de tinta 215 magenta
1
UD
5,145.4
5,145.40
6
44103110 - Cabezales de i
(...)
44103110 - Cabezales de impresión
2.3.9.2.01
Toner de tinta 215 cyan
1
UD
5,145.4
5,145.40
7
44103110 - Cabezales de i
(...)
44103110 - Cabezales de impresión
2.3.9.2.01
Tonel hp 78 a negro
1
UD
8,366.44
8,366.44
8
44103110 - Cabezales de i
(...)
44103110 - Cabezales de impresión
2.3.9.2.01
Tonel hp 215 amarillo
1
UD
5,145.4
5,145.40
9
14111530 - Papel de notas
(...)
14111530 - Papel de notas autoadhesivas
2.3.9.2.01
Papel autodhecivo
15
PAQ
115.5
1,732.50
10
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
Felpas azules
1
CAJ
432.14
432.14
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1615218
Informe final de la selección DO1.AWD.1615218
14/08/2024 08:47
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.573750
La lista de oferentes del proceso CORPHOTEL-DAF-CD-2024-0038 publicada por Corporación de Fomento Industria Hotelera y Desarrollo del Turismo
13/08/2024 09:57
(UTC -4 hours)
Detail