Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
223,560 Dominican Pesos
Request Reference:
CEAASNA-DAF-CD-2024-0064
Request Name:
Adquisición de Insumos de Limpieza para el Departamento de Hosteleria del Edificio de Consultas Externas.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de Insumos de Limpieza para el Departamento de Hosteleria del Edificio de Consultas Externas.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
C/ FEDERICO BERMUDEZ, MEJORAMIENTO SOCIAL Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
25/07/2024 15:30:03
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
25/07/2024 17:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
26/07/2024 08:07:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
26/07/2024 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
26/07/2024 09:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
30/07/2024 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
30/07/2024 16:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
01/08/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
01/08/2024 12:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
110,930.62
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
100,582.02
DOP
----
View
2.3.9.9.05
7,375.00
DOP
----
View
2.3.6.3.04
2,973.60
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
TRANSFERENCIA
110,930.62
DOP
Agosto
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
CEAASNA-02-0255
1
110,930.62
DOP
Vencido
Certificado Cuota Comprometer.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
30/07/2024 09:46:45
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
25/07/2024 22:55:01
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
26/07/2024 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
26/07/2024 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Carta Requerimiento.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Certificacion Existencia de Fondos.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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Ficha Tecnica.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Solicitud de Compras.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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7. Codigo de Ética.docx
Other
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1608509
30/07/2024 10:29
194,740.12 Dominican Pesos
Active
Final Report:
30/07/2024 10:29
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Cabod, EIRL
73,071.5 Dominican Pesos
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Veroque Merchandise Logistics, SRL
110,930.62 Dominican Pesos
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TN Papelería & Más, SRL
10,738 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Adquisición de Insumos de Limpieza
-
Subtotal
223,560.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.9.1.01
Guantes de latex industriales
30
UD
140
4,200.00
2
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
Bayeta Miro fibra azul
50
UD
90
4,500.00
3
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
Bayeta Micro fibra verde
50
UD
90
4,500.00
4
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
Bayeta Micro rojo
50
UD
90
4,500.00
5
47121804 - Baldes para li
(...)
47121804 - Baldes para limpieza
2.3.9.1.01
Carro de Limpieza doble cubo con prensa
7
UD
5,000
35,000.00
6
46181501 - Delantales pro
(...)
46181501 - Delantales protectores
2.3.9.9.05
Delantar en pvc Blanco
25
UD
300
7,500.00
7
47121803 - Esponjas o esp
(...)
47121803 - Esponjas o esponjillas
2.3.9.1.01
Brillo de esponja amarilla para cocina
5
PAQ
950
4,750.00
8
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
Detergente Liquido
30
GAL
800
24,000.00
9
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
Desinfectante liquido con agradable olor
200
GAL
250
50,000.00
10
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
Cloro
225
GAL
150
33,750.00
11
47131810 - Productos para
(...)
47131810 - Productos para el lavaplatos
2.3.9.1.01
Lava platos en pasta de 1.5 libras
12
UD
180
2,160.00
12
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
Suaper no 32
45
UD
290
13,050.00
13
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
Toalla Micro Fibras paquete de 12 unidades
2
PAQ
1,200
2,400.00
14
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
Jabón liquido de mano Antibacterial
20
GAL
300
6,000.00
15
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
Ambientador aerosol
50
UD
170
8,500.00
16
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
Mopa Industrial abriullandota de 75cms
10
UD
300
3,000.00
17
47121803 - Esponjas o esp
(...)
47121803 - Esponjas o esponjillas
2.3.9.1.01
Suaper de Goma para secar cristales
5
UD
400
2,000.00
18
47131821 - Compuestos des
(...)
47131821 - Compuestos desengrasantes
2.3.9.1.01
Desgrasante Multiuso
20
GAL
350
7,000.00
19
50171707 - Vinagres
2.3.1.1.01
Vinagre blanco
15
GAL
250
3,750.00
21
27112007 - Tijeras de pod
(...)
27112007 - Tijeras de podar
2.3.6.3.04
Tijera para jardín cerca viva madera 12
3
UD
1,000
3,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1608509
Informe final de la selección DO1.AWD.1608509
30/07/2024 10:29
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.569524
La lista de oferentes del proceso CEAASNA-DAF-CD-2024-0064 publicada por Centro Especializado de Atención Ambulatoria En Salud Dr. Nelson Astacio
30/07/2024 09:46
(UTC -4 hours)
Detail