Contract Notice Detail
Summary Information

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99,999.64 Dominican Pesos
 
INDOTEL-DAF-CD-2024-0137 
Compras de materiales, para la reparación de los pisos del departamento de suministro y transportación de la sede central del Indotel. 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
Compras de materiales, para la reparación de los pisos del departamento de suministro y transportación de la sede central del Indotel. 
Compras por Debajo del Umbral 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
Av. Lincoln No. 962, Santo Domingo, R. D. Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

12/08/2024 10:15:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
12/08/2024 10:16:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
12/08/2024 10:17:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
12/08/2024 10:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
12/08/2024 10:19:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
12/08/2024 10:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
12/08/2024 10:52:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
12/08/2024 10:54:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
12/08/2024 10:56:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
Own resources
95,432.50 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.6.4.046,195.00  DOP----View
2.3.6.1.0189,237.50  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  a credito95,432.50  DOPSeptiembre2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
20242024-382195,432.50  DOP
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

12/08/2024 12:20:09 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
13/08/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
2024_382_certificado_de_apropiacion_presupuestaria__signed.pdfCertificado de Apropiación Presupuestaria Download
Ficha tecnica (4).pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
solicitud_de_compra_signed.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
Memo.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDownload
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward Value
   DO1.AWD.161452812/08/2024 13:4195,432.5 Dominican Pesos
    Final Report:12/08/2024 13:41Download
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
    Roman Paredes Industrial, SRL95,432.5 Dominican Pesos
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Questionnaire

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 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
99,999.64
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
11111701 - Arena de sílic(...)
2.3.6.4.04Arena azul1M4,0004,000.00
    
 
2
11111701 - Arena de sílic(...)
2.3.6.4.04Grava1M3,0003,000.00
    
 
3
30111601 - Cemento
2.3.6.1.01Cemento gris8UD1,0008,000.00
    
 
4
30111601 - Cemento
2.3.6.1.01Pegatop17UD588.239,999.91
    
 
5
30111601 - Cemento
2.3.6.1.01Cemento blanco7UD2,857.1419,999.98
    
 
6
30111601 - Cemento
2.3.6.1.01Piso, cerámica tipo madera color marrón con agarre. Medida 1.20mt65M2846.1554,999.75
Public Messages

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TypeReferenceSubjectDate
12/08/2024 13:41 (UTC -4 hours)
Detail
12/08/2024 12:20 (UTC -4 hours)
Detail