Contract Notice Detail
Summary Information

Summary Information

225,000 Dominican Pesos
 
INDOTEL-DAF-CD-2024-0113 
Compra de 24 tóneres para el abastecimiento del suministro para las impresoras de la Institución (urgencia) 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
Compra de 24 tóneres para el abastecimiento del suministro para las impresoras de la Institución (urgencia) 
Compras por Debajo del Umbral 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
Av. Abrahan Lincoln No.962 REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

29/07/2024 14:20:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
29/07/2024 14:21:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
29/07/2024 14:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
29/07/2024 14:23:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
29/07/2024 14:24:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
29/07/2024 14:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
29/07/2024 14:26:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
29/07/2024 14:27:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
29/07/2024 14:28:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
Own resources
222,325.31 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.2.01222,325.31  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  a credito222,325.31  DOPAgosto2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
20243491222,325.31  DOP
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

29/07/2024 15:13:24 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
29/07/2024 14:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
CERTIFICACION DE FONDOS.pdfCertificado de Apropiación Presupuestaria Download
FICHA TECNICA.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
MEMO.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDownload
solicitud_de_compra_signed.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward Value
   DO1.AWD.160794129/07/2024 15:24222,325.31 Dominican Pesos
    Final Report:29/07/2024 15:24Download
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
    Compu-Office Dominicana, SRL222,325.31 Dominican Pesos
Download
Download
View Detail
Questionnaire

Questionnaire

 
 
 1 
Cuestionario
1.1  
 Compra de Tóneres 3ro-
    
Subtotal
225,000.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
44103103 - Tóner para imp(...)
2.3.9.2.01solicitud de compra de 24 tóneres para el abastecimiento del suministro para las impresoras 24UD9,375225,000.00
Public Messages

Public Messages

TypeReferenceSubjectDate
29/07/2024 15:24 (UTC -4 hours)
Detail
29/07/2024 15:13 (UTC -4 hours)
Detail