Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
223,500 Dominican Pesos
Request Reference:
DCD-DAF-CD-2024-0075
Request Name:
SERVICIO DE ROTULACIÓN, COMPRA E INSTALACION DE CENTELLAS Y ENGANCHE PARA REMOLQUE PARA VEHICULOS INSTITUCIONALES DE LAS DIRECCIONES PROVINCIALES DE DEFENSA CIVIL DE LA VEGA, PUERTO PLATA y PEDERNALES
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
SERVICIO DE ROTULACIÓN, COMPRA E INSTALACION DE CENTELLAS Y ENGANCHE PARA REMOLQUE PARA VEHICULOS INSTITUCIONALES DE LAS DIRECCIONES PROVINCIALES DE DEFENSA CIVIL DE LA VEGA, PUERTO PLATA y PEDERNALES.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Services
Subtype of Contract:
Services
Place of works:
Av. Ortega y Gasset esq. C/ Pepillo Salcedo, Plaza de la Salud, Edif. Defensa Civil, 2da Planta, D.N. REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
05/08/2024 08:03:17
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
05/08/2024 08:07:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
05/08/2024 08:11:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
05/08/2024 08:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
05/08/2024 08:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
05/08/2024 08:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
05/08/2024 08:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
05/08/2024 08:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
05/08/2024 08:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
05/08/2024 08:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Sources with specific destination
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
223,500.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.6.01
88,500.00
DOP
----
View
2.2.2.2.01
60,000.00
DOP
----
View
2.6.4.2.01
75,000.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1722605130115tHG36
11
244,260.00
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
06/08/2024 10:28:10
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
05/08/2024 08:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
1
Yes
05/08/2024 08:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Acto de Aprobacion de las Bases DAF CD 0075_0001.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Bases de Contratacion DAF CD 0075_0001.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Solicitud de Compra UC CD 0075_0001.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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PEDERNALES.pdf
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PUERTO PLATA.pdf
Other
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LA VEGA.pdf
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LOGO GUBERNAMENTAL.pdf
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1611812
07/08/2024 09:16
244,260 Dominican Pesos
Final Report:
07/08/2024 09:16
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Genius Print Graphic, SRL
50,740 Dominican Pesos
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One Color Automotive Options, SRL
193,520 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
223,500.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
82141507 - Servicios de d
(...)
82141507 - Servicios de diseño de serigrafía
2.2.2.2.01
Servicios de rotulación de vehículos institucionales
3
UD
20,000
60,000.00
2
39111706 - Luces de emerg
(...)
39111706 - Luces de emergencia o estroboscópicas (licuadoras)
2.3.9.6.01
Centella con instalación incluida.
3
UD
29,500
88,500.00
3
25181708 - Enganches de r
(...)
25181708 - Enganches de remolque
2.6.4.2.01
Enganche de remolque completo de bola
3
UD
25,000
75,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1611812
Informe final de la selección DO1.AWD.1611812
07/08/2024 09:16
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.571682
La lista de oferentes del proceso DCD-DAF-CD-2024-0075 publicada por Defensa Civil Dominicana
06/08/2024 10:28
(UTC -4 hours)
Detail