Contract Notice Detail
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Base Total Price:
116,044.74 Dominican Pesos
Request Reference:
CESAC-DAF-CD-2024-0048
Request Name:
Adquisicion de Quemadores y Materiales Ferreteros.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de Quemadores y Materiales Ferreteros.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Ing. Zoilo Hermogenes García (Antigua Prolongación Ruta 66) La Caleta Boca Chica Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
08/08/2024 11:34:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
08/08/2024 11:31:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
08/08/2024 11:32:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
08/08/2024 11:33:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
08/08/2024 11:34:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
08/08/2024 11:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
08/08/2024 11:36:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
08/08/2024 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
27/08/2024 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
116,044.74
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.6.3.1.01
33,630.00
DOP
----
View
2.6.5.7.01
42,501.24
DOP
----
View
2.3.9.8.01
10,826.50
DOP
----
View
2.3.7.2.06
4,602.00
DOP
----
View
2.3.9.9.04
4,852.16
DOP
----
View
2.3.9.8.02
10,046.52
DOP
----
View
2.3.6.3.04
9,586.32
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Adquisicion de Quemadores y Materiales Ferreteros.
116,044.74
DOP
Agosto
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG17231427367745ZdMw
1
116,044.74
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
08/08/2024 14:25:39
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
08/08/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
solicitud de compras.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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solicitud de compras.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Aprobacion de los pliegos.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1612834
08/08/2024 14:33
116,044.74 Dominican Pesos
Final Report:
08/08/2024 14:33
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Jecolor Factory Center AV, SRL
116,044.74 Dominican Pesos
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
116,044.74
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
31211906 - Rodillos de pi
(...)
31211906 - Rodillos de pintar
2.3.6.3.04
MOTAS ANTIGOTAS
6
UD
870.84
5,225.04
2
31211906 - Rodillos de pi
(...)
31211906 - Rodillos de pintar
2.3.6.3.04
MINI ROLO ANTIGOTAS
6
UD
313.88
1,883.28
3
31211803 - Diluyentes par
(...)
31211803 - Diluyentes para pinturas y barnices
2.3.7.2.06
GALONES DE THINNER
6
GAL
767
4,602.00
4
31162402 - Cerraduras
2.3.9.9.04
LLAVIN DE PUÑO
4
UD
1,213.04
4,852.16
5
40141607 - Válvulas de bo
(...)
40141607 - Válvulas de bola
2.3.9.8.02
LLAVE DE VOLA 3/4
3
UD
118
354.00
6
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04
BROCHA DE TRES (3) PULGADAS
6
UD
413
2,478.00
7
40141702 - Grifos
2.3.9.8.01
LLAVE DE LAVAMANOS
4
UD
1,593
6,372.00
8
40142008 - Mangueras de a
(...)
40142008 - Mangueras de agua
2.3.9.8.02
MANGUERA DE INODORO
3
UD
472
1,416.00
9
40142008 - Mangueras de a
(...)
40142008 - Mangueras de agua
2.3.9.8.02
MANGUERA DE LAVAMANOS
4
UD
619.5
2,478.00
10
47131705 - Accesorios par
(...)
47131705 - Accesorios para urinales o inodoros
2.3.9.8.02
KIT DE INODORO DE 3 PULGADAS
3
UD
1,932.84
5,798.52
11
40141702 - Grifos
2.3.9.8.01
MEZCLADORA DE FREGADERO
1
UD
4,454.5
4,454.50
12
41102401 - Quemadores de
(...)
41102401 - Quemadores de gas
2.6.3.1.01
QUEMADORES INDUSTRIALES CUADRUPLE
4
UD
8,407.5
33,630.00
13
23171508 - Máquinas de so
(...)
23171508 - Máquinas de soldar
2.6.5.7.01
MAQUINA DE SOLDAR INVERTER MMAT/TIG UTW2200691
2
UD
21,250.62
42,501.24
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1612834
Informe final de la selección DO1.AWD.1612834
08/08/2024 14:33
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.572648
La lista de oferentes del proceso CESAC-DAF-CD-2024-0048 publicada por Cuerpo Especializado en Seguridad Aeroportuaria
08/08/2024 14:25
(UTC -4 hours)
Detail