Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
51,175 Pesos Dominicanos
Request Reference:
SIE-DAF-CD-2024-0049
Request Name:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES LIGEROS PARA LA NUEVA OFICINA DE PROTECOM VALVERDE MAO.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES LIGEROS PARA LA NUEVA OFICINA DE PROTECOM VALVERDE MAO.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
EDIFICIO PRINCIPAL SIE Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
08/08/2024 15:40:01
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
08/08/2024 15:41:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
08/08/2024 15:42:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
08/08/2024 15:43:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
08/08/2024 15:44:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
08/08/2024 15:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
08/08/2024 15:46:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
08/08/2024 15:47:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
08/08/2024 15:48:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
50,963.02
DOP
Budget Appropriation Value
50,963.02
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.6.1.04
24,426.00
DOP
----
View
2.3.9.9.05
384.68
DOP
----
View
2.3.7.2.99
11,682.00
DOP
----
View
2.3.7.2.01
1,652.00
DOP
----
View
2.3.6.4.06
1,062.00
DOP
----
View
2.3.6.3.06
11,756.34
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO
50,963.02
DOP
Octubre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
1
1
50,963.02
DOP
Aprobado
CERTIFICACIÓN DE EXISTENCIA DE FONDOS.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
08/08/2024 16:16:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
08/08/2024 15:43:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
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Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
AUTORIZACION DE INICIO DE PROCESO DE COMPRAS.pdf
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FICHA TECNICA.pdf
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SOLICITUD DE COMPRAS.pdf
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1613809
09/08/2024 10:35
50,963.02 Pesos Dominicanos
Active
Final Report:
09/08/2024 10:35
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Gestiones Industriales Ferrepronto, SRL
50,963.02 Pesos Dominicanos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
CERRADURAS, CIERRES Y LLAVINES INFRAESTRUCTURA
-
Subtotal
51,175.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
30102303 - Perfiles de hi
(...)
30102303 - Perfiles de hierro
2.3.6.3.06
TRANSVERSAL 2 1/2*10 C-22
10
UD
315
3,150.00
2
30102303 - Perfiles de hi
(...)
30102303 - Perfiles de hierro
2.3.6.3.06
PERFIL DE ESTRUCTURA METALICA 2 1/2 * 10
20
UD
215
4,300.00
3
30161503 - Drywall
2.3.6.1.04
PLANCHA DE YESO PANEL 4*8*1/2
25
UD
1,100
27,500.00
4
31161503 - Clavo-tornillo
2.3.6.3.06
TORNILLO P/PLANCHA #6*1-1/4 PUNTA FINA
5
UD
260
1,300.00
5
31161503 - Clavo-tornillo
2.3.6.3.06
TORNILLO P/EST #7-7/16 PUNTA FINA
3
UD
300
900.00
6
31201507 - Cinta de fibra
(...)
31201507 - Cinta de fibra de vidrio
2.3.9.9.05
TAPE FIBRA DE VIDRIO 2 X 300 PIES
1
UD
400
400.00
7
31201605 - Masillas
2.3.7.2.99
MASILLA PARA SHEETROCK
5
UD
2,325
11,625.00
8
12131705 - Fulminantes ex
(...)
12131705 - Fulminantes explosivos
2.3.7.2.01
FULMINANTES (CAJAS DE 100 UNDS)
2
UD
550
1,100.00
9
31191505 - Almohadillas a
(...)
31191505 - Almohadillas abrasivas
2.3.6.4.06
LIJAS 120 PARA YESO
30
UD
30
900.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1613809
Informe final de la selección DO1.AWD.1613809
09/08/2024 10:35
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.572750
La lista de oferentes del proceso SIE-DAF-CD-2024-0049 publicada por Superintendencia de Electricidad
08/08/2024 16:16
(UTC -4 hours)
Detail