Contract Notice Detail
Summary Information

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44,000 Dominican Pesos
 
HJMRJ-DAF-CD-2024-0033 
COMPRA DE BOTELLONES Y BOTELLAS DE AGUA PARA SER USADOS EN LOS PACIENTES INGRESADOS Y EL PERSONAL DEL HOSPITAL INFANTIL DR. JOSE MANUEL RODRIGUEZ JIMENES. 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
COMPRA DE BOTELLONES Y BOTELLAS DE AGUA PARA SER USADOS EN LOS PACIENTES INGRESADOS Y EL PERSONAL DEL HOSPITAL INFANTIL DR. JOSE MANUEL RODRIGUEZ JIMENES. 
Compras por Debajo del Umbral 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
Calle 28 esquina 39 #1 Ens. La Fe Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

13/08/2024 08:45:13 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
13/08/2024 08:46:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
13/08/2024 08:47:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
13/08/2024 08:48:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
13/08/2024 08:49:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
13/08/2024 08:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
13/08/2024 08:51:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
13/08/2024 08:52:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
13/08/2024 08:53:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
44,000.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.1.1.0144,000.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
No items found...
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
20241144,000.00  DOP
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

13/08/2024 10:11:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
13/08/2024 09:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
FONDOS.pdfCertificado de Apropiación Presupuestaria Download
ACTA DE INICIO.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDownload
OFICIO.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward ValueAward State
   DO1.AWD.161531113/08/2024 10:4944,000 Dominican PesosActive
    Final Report:13/08/2024 10:49Download
 
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
 
    Agua Crystal, SA44,000 Dominican Pesos
  
 
Questionnaire

Questionnaire

 
 
 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
44,000.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01Botellones de agua250UD6817,000.00
    
 
2
50202301 - Agua
2.3.1.1.01Botellitas de agua FARDOS200UD13527,000.00
Public Messages

Public Messages

TypeReferenceSubjectDate
13/08/2024 10:49 (UTC -4 hours)
Detail
13/08/2024 10:11 (UTC -4 hours)
Detail