Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
52,873.09 Dominican Pesos
Request Reference:
INAP-DAF-CD-2024-0058
Request Name:
ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DEL INAP.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
NonAwarded
Non Awared Date:
21/08/2024 08:58:26
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Description:
ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DEL INAP..
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
EDIFICIO JUAN PABLO DUARTE PISO 14 INAP MEXICO/LEOPORDO NAVARRO Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
08/08/2024 15:31:40
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
08/08/2024 15:31:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
08/08/2024 15:32:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
08/08/2024 15:33:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
08/08/2024 15:34:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
08/08/2024 15:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
08/08/2024 15:36:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
08/08/2024 15:37:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
08/08/2024 15:38:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
52,873.09
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.2.06
16,933.02
DOP
----
View
2.3.6.3.04
100.30
DOP
----
View
2.3.7.2.99
253.23
DOP
----
View
2.3.3.1.01
29,904.50
DOP
----
View
2.3.9.2.01
5,682.04
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1723145250022xEEPk
22
0.00
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
09/08/2024 08:11:24
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
09/08/2024 08:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
ESPECIFICACIONES tecnica de materiales 0058.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
acta de inicio 0058.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
Download
SOLICITUD DE COMPRAS 00058.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
T3 SEGURIDAD, HERRAMIENTAS Y ELECTRICOS
-
Subtotal
17,286.55
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
31211505 - Pinturas de ac
(...)
31211505 - Pinturas de aceite
2.3.7.2.06
Pinturas Acrilica cubeta
1
UD
12,486.76
12,486.76
1
31211705 - Barniz de laca
2.3.7.2.06
Barniz Marino GL
1
UD
2,637.06
2,637.06
1
31211705 - Barniz de laca
2.3.7.2.06
THINER GALON TH-100 TROPICAL
1
UD
747.4
747.40
1
31211705 - Barniz de laca
2.3.7.2.06
LIJA PARA MADERA NO.36
4
UD
265.45
1,061.80
1
60121234 - Espátulas para
(...)
60121234 - Espátulas para aplicación de pintura
2.3.6.3.04
Espátulas DE 3
1
UD
100.3
100.30
1
31201605 - Masillas
2.3.7.2.99
Masillas PARA MADERA 8 OZ
1
500UD
253.23
253.23
1.2
T3 MATERIAL GASTABLE
-
Subtotal
35,586.54
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14111530 - Papel de notas
(...)
14111530 - Papel de notas autoadhesivas
2.3.3.1.01
resma de papel vegetal
1
UD
20,217.64
20,217.64
Mis observaciones:
incluye; medida cartulina resma de 75/1 grosor 200
2
14111530 - Papel de notas
(...)
14111530 - Papel de notas autoadhesivas
2.3.3.1.01
resma de papel vegetal
1
UD
9,686.86
9,686.86
Mis observaciones:
incluye: medida cartulina resma 100/1
3
32101622 - Memoria flash
2.3.9.2.01
DISCO DURO 1TB EXTERNO
1
UD
5,682.04
5,682.04
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
DeclarationOfNonAward
DO1.REQ.1715114
Declaración de Proceso Desierto: INAP-DAF-CD-2024-0058
21/08/2024 08:58
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.572809
La lista de oferentes del proceso INAP-DAF-CD-2024-0058 publicada por Instituto Nacional de Administración Pública
09/08/2024 08:11
(UTC -4 hours)
Detail