Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
217,308.8 Dominican Pesos
Request Reference:
Bomberos Pedro Brand-DAF-CD-2024-0014
Request Name:
ADQUISICION DE RACION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE RACION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Autopista Duarte km 27 #72 Pedro Brand Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
06/08/2024 10:08:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Adquisición de Pliego de Condiciones Específicas
06/08/2024 10:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
06/08/2024 10:07:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
06/08/2024 10:11:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
06/08/2024 10:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
06/08/2024 10:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
06/08/2024 10:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
06/08/2024 10:32:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
06/08/2024 11:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
06/08/2024 11:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
06/08/2024 11:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
223,295.14
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
223,295.14
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO ÚNICO
223,295.14
DOP
Agosto
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1722971793739RoY2m
1
223,295.14
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
06/08/2024 13:21:33
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
06/08/2024 13:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
2 ESPECIFICACIONES TECNICAS ALIMENTOS Y BEBIDAS (2).pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Carta Autorizacio´n proceso (2).pdf
Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso
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1 REQUISICIO´N CBPB solicitud 2do.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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2 ESPECIFICACIONES TECNICAS ALIMENTOS Y BEBIDAS (2).pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1612134
06/08/2024 14:48
223,295.15 Dominican Pesos
Final Report:
06/08/2024 14:48
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Grupo Calumar, SRL
223,295.15 Dominican Pesos
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
217,308.80
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
50151513 - Aceites vegeta
(...)
50151513 - Aceites vegetales o de planta comestibles
2.3.1.1.01
ACEITE SOYA 250 OZ
6
UD
1,224.14
7,344.84
2
50171902 - Condimento
2.3.1.1.01
AJO CRIOLLO
120
UD
155
18,600.00
3
50221101 - Grano de cerea
(...)
50221101 - Grano de cereal
2.3.1.1.01
ARROZ SELECTO 125 LBS
10
UD
3,600
36,000.00
4
50161509 - Azucares natur
(...)
50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes
2.3.1.1.01
AZUCAR CREMA
2
UD
2,586.21
5,172.42
5
50121538 - Pescado almace
(...)
50121538 - Pescado almacenado en repisa
2.3.1.1.01
BACALAO
120
UD
150
18,000.00
6
50201706 - Café
2.3.1.1.01
PAQ CAFE 1 LBS
55
UD
250
13,750.00
7
50112002 - Carnes procesa
(...)
50112002 - Carnes procesadas y preparadas congelado
2.3.1.1.01
CARNE DE CERDO
50
UD
160
8,000.00
8
50111510 - Carne de ave o
(...)
50111510 - Carne de ave o carne fresca
2.3.1.1.01
CARNE DE POLLO
170
UD
90
15,300.00
9
50112002 - Carnes procesa
(...)
50112002 - Carnes procesadas y preparadas congelado
2.3.1.1.01
CARNE DE RES
70
UD
190
13,300.00
10
50101538 - Verduras fresc
(...)
50101538 - Verduras frescas
2.3.1.1.01
SACO DE CEBOLLA
1
UD
1,800
1,800.00
11
50112002 - Carnes procesa
(...)
50112002 - Carnes procesadas y preparadas congelado
2.3.1.1.01
CHULETA FRESCA
50
UD
170
8,500.00
12
50192902 - Pasta o fideos
(...)
50192902 - Pasta o fideos de repisa
2.3.1.1.01
ESPEGUETTIS
35
UD
28
980.00
13
50221001 - Granos
2.3.1.1.01
GUANDULES COCO LATA 15 OZ
20
UD
127.12
2,542.40
14
50221001 - Granos
2.3.1.1.01
GUANDULES LATA 15 OZ
20
UD
76.27
1,525.40
15
50101540 - Verduras estab
(...)
50101540 - Verduras estables sin refrigerar
2.3.1.1.01
GUINEOS VERDE
300
UD
6
1,800.00
16
50101543 - Judías secas
2.3.1.1.01
HABICHUELA PINTA PAQ 800 G
10
UD
120
1,200.00
17
50101543 - Judías secas
2.3.1.1.01
HABICHUELA BLANCA PAQ 800 G
10
UD
120
1,200.00
18
50101543 - Judías secas
2.3.1.1.01
HABICHUELA NEGRA 800 PAQ 800 G
10
UD
120
1,200.00
20
50101543 - Judías secas
2.3.1.1.01
HABICHUELA ROJAS PAQ 800 G
15
UD
110
1,650.00
21
50131606 - Huevos frescos
2.3.1.1.01
CARTON HUEVOS
60
UD
215
12,900.00
22
50112002 - Carnes procesa
(...)
50112002 - Carnes procesadas y preparadas congelado
2.3.1.1.01
JAMON COCIDO
15
UD
190
2,850.00
23
50131701 - Productos de l
(...)
50131701 - Productos de leche o mantequilla frescos
2.3.1.1.01
LECHE LIQUIDA 1LT
50
UD
85
4,250.00
24
50101543 - Judías secas
2.3.1.1.01
LENTEJA PAQ 800 G
10
UD
90
900.00
25
50112002 - Carnes procesa
(...)
50112002 - Carnes procesadas y preparadas congelado
2.3.1.1.01
LONGANIZA
50
UD
98
4,900.00
26
50221001 - Granos
2.3.1.1.01
MAIZ DULCE LATA 15 OZ
40
UD
67.8
2,712.00
27
50171832 - Salsas para en
(...)
50171832 - Salsas para ensaladas o dips
2.3.1.1.01
MAYONESA TARRO DE 1 GL
4
UD
725
2,900.00
28
50171831 - Salsas para co
(...)
50171831 - Salsas para cocinar
2.3.1.1.01
PASTA DE TOMATE 1 KILO
12
UD
135.59
1,627.08
29
50101540 - Verduras estab
(...)
50101540 - Verduras estables sin refrigerar
2.3.1.1.01
PLATANOS VERDE
300
UD
18
5,400.00
30
50171551 - Sal de mesa
2.3.1.1.01
SAL MOLIDA
15
UD
46
690.00
31
50112002 - Carnes procesa
(...)
50112002 - Carnes procesadas y preparadas congelado
2.3.1.1.01
SALAMI 3.5 LBS
25
UD
360
9,000.00
32
50161511 - Chocolate o su
(...)
50161511 - Chocolate o sustituto de chocolate
2.3.1.1.01
TABLA DE CHOCOLATE 30/1
7
UD
241.38
1,689.66
33
50101538 - Verduras fresc
(...)
50101538 - Verduras frescas
2.3.1.1.01
VERDURA FRESCA
30
UD
110
3,300.00
34
50171707 - Vinagres
2.3.1.1.01
GALON DE VINAGRE
7
UD
175
1,225.00
35
50101540 - Verduras estab
(...)
50101540 - Verduras estables sin refrigerar
2.3.1.1.01
LBS YUCA
340
UD
15
5,100.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1612134
Informe final de la selección DO1.AWD.1612134
06/08/2024 14:48
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.571797
La lista de oferentes del proceso Bomberos Pedro Brand-DAF-CD-2024-0014 publicada por Cuerpo de Bomberos de Pedro Brand
06/08/2024 13:21
(UTC -4 hours)
Detail