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Summary Information

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973,942.5 Pesos Dominicanos
 
CAASD-DAF-CM-2024-0123 
ADQUISICION DE MOTOR Y MATERIALES ELECTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN EL EQUIPO NO.2 BIENAVENTURANZA 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
ADQUISICION DE MOTOR Y MATERIALES ELECTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN EL EQUIPO NO.2 BIENAVENTURANZA 
Compras Menores 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
C/ Euclides Morillo No. 65 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

13/08/2024 15:07:11 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
15/08/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
15/08/2024 17:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
19/08/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
20/08/2024 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
20/08/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
22/08/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
06/09/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
13/09/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
07/10/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
07/10/2024 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
Own resources
603,935.80 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.6.0181,479.00  DOP----View
2.3.9.9.056,560.80  DOP----View
2.6.5.2.01289,985.00  DOP----View
2.6.5.6.0113,275.00  DOP----View
2.6.5.7.01212,636.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
0  Pago único603,935.80  DOPOctubre2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2024EG1727451640282CodWl1603,935.80  DOPLink
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

26/09/2024 13:44:53 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1No
19/08/2024 13:04:20 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2Yes
19/08/2024 14:48:39 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3No
19/08/2024 14:57:52 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
BASES DE CONTRATACION-CM-0123.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
ACTO DE APROVACION-CM-0123.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDownload
CONVOCATORIA-CM-0123.pdfOtroDownload
FICHA TECNICA-CM-0123.pdfOtroDownload
SOLICITUD-CM-0123.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
compromiso-etico-de-proveedores (1).docxOtroDownload
Formulario Debida Diligencia Externa Simplificada - copia.docxOtroDownload
MANUAL DE CONSTRUCCION INTERNO.pdfOtroDownload
SNCC F033 Oferta Economica.docxOtroDownload
SNCC.D049 Experiencia contratista.docxExperiencia ContratistaDownload
SNCC.F042 Informacion Oferente.docxFormulario de Información sobre OferenteDownload
SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta (1).docxOtroDownload
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward ValueAward State
   DO1.AWD.163780926/09/2024 13:53603,935.8 Pesos DominicanosActive
    Final Report:25/11/2024 13:34Download
 
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
 
    Comercializadora Bazzar, SRL603,935.8 Pesos Dominicanos
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Questionnaire

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 1 
Cuestionario
1.1  
 Adquisición de equipos y materiales para los diferentes equipos de bombeo.-
    
Subtotal
944,442.50
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
39121601 - Breakers de ci(...)
2.3.9.6.01Breakers de circuito2UD20,65041,300.00
    
2
39121601 - Breakers de ci(...)
2.3.9.6.01Breakers de circuito2UD14,75029,500.00
    
3
40151513 - Bombas sumergi(...)
2.6.5.2.01Bombas sumergibles1UD325,680325,680.00
    
4
41113630 - Multímetros
2.6.5.7.01Sub monitor2UD132,012.5264,025.00
    
5
39121001 - Transformadore(...)
2.6.5.6.01Transformadores de distribución de potencia5UD5,162.525,812.50
    
6
39121529 - Contactores
2.3.9.6.01Contactores5UD28,762.5143,812.50
    
7
39121529 - Contactores
2.3.9.6.01Contactores5UD22,862.5114,312.50
1.2  
 Adquisicion de materiales y herramientas de ferretería-
    
Subtotal
29,500.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
8
39121523 - Temporizadores
2.3.9.9.05Temporizadores8UD3,687.529,500.00
Public Messages

Public Messages

TypeReferenceSubjectDate
25/11/2024 13:34 (UTC -4 hours)
Detail
26/09/2024 13:44 (UTC -4 hours)
Detail
29/08/2024 13:07 (UTC -4 hours)
Detail
29/08/2024 12:58 (UTC -4 hours)
Detail