Contract Notice Detail
Summary Information

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127,475 Dominican Pesos
 
HRCL-DAF-CD-2024-0093 
COMPRA DE MATERIALES PARA LIMPIEZA 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
COMPRA DE MATERIALES PARA LIMPIEZA 
Compras por Debajo del Umbral 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
Autopista Duarte Km. 28 No. 100 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

05/08/2024 11:01:59 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
05/08/2024 11:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
05/08/2024 11:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
05/08/2024 11:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
05/08/2024 11:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
05/08/2024 11:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
05/08/2024 11:28:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
05/08/2024 11:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
05/08/2024 11:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
05/08/2024 11:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
05/08/2024 11:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
05/08/2024 11:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Investment
Own resources
150,420.50 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.01150,420.50  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
0  MATERIALES PARA LIMPIEZA150,420.50  DOPNoviembre2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
202411150,420.50  DOP
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

05/08/2024 12:06:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
05/08/2024 11:26:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
FICHA TECNICA.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
SOLICITUD DE COMPRA.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
APROPIACION.pdfCertificado de Apropiación Presupuestaria Download
FICHA TECNICA.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDownload
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward ValueAward State
   DO1.AWD.161122305/08/2024 12:14150,420.5 Dominican PesosActive
    Final Report:05/08/2024 12:14Download
 
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
 
    MATERLEX Servicios de Materiales Gastables, SRL150,420.5 Dominican Pesos
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Questionnaire

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 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
127,475.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01PAPEL TOALLA 1/6 500 GRAMS 32 GSM25UD1,48037,000.00
    
1
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01PAPEL JUMBO ESPECIAL MATERL 12/1 DOBLE CAPA E11UD1,45015,950.00
    
1
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01FUNDA NEGRA DE 55 GLS 1/100 CALIBRE 1205UD9854,925.00
    
1
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01FUNDA NEGRA DE 30 GLS 1/100 CALIBRA 12020UD75515,100.00
    
1
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01FALDO FUNDA 55 GLS ROJAS 1/100 CALIBRE 12025UD1,30032,500.00
    
1
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01FALDO FUNDA 30 GLS ROJAS PAQ 1/10020UD1,10022,000.00
Public Messages

Public Messages

TypeReferenceSubjectDate
05/08/2024 12:14 (UTC -4 hours)
Detail
05/08/2024 12:06 (UTC -4 hours)
Detail