Contract Notice Detail
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Base Total Price:
193,621.46 Dominican Pesos
Request Reference:
ALTOS ESTUDIOS-DAF-CD-2024-0019
Request Name:
Adquisicion de pintura y materiales electricos, para uso de esta Escuela de Graduados de Altos Estudios Estratégicos.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de pintura y materiales eléctricos, para uso de esta Escuela de Graduados de Altos Estudios Estratégicos.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Avenida 27 de Feb. esquina Gregorio Luperon. Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
30/07/2024 11:55:07
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
30/07/2024 11:56:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
30/07/2024 11:57:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
30/07/2024 11:58:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
30/07/2024 11:59:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
30/07/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
30/07/2024 12:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
30/07/2024 12:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
30/07/2024 12:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
193,597.39
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.6.01
141,974.75
DOP
----
View
2.3.7.2.06
51,622.64
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
Adquisicion de pintura y materiales electricos, para uso de esta Escuela de Graduados de Altos Estudios Estratégicos.
193,597.39
DOP
Agosto
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1722358174320Uw1Yo
1
193,597.39
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
30/07/2024 12:32:57
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
30/07/2024 12:33:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Solicitud de Compras - V1.2019.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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FICHA TECNICA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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FICHA TECNICA.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1608740
30/07/2024 12:39
193,597.38 Dominican Pesos
Final Report:
30/07/2024 12:39
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Suplidora Comercial Rodríguez, SRL
193,597.38 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
193,621.46
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
26121532 - Alambre para i
(...)
26121532 - Alambre para interconexiones
2.3.9.6.01
PIES DE ALAMBRE ESTANDAR No.8
20
UD
66.79
1,335.80
2
39121303 - Cajas eléctric
(...)
39121303 - Cajas eléctricas
2.3.9.6.01
CAJA DE REGISTRO 4 AB
2
UD
3,075.01
6,150.02
3
39121601 - Breakers de ci
(...)
39121601 - Breakers de circuito
2.3.9.6.01
BREAKER GRUESO DOBLE THQL 2115
4
UD
2,466.39
9,865.56
4
39121103 - Paneles
2.3.9.6.01
PANEL BRK 20 N-3R PLASTICA
3
UD
919.08
2,757.24
5
39121103 - Paneles
2.3.9.6.01
BET SWITCH DOBLE NOBLE BLANCO
2
UD
887.27
1,774.54
6
26121532 - Alambre para i
(...)
26121532 - Alambre para interconexiones
2.3.9.6.01
PIES DE ALAMBRE DUPLX No.14
40
UD
32.42
1,296.80
7
26121532 - Alambre para i
(...)
26121532 - Alambre para interconexiones
2.3.9.6.01
ALAMBRE LISO ROLLO
2
UD
690.25
1,380.50
8
26121532 - Alambre para i
(...)
26121532 - Alambre para interconexiones
2.3.9.6.01
PIES DE ALAMBRE STR No.12-2 5MM
20
UD
26.46
529.20
9
39101628 - Lámpara Led
2.3.9.6.01
LAMPARA NEOLUZ 2X4 LED PARA PLAFON
8
UD
8,127.84
65,022.72
10
39101628 - Lámpara Led
2.3.9.6.01
LAMPARA NEOLUZ 2X2 LED PARA PLAFON
7
UD
3,608.02
25,256.14
11
39101628 - Lámpara Led
2.3.9.6.01
KIT DE INSTALACION DE LAMPARA LED 2X4 PARA PLAFON
7
UD
843.7
5,905.90
12
31211505 - Pinturas de ac
(...)
31211505 - Pinturas de aceite
2.3.7.2.06
CUBETA DE PINTURA ACRLICA BLANCO COLO
3
UD
16,000.8
48,002.40
13
39101628 - Lámpara Led
2.3.9.6.01
BOMBILLOS OJO DE BUEY CON SU BASE
20
UD
1,036.22
20,724.40
14
31211803 - Diluyentes par
(...)
31211803 - Diluyentes para pinturas y barnices
2.3.7.2.06
GALONES DE THINER
4
UD
905.06
3,620.24
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1608740
Informe final de la selección DO1.AWD.1608740
30/07/2024 12:39
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.569650
La lista de oferentes del proceso ALTOS ESTUDIOS-DAF-CD-2024-0019 publicada por Instituto de Altos Estudios de las Fuerzas Armadas
30/07/2024 12:32
(UTC -4 hours)
Detail