Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
59,000 Dominican Pesos
Request Reference:
CNE-DAF-CD-2024-0068
Request Name:
ADQUISICIÓN DE UN (1) CARRITO DE SERVICIO Y 4 TERMOS DE CAFÉ
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición De Un (1) Carrito De Servicio Y 4 Termos De Café, según requerimiento de la División de Servicios Generales, Ver Anexos.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
AV. ROMULO BETANCOURT NO. 361 CASI ESQ. DEFILLO, BELLA VIST Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
06/08/2024 10:20:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
07/08/2024 17:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
08/08/2024 15:57:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
09/08/2024 14:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
09/08/2024 14:31:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
19/08/2024 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
22/08/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
26/08/2024 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
27/08/2024 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
10,885.03
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.5.01
10,885.03
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
ADQUISICIÓN DE UN (1) CARRITO DE SERVICIO Y 4 TERMOS DE CAFÉ
10,885.03
DOP
Septiembre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1724180614244AKww5
1
10,885.03
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
19/08/2024 10:36:12
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
06/08/2024 14:25:52
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
06/08/2024 14:46:52
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
06/08/2024 14:59:50
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
07/08/2024 11:33:36
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
09/08/2024 12:27:55
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
ACTA CARRITO _20240805160749.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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FICHA CARRITO_20240805160943.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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046 CARRITO_20240805160858.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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compromiso-etico-de-proveedores.docx
Other
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Formulario_Debida_Diligencia..xlsx
Other
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Politica_Integrada_de_Gestion.pdf
Other
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SNCC_F033_Of_Economica.docx
Other
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SNCC_F042_Informacion_Oferente.docx
Other
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1617709
20/08/2024 14:48
29,047.59 Dominican Pesos
Final Report:
20/08/2024 14:48
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Ofisol Suministros y Servicios, EIRL
10,885.03 Dominican Pesos
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Actualidades VD, SRL
18,162.56 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Compra de carrito y termos
-
Subtotal
59,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47121501 - Carritos de po
(...)
47121501 - Carritos de portero
2.6.1.1.01
Carritos deServicio
1
UD
45,000
45,000.00
2
52152010 - Frascos al vac
(...)
52152010 - Frascos al vacío para uso doméstico
2.3.9.5.01
Termo Para Café
4
UD
3,500
14,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1617709
Informe final de la selección DO1.AWD.1617709
20/08/2024 14:48
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.575147
La lista de oferentes del proceso CNE-DAF-CD-2024-0068 publicada por Comisión Nacional de Energía
19/08/2024 10:36
(UTC -4 hours)
Detail