Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
119,000 Dominican Pesos
Request Reference:
EDEESTE-DAF-CD-2024-0034
Request Name:
Adquisición de Fardos de Agua y Rellenos de Botellones Para uso de las Oficinas de EDEESTE
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de Fardos de Agua y Rellenos de Botellones Para uso de las Oficinas de EDEESTE
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Services
Subtype of Contract:
Services
Place of works:
Av. San Vicente de Paúl Esq. Carretera Mella, Centro Comercial Mega Centro, Paseo de la Fauna local 226, entrando por la Calle Diego de Ocampo REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
31/07/2024 16:30:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
31/07/2024 16:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
31/07/2024 16:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
31/07/2024 16:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
31/07/2024 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
01/08/2024 09:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
01/08/2024 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
01/08/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
02/08/2024 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
02/08/2024 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
100,000.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
100,000.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Adquisición de Fardos de Agua y Rellenos de Botellones Para uso de las Oficinas de EDEESTE
100,000.00
DOP
Diciembre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
1
1
100,000.00
DOP
Vencido
CERTIFICACION DE CUOTA A COMPROMETER DAF-CD-2024-0034 EL AGUATERO LLEGO.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
23/08/2024 08:50:35
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
31/07/2024 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Acto de Inicio.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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CERTIF~1.PDF
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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CONSTA~1.PDF
Other
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Ficha tecnica Botellones.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Ficha tecnica Fardos de Agua.pdf
Other
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GH-RL-~1.PDF
Other
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Invitación.pdf
Other
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Requerimiento de Botellones.pdf
Other
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Requerimiento Fardos de Agua.pdf
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SNCC_F033_Oferta_Economica.docx
Terms and Conditions
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SNCC_F~2.DOC
Other
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Solicitud de Compra.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1620101
11/09/2024 11:19
100,000 Dominican Pesos
Active
Final Report:
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Awarded lot
El Aguatero Llego, SRL
100,000 Dominican Pesos
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Servicio de Rellenado de Botellones EDEESTE
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lote 1
REC1ER76-“Adquisición de 100 Fardos de Agua Para uso de las Oficinas de EDEESTE”
-
Subtotal
19,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
Adquisición de 100 Fardos de Agua Para uso de las Oficinas de EDEESTE
100
UD
190
19,000.00
1.2
Lote 2
Servicio de Rellenado de Botellones de Agua EDEESTE
-
Subtotal
100,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
2
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
Servicio de Rellenado de Botellones de Agua EDEESTE
2,000
UD
50
100,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.MSG.576575
La lista de oferentes del proceso EDEESTE-DAF-CD-2024-0034 publicada por Empresa Distribuidora de Electricidad del Este, S.A.
23/08/2024 08:50
(UTC -4 hours)
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