Contract Notice Detail
Summary Information

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233,200 Dominican Pesos
 
ARD-DAF-CD-2024-0129 
ADQUISICION DE CARTUCHOS Y MODULOS, PARA USO EN LA OFICINA ADMINISTRATIVA DE COMANDANCIA GENERAL Y LA DIVISION DE INTELIGENCIA NAVAL M-2, ARD. 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
ADQUISICION DE CARTUCHOS Y MODULOS, PARA USO EN LA OFICINA ADMINISTRATIVA DE COMANDANCIA GENERAL Y LA DIVISION DE INTELIGENCIA NAVAL M-2, ARD. 
Compras por Debajo del Umbral 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
ave.españa base naval 27 de febrero Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

31/07/2024 09:55:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
31/07/2024 10:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
31/07/2024 10:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
31/07/2024 10:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
31/07/2024 10:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
31/07/2024 10:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
31/07/2024 10:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
31/07/2024 10:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
31/07/2024 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
256,060.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.2.01246,620.00  DOP----View
2.3.6.3.049,440.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
0  PAGO DE FACTURA 256,060.00  DOPSeptiembre2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2024EG1722544572668LOj0Q1256,060.00  DOPLink
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

31/07/2024 12:33:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
31/07/2024 10:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
Ficha tecnica.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
Solicitud de compras.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
Acto de aprobación de la ficha tecnica.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDownload
Questionnaire

Questionnaire

 
 
 1 
Cuestionario
1.1  
 ADQUISICION DE TONERS Y CARTUCHOS-
    
Subtotal
233,200.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
44103105 - Cartuchos de t(...)
2.3.9.2.01CARTUCHO TONER ALTALINK NEGRO14UD10,200142,800.00
    
3
44103103 - Tóner para imp(...)
2.3.9.2.01MODULO CILINDRO WC53352UD18,50037,000.00
    
4
44103103 - Tóner para imp(...)
2.3.9.2.01MODULO DE FUSOR WC72252UD22,50045,000.00
    
2
27112120 - Grapas c
2.3.6.3.04CARTUCHO DE GRAPA PARA ALTALINK4UD2,1008,400.00
Public Messages

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TypeReferenceSubjectDate
31/07/2024 12:33 (UTC -4 hours)
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