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Base Total Price:
485,747 Dominican Pesos
Request Reference:
SRSV-DAF-CM-2024-0035
Request Name:
COMPRA DE INSUMOS DE COCINA PARA SER UTILIZADAS EN LAS UNAPS PERTENECIENTES A ESTE SERVICIO REGIONAL DE SALUD VALDESIA.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE INSUMOS DE COCINA PARA SER UTILIZADAS EN LAS UNAPS PERTENECIENTES A ESTE SERVICIO REGIONAL DE SALUD VALDESIA.
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
AV. Constitución no. 198 VALDESIA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
31/07/2024 12:10:51
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
01/08/2024 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Reunión aclaratoria
01/08/2024 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
02/08/2024 14:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
05/08/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
05/08/2024 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
05/08/2024 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
07/08/2024 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
07/08/2024 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
07/08/2024 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
08/08/2024 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
08/08/2024 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
08/08/2024 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
99,710.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.5.01
29,500.00
DOP
----
View
2.3.1.1.01
70,210.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
2024
SRSV-DAF-CM-2024-0035
99,710.00
DOP
Septiembre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
SRSV-DAF-CM-2024-0035
3
99,710.00
DOP
Vencido
CERTIFICADO DE CUAOTA A COMPROMETER INSUMOS DE COCINA GEGO.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
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Publishing Date
08/08/2024 12:35:41
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Justification Document
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Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
01/08/2024 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
05/08/2024 09:29:18
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
ACTO DE APROB ESPECIFICACIONES TECNICAS INSUMOS DE COCINA.pdf
Acto de Aprobación de las bases de la contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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FICHA TECNICA INSUMOS DE COCINA JULIO.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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FICHA TECNICA INSUMOS DE COCINA JULIO.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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COMITE DE COMPRAS INSUMOS DE COCINA.pdf
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CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUP INSUMOS DE COCINA.pdf
Certificado de Cuota a Comprometer
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SOLICITUD DE COMPRAS Y CONT INSUMOS DE COCINA.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1613132
08/08/2024 14:49
385,009.2 Dominican Pesos
Active
Final Report:
08/08/2024 14:49
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
The Gego Hope Supplier, EIRL
99,710 Dominican Pesos
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Augustos DS, SRL
285,299.2 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
INSUMOS DE COCINA
-
Subtotal
485,747.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
50202305 - Jugo fresco
2.3.1.1.01
CAJA DE JUGO FRESCO SANTAL MIXTO DE UN LITRO
30
CAJ
1,534
46,020.00
2
50202305 - Jugo fresco
2.3.1.1.01
UND DE JUGO DE NARANJA 100% RICA SIN AZUCAR DE 1 LITRO
30
CAJ
354
10,620.00
3
50201706 - Café
2.3.1.1.01
PAQUETES DE CAFÉ MOLIDO DE 1 LIBRA
350
LB
472
165,200.00
4
50161509 - Azucares natur
(...)
50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes
2.3.1.1.01
AZUCAR CREMA SACO DE 125 LIB.
7
UD
4,248
29,736.00
5
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
CAJA DE VASOS #10 DESECHABLES PARA USO DOMÉSTICO
10
UD
5,310
53,100.00
6
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
CAJAS DE VASOS #7 DESECHABLES PARA USO DOMÉSTICO
7
UD
5,251
36,757.00
7
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
CAJAS DE VASOS #5 DESECHABLES PARA USO DOMÉSTICO
5
UD
5,015
25,075.00
8
50181909 - Galletas de so
(...)
50181909 - Galletas de soda
2.3.1.1.01
GALLETAS DE SODA CAJA DE 20 PQ.
20
UD
354
7,080.00
9
50181903 - Galletas senci
(...)
50181903 - Galletas sencillas de sal
2.3.1.1.01
GALLETAS CRAQUEÑAS CAJA DE 24X48 UND.
20
UD
1,652
33,040.00
10
52152008 - Teteras o cafe
(...)
52152008 - Teteras o cafeteras para uso doméstico
2.3.9.5.01
GRECA GRANDE DE 12 TAZAS – CLASICA Zhkp-1200.
10
UD
1,534
15,340.00
11
52152008 - Teteras o cafe
(...)
52152008 - Teteras o cafeteras para uso doméstico
2.3.9.5.01
TERMO DE CAFE DE 1.8 LITRO O 2 LITROS CONSERVACION TERMICA AUTOMATICO
10
UD
2,950
29,500.00
12
50131702 - Productos de l
(...)
50131702 - Productos de leche o mantequilla de estante
2.3.1.1.01
LECHE LISTAMILK 1 LITRO LIQUIDA FARDOS DE 12 UND.
20
UD
1,534
30,680.00
13
50131702 - Productos de l
(...)
50131702 - Productos de leche o mantequilla de estante
2.3.1.1.01
LECHE RICA SIN LACTOSA 1 LITRO LIQUIDA FARDOS DE 12 UND.
1
UD
1,534
1,534.00
14
50131702 - Productos de l
(...)
50131702 - Productos de leche o mantequilla de estante
2.3.1.1.01
CREMORA NESTLE DE 12 ONZ.
5
UD
413
2,065.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1613132
Informe final de la selección DO1.AWD.1613132
08/08/2024 14:49
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.572570
La lista de oferentes del proceso SRSV-DAF-CM-2024-0035 publicada por Servicio Regional de Salud Valdesia
08/08/2024 12:35
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.570417
RE: ACLARACIONES
01/08/2024 09:07
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.570376
ACLARACIONES
31/07/2024 20:33
(UTC -4 hours)
Detail