Contract Notice Detail
Summary Information
Summary Information
Base Total Price:
234,890.8 Dominican Pesos
Request Reference:
ISSFA-DAF-CD-2024-0002
Request Name:
Adquisición de Materiales de Limpieza.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de Materiales de Limpieza.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Calle Centro Olímpico El Millón No. 1 Santo Domingo D.N Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
01/08/2024 13:30:03
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
01/08/2024 13:31:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
01/08/2024 13:32:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
01/08/2024 13:33:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
01/08/2024 13:34:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
01/08/2024 13:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
01/08/2024 13:36:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
01/08/2024 13:37:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
01/08/2024 13:38:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
258,396.40
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
191,018.40
DOP
----
View
2.3.7.2.03
35,400.00
DOP
----
View
2.3.7.2.99
31,978.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
materiales de limpieza
258,396.40
DOP
Agosto
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1722537573036Ht4WT
1
258,396.40
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
01/08/2024 13:48:48
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
01/08/2024 13:44:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
FICHAS TECNICA ACTUALIZADA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
SOLICITUD DE COMPRAS.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
SNCC F033 Oferta Economica.docx
Oferta Económica (Cotización)
Download
DAF A DAR INICIO AL PROCESO.pdf
Other
Download
ACTO DE APROBACION DE FICHA TECNICA E INICIO PROCESO.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
Download
Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1609744
01/08/2024 14:02
258,396.4 Dominican Pesos
Final Report:
01/08/2024 14:02
Download
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Criscel Ulloa Distributions, SRL
258,396.4 Dominican Pesos
Download
Download
Download
Download
View Detail
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
234,890.80
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99
CAJAS DE CLORO 6/1
20
UD
846.06
16,921.20
2
47131801 - Limpiadores de
(...)
47131801 - Limpiadores de pisos
2.3.9.1.01
CAJAS DE DESINFECTANTE 6/1
20
UD
1,593
31,860.00
3
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
CAJAS DE JABON LIQUIDO DE MANO
20
UD
1,416
28,320.00
4
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
SUAPER No.36
60
UD
265.5
15,930.00
5
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
CAJAS DE ESCOBA CON SU PALO 12/1
19
UD
2,832
53,808.00
6
47131821 - Compuestos des
(...)
47131821 - Compuestos desengrasantes
2.3.9.1.01
CAJAS DE DEGRASANTE 6/1
19
UD
2,336.4
44,391.60
7
53131626 - Desinfectante
(...)
53131626 - Desinfectante de manos
2.3.7.2.03
CAJAS DE GEL ANTIBATERIAL 6/1
10
UD
2,950
29,500.00
8
12161902 - Surfactantes d
(...)
12161902 - Surfactantes detergentes
2.3.7.2.99
SACO DE DETERGENTE EN POLVO
8
UD
1,770
14,160.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1609744
Informe final de la selección DO1.AWD.1609744
01/08/2024 14:02
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.570626
La lista de oferentes del proceso ISSFA-DAF-CD-2024-0002 publicada por Instituto de Seguridad Social FFAA
01/08/2024 13:48
(UTC -4 hours)
Detail