Contract Notice Detail
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Base Total Price:
313,746 Dominican Pesos
Request Reference:
DGIMFFAA-DAF-CM-2024-0047
Request Name:
Adquisición de materiales ferreteros
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de materiales ferreteros
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Prolongación Máximo Gómez, Zona Industrial de Haina OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
26/07/2024 14:30:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
30/07/2024 09:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
30/07/2024 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
31/07/2024 14:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
31/07/2024 14:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
31/07/2024 14:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
06/08/2024 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
07/08/2024 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
08/08/2024 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
09/08/2024 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
12/08/2024 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
369,158.28
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.2.06
99,870.48
DOP
----
View
2.6.2.1.01
34,220.00
DOP
----
View
2.3.9.6.01
174,876.00
DOP
----
View
2.6.5.2.01
33,630.00
DOP
----
View
2.3.7.2.99
1,416.00
DOP
----
View
2.3.6.1.04
826.00
DOP
----
View
2.3.6.3.04
4,283.40
DOP
----
View
2.6.5.7.01
17,700.00
DOP
----
View
2.3.9.1.01
2,336.40
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
pago
369,158.28
DOP
Agosto
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1722514643677TtPnn
1
369,158.28
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
01/08/2024 07:43:13
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
01/08/2024 07:38:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
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Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
PLIEGO COMPRA MENOR - copia (2).pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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PLIEGO COMPRA MENOR - copia.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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PLIEGO COMPRA MENOR.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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SNCC_D001_Solicitud_de Compras.docx
Other
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SNCC_D038_Garantia_GFC (1).docx
Other
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SNCC_D049_Experiencia_contratista.docx
Other
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SNCC_F_056_Formulario_de_Entrega_de_Muestras (2).docx
Other
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SNCC_F033_Of_Economica.docx
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SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta.docx
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SNCC_F042_Informacion_Oferente.docx
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1609701
01/08/2024 08:05
369,158.28 Dominican Pesos
Active
Final Report:
01/08/2024 08:05
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Monsalas Suplidores Diversos, SRL
369,158.28 Dominican Pesos
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
313,746.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
39101628 - Lámpara Led
2.3.9.6.01
Lampara Led tipo cobra TG1014-150W
10
UD
4,000
40,000.00
2
40101502 - Extractores de
(...)
40101502 - Extractores de aire
2.6.5.2.01
Extractor de aire metal 14 816-11033
5
UD
5,700
28,500.00
3
31201502 - Cinta aislante
(...)
31201502 - Cinta aislante eléctrica
2.3.9.6.01
Teipe super 33 + 3M
1
UD
400
400.00
4
31211501 - Pinturas de es
(...)
31211501 - Pinturas de esmalte
2.3.7.2.06
Galones de pintura expósita gris plata
6
GAL
4,100
24,600.00
5
31211501 - Pinturas de es
(...)
31211501 - Pinturas de esmalte
2.3.7.2.06
Galones de pintura blanco trafico plus
4
GAL
3,700
14,800.00
6
31211501 - Pinturas de es
(...)
31211501 - Pinturas de esmalte
2.3.7.2.06
Galones de pintura amarillo trafico plus
6
GAL
3,700
22,200.00
7
31211501 - Pinturas de es
(...)
31211501 - Pinturas de esmalte
2.3.7.2.06
Galones de pintura blanco 00 contractor acrilico
2
GAL
975
1,950.00
8
31211501 - Pinturas de es
(...)
31211501 - Pinturas de esmalte
2.3.7.2.06
Galones de pintura exposica color ladrillo
4
GAL
975
3,900.00
9
31201605 - Masillas
2.3.7.2.99
Galones de masilla
1
GAL
1,200
1,200.00
10
11111601 - Yeso
2.3.6.1.04
Fundas de yeso de 65 libras
1
UD
700
700.00
11
31211501 - Pinturas de es
(...)
31211501 - Pinturas de esmalte
2.3.7.2.06
Galones de thinner TH900
2
GAL
948
1,896.00
12
31211501 - Pinturas de es
(...)
31211501 - Pinturas de esmalte
2.3.7.2.06
Galones de aguarra
2
GAL
595
1,190.00
13
31211501 - Pinturas de es
(...)
31211501 - Pinturas de esmalte
2.3.7.2.06
Cubetas de pintura marfil 48 contractor acrilico
2
UD
5,000
10,000.00
14
31211501 - Pinturas de es
(...)
31211501 - Pinturas de esmalte
2.3.7.2.06
Cubeta de pintura amarillo maiz 70 contractor acrilico
1
UD
5,000
5,000.00
15
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04
Brochas No.3
6
UD
145
870.00
16
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04
Brochas No.4
2
UD
200
400.00
17
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04
Porta rolo 400/23
4
UD
195
780.00
18
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04
Motas antigotas 9x11/2
4
UD
70
280.00
19
26121536 - Cordón de exte
(...)
26121536 - Cordón de extensión
2.3.9.6.01
Extension electrica 3m blanca
1
UD
200
200.00
20
23101508 - Cortadoras
2.6.5.7.01
Cortagrama de gasolina 1.4HP
1
UD
15,000
15,000.00
21
47131701 - Dispensadores
(...)
47131701 - Dispensadores de toallas de papel
2.3.9.1.01
Dispensador de papel toalla
4
UD
495
1,980.00
22
27112001 - Machetes
2.3.6.3.04
Pala de corte C-17162
1
UD
900
900.00
23
27112001 - Machetes
2.3.6.3.04
Machete No.22
1
UD
400
400.00
24
31201502 - Cinta aislante
(...)
31201502 - Cinta aislante eléctrica
2.3.9.6.01
Panel Led 2x4 72W plafon 6500K
10
UD
3,300
33,000.00
25
31201502 - Cinta aislante
(...)
31201502 - Cinta aislante eléctrica
2.3.9.6.01
Tubos 40W flourecentes 48
10
UD
130
1,300.00
26
31201502 - Cinta aislante
(...)
31201502 - Cinta aislante eléctrica
2.3.9.6.01
Panel Led 2x2 72W plafon 6500k
25
UD
2,800
70,000.00
27
31201502 - Cinta aislante
(...)
31201502 - Cinta aislante eléctrica
2.3.9.6.01
Ojo de buey 5w redondo
3
UD
300
900.00
28
31201502 - Cinta aislante
(...)
31201502 - Cinta aislante eléctrica
2.3.9.6.01
Bombillos bulbo 50w
6
UD
400
2,400.00
29
52161505 - Televisores
2.6.2.1.01
Televisor 43 pulgadas smart YV
1
UD
29,000
29,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1609701
Informe final de la selección DO1.AWD.1609701
01/08/2024 08:05
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.570383
La lista de oferentes del proceso DGIMFFAA-DAF-CM-2024-0047 publicada por Direccion General de la Industria Militar de las Fuerzas Armadas
01/08/2024 07:43
(UTC -4 hours)
Detail