Contract Notice Detail
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Base Total Price:
222,991.68 Dominican Pesos
Request Reference:
TESORERIA NACIONAL-DAF-CD-2024-0134
Request Name:
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE OFICINA, CON CRITERIOS DE COMPRAS VERDES PARA USO DE LA INSTITUCIÓN.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE OFICINA, CON CRITERIOS DE COMPRAS VERDES PARA USO DE LA INSTITUCIÓN.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. mexico #45,GAzcue REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
01/08/2024 14:02:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
01/08/2024 14:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
01/08/2024 14:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
01/08/2024 14:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
01/08/2024 14:06:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
01/08/2024 14:09:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
02/08/2024 14:09:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
02/08/2024 14:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
02/08/2024 14:11:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
214,495.68
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.2.99
11,752.80
DOP
----
View
2.3.9.2.01
95,410.08
DOP
----
View
2.3.9.6.01
15,056.80
DOP
----
View
2.3.3.1.01
90,860.00
DOP
----
View
2.3.9.9.05
1,416.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE OFICINA, CON CRITERIOS DE COMPRAS VERDES PARA USO DE LA INSTITUCIÓN.
214,495.68
DOP
Octubre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1723476342426Rgglt
1
214,495.68
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
01/08/2024 14:58:03
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
01/08/2024 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
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Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
solicitud oficina 3.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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ficha tecnica oficina 3.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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acta inicio oficina 3.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1609941
01/08/2024 15:03
214,495.68 Dominican Pesos
Final Report:
01/08/2024 15:03
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Document(s)
Carafig Solutions, SRL
214,495.68 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Otros productos químicos y conexos
-
Subtotal
920.40
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
12181501 - Ceras sintétic
(...)
12181501 - Ceras sintéticas
2.3.7.2.99
Ceras para umedecer los dedod
12
UD
76.7
920.40
1.2
Papel de escritorio
-
Subtotal
90,860.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
2
14111507 - Papel para imp
(...)
14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora
2.3.3.1.01
resma de Papel
200
UD
454.3
90,860.00
1.3
Útiles y materiales de escritorio, oficina e informática
-
Subtotal
131,211.28
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
3
44122003 - Carpetas
2.3.9.2.01
Carpetas de tres hoyos de 2.5 pulgada
12
UD
351.64
4,219.68
4
44121505 - Sobres especia
(...)
44121505 - Sobres especiales
2.3.9.2.01
caja de Sobres manila 10x13 100/1
10
UD
587.64
5,876.40
5
44121613 - Removedores de
(...)
44121613 - Removedores de grapas (saca ganchos)
2.3.9.2.01
saca grapa
12
UD
59
708.00
6
44121802 - Fluido de corr
(...)
44121802 - Fluido de corrección
2.3.9.2.01
Fluido de corrección tipo brocha
12
UD
64.9
778.80
7
31201610 - Pegamentos
2.3.7.2.99
Pegamento de cianocrilato
30
UD
177
5,310.00
8
31201610 - Pegamentos
2.3.7.2.99
Pegamento en gel
24
UD
230.1
5,522.40
9
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
caja de Folders de colores
12
UD
702.1
8,425.20
10
41111604 - Reglas
2.3.9.9.05
Reglas de medir
24
UD
59
1,416.00
11
44121618 - Tijeras
2.3.9.2.01
Tijeras
30
UD
80.24
2,407.20
12
31201512 - Cinta transpar
(...)
31201512 - Cinta transparente
2.3.9.2.01
Cinta transparente ancha
24
UD
106.2
2,548.80
13
31201512 - Cinta transpar
(...)
31201512 - Cinta transparente
2.3.9.2.01
Cinta transparente plus 3/4
12
UD
115.64
1,387.68
14
44121605 - Dispensadores
(...)
44121605 - Dispensadores de cinta
2.3.9.2.01
Dispensadores de cinta 3/4
12
UD
218.3
2,619.60
15
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
caja de lapiceros azul 12/1
50
UD
212.4
10,620.00
16
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
caja de lapiceros negros 12/1
10
UD
212.4
2,124.00
17
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
caja de felpas azul 12/1
48
UD
684.4
32,851.20
18
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
caja de lapiz de carbón 12/1
24
UD
100.3
2,407.20
19
44112001 - Libretas de di
(...)
44112001 - Libretas de direcciones o repuestos
2.3.9.2.01
Libretas rayadas amarillas 5x8
100
UD
84.96
8,496.00
19
44112001 - Libretas de di
(...)
44112001 - Libretas de direcciones o repuestos
2.3.9.2.01
Libretas rayadas amarillas 5x8
100
UD
84.96
8,496.00
20
44101707 - Unidades de gr
(...)
44101707 - Unidades de grapadoras
2.3.9.2.01
Unidades de grapadoras
10
UD
247.8
2,478.00
21
44122101 - Cauchos
2.3.9.2.01
Cajas de bandas de goma
12
UD
59
708.00
22
44101716 - Unidades de pe
(...)
44101716 - Unidades de perforación de orificios
2.3.9.2.01
Unidades de perforadora de tres hoyos
2
UD
462.56
925.12
23
44111506 - Sujetadores o
(...)
44111506 - Sujetadores o dispensadores de papeles o tacos
2.3.9.2.01
caja de clips billeteros 25mm 12/1
12
UD
74.34
892.08
24
44111506 - Sujetadores o
(...)
44111506 - Sujetadores o dispensadores de papeles o tacos
2.3.9.2.01
caja de clips billeteros 12mm 12/1
12
UD
59
708.00
25
44111506 - Sujetadores o
(...)
44111506 - Sujetadores o dispensadores de papeles o tacos
2.3.9.2.01
caja de clips billeteros 32mm 12/1
12
UD
96.76
1,161.12
26
44111506 - Sujetadores o
(...)
44111506 - Sujetadores o dispensadores de papeles o tacos
2.3.9.2.01
caja de clips de colores 50mm 10/1
10
UD
94.4
944.00
27
44122012 - Portapapeles
2.3.9.2.01
tabla para apoyar trasparente con clips
12
UD
177
2,124.00
28
26111702 - Pilas alcalina
(...)
26111702 - Pilas alcalinas
2.3.9.6.01
pilas AAA
24
UD
230.1
5,522.40
29
26111702 - Pilas alcalina
(...)
26111702 - Pilas alcalinas
2.3.9.6.01
pilas AA
24
UD
230.1
5,522.40
30
26111702 - Pilas alcalina
(...)
26111702 - Pilas alcalinas
2.3.9.6.01
pilas alcalina cuadrada de 9v
10
UD
401.2
4,012.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1609941
Informe final de la selección DO1.AWD.1609941
01/08/2024 15:03
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.570673
La lista de oferentes del proceso TESORERIA NACIONAL-DAF-CD-2024-0134 publicada por Tesorería Nacional
01/08/2024 14:58
(UTC -4 hours)
Detail