Contract Notice Detail
Summary Information

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973,942.5 Pesos Dominicanos
 
CAASD-DAF-CM-2024-0123 
ADQUISICION DE MOTOR Y MATERIALES ELECTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN EL EQUIPO NO.2 BIENAVENTURANZA 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
ADQUISICION DE MOTOR Y MATERIALES ELECTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN EL EQUIPO NO.2 BIENAVENTURANZA 
Compras Menores 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
C/ Euclides Morillo No. 65 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

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Yes 
Scheduling

Scheduling

13/08/2024 15:07:11 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
15/08/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
15/08/2024 17:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
19/08/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
20/08/2024 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
20/08/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
22/08/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
06/09/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
13/09/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
07/10/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
07/10/2024 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
Own resources
603,935.80 DOP
603,935.80 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.6.5.2.01289,985.00  DOP
289,985.00  DOP
View
2.6.5.6.0113,275.00  DOP
13,275.00  DOP
View
2.3.9.9.056,560.80  DOP
6,560.80  DOP
View
2.6.5.7.01212,636.00  DOP
212,636.00  DOP
View
2.3.9.6.0181,479.00  DOP
81,479.00  DOP
View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
0  Pago único603,935.80  DOPOctubre2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2024EG1727451640282CodWl1603,935.80  DOPLink
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

26/09/2024 13:44:53 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1No
19/08/2024 13:04:20 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2Yes
19/08/2024 14:48:39 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3No
19/08/2024 14:57:52 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
BASES DE CONTRATACION-CM-0123.pdfDownload
ACTO DE APROVACION-CM-0123.pdfDownload
CONVOCATORIA-CM-0123.pdfOtherDownload
FICHA TECNICA-CM-0123.pdfOtherDownload
SOLICITUD-CM-0123.pdfDownload
compromiso-etico-de-proveedores (1).docxOtherDownload
Formulario Debida Diligencia Externa Simplificada - copia.docxOtherDownload
MANUAL DE CONSTRUCCION INTERNO.pdfOtherDownload
SNCC F033 Oferta Economica.docxOtherDownload
SNCC.D049 Experiencia contratista.docxDownload
SNCC.F042 Informacion Oferente.docxDownload
SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta (1).docxOtherDownload
Award and Contract Information

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 AwardAward DateAward ValueAward State
   DO1.AWD.163780926/09/2024 13:53603,935.8 Pesos DominicanosActive
    Final Report:  
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
 
    Comercializadora Bazzar, SRL603,935.8 Pesos Dominicanos
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Questionnaire

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 1 
Cuestionario
1.1  
 Adquisición de equipos y materiales para los diferentes equipos de bombeo.-
    
Subtotal
944,442.50
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
39121601 - Breakers de ci(...)
2.3.9.6.01Breakers de circuito2UD20,65041,300.00
    
2
39121601 - Breakers de ci(...)
2.3.9.6.01Breakers de circuito2UD14,75029,500.00
    
3
40151513 - Bombas sumergi(...)
2.6.5.2.01Bombas sumergibles1UD325,680325,680.00
    
4
41113630 - Multímetros
2.6.5.7.01Sub monitor2UD132,012.5264,025.00
    
5
39121001 - Transformadore(...)
2.6.5.6.01Transformadores de distribución de potencia5UD5,162.525,812.50
    
6
39121529 - Contactores
2.3.9.6.01Contactores5UD28,762.5143,812.50
    
7
39121529 - Contactores
2.3.9.6.01Contactores5UD22,862.5114,312.50
1.2  
 Adquisicion de materiales y herramientas de ferretería-
    
Subtotal
29,500.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
8
39121523 - Temporizadores
2.3.9.9.05Temporizadores8UD3,687.529,500.00
Public Messages

Public Messages

TypeReferenceSubjectDate
26/09/2024 13:44 (UTC -4 hours)
Detail
29/08/2024 13:07 (UTC -4 hours)
Detail
29/08/2024 12:58 (UTC -4 hours)
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