Contract Notice Detail
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Base Total Price:
1,236,730 Dominican Pesos
Request Reference:
PROCURADURIA-DAF-CM-2024-0113
Request Name:
ADQUICISIÓN DE LETREROS, PERSONALIZACIÓN, BANDERAS, SELLOS Y MATERIALES, SEGÚN REQ. NOS. 024-2529/024-1996/024-2957/024-1995/024-2248/024-2618/024-3452/024-3395/024-2991 /024-2824 Y 024-2786
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUICISIÓN DE LETREROS, PERSONALIZACIÓN, BANDERAS, SELLOS Y MATERIALES, SEGÚN REQ. NOS. 024-2529/024-1996/024-2957/024-1995/024-2248/024-2618/024-3452/024-3395/024-2991 /024-2824 Y 024-2786
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
25/07/2024 12:06:06
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
26/07/2024 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
29/07/2024 14:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
30/07/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
30/07/2024 12:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
01/08/2024 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
05/08/2024 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
09/08/2024 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
12/08/2024 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
19/08/2024 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
02/09/2024 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
171,603.86
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.2.2.01
171,603.86
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
ADQUICISIÓN DE LETREROS, PERSONALIZACIÓN, BANDERAS, SELLOS Y MATERIALES
171,603.86
DOP
Septiembre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
2.2.2.2.01
1
171,603.86
DOP
Vencido
10-Cuota a comprometer.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
09/08/2024 15:25:39
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Justification Document
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Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
26/07/2024 09:40:33
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
29/07/2024 10:47:58
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
29/07/2024 12:18:24
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
29/07/2024 15:31:47
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
29/07/2024 16:30:40
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
29/07/2024 23:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
Yes
30/07/2024 05:36:41
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8
Yes
30/07/2024 10:31:23
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
9
Yes
30/07/2024 10:47:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
10
Yes
30/07/2024 11:33:42
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
11
Yes
30/07/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
2-Certificacion de fondos.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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3-Solicitud de compra.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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4-Acta de aprobacion de especificaciones.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Formulario Información del oferente. SNCC.F.042.docx
Other
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Formulario oferta Económica.SNCC.F.033.docx
Other
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Formulario Presentación de Oferta .SNCC.F.034.docx
Other
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SNCC_F_056_Formulario_de_Entrega_de_Muestras.docx
Other
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5-Especificaciones Tecnicas 2024.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1614607
12/08/2024 11:59
74,989 Dominican Pesos
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12/08/2024 11:59
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D´Peña FBC Impresión Y Conffecciones, S.R.L.
74,989 Dominican Pesos
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Sin título
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DO1.AWD.1614802
12/08/2024 12:09
13,593.6 Dominican Pesos
Active
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12/08/2024 12:09
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Factoria Grafica Print Fagaprint, SRL
13,593.6 Dominican Pesos
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DO1.AWD.1614801
12/08/2024 12:21
171,603.86 Dominican Pesos
Active
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12/08/2024 12:21
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Factoria Grafica Print Fagaprint, SRL
171,603.86 Dominican Pesos
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DO1.AWD.1613850
12/08/2024 12:33
467,427.5 Dominican Pesos
Active
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12/08/2024 12:33
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D´Peña FBC Impresión Y Conffecciones, S.R.L.
467,427.5 Dominican Pesos
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Lote 1, impreso
Lote 1, impreso
Lote 1, impreso
Lote 1, impreso
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lote 1
LOTE 1: IMPRESIÓN Y PERSONALIZACION PARA LA OAI, REQ. 024-2529
-
Subtotal
533,250.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
80141611 - Servicios de p
(...)
80141611 - Servicios de personalización de obsequios o productos
2.2.2.2.01
IMPRESIÓN DE FLAYER FULL COLOR EN SATINADO TIRO Y RETIRO DE (5.5 PULGADASX8.5 PULGADAS)
2,000
UD
6
12,000.00
2
80141611 - Servicios de p
(...)
80141611 - Servicios de personalización de obsequios o productos
2.2.2.2.01
PORTA FLYER EN ACRILICO COROPLAST DE (6X9 PULGADAS)
150
UD
950
142,500.00
3
80141611 - Servicios de p
(...)
80141611 - Servicios de personalización de obsequios o productos
2.2.2.2.01
LLAVES DE 11X17 IMPRESO EN COROPLAST (CON TERMINACION DE TROQUEL, ARTE RECORTADO)
75
UD
450
33,750.00
4
80141611 - Servicios de p
(...)
80141611 - Servicios de personalización de obsequios o productos
2.2.2.2.01
AFICHES FULL COLOR EN CORAPLAST DE 17X22 PULGADAS
225
UD
400
90,000.00
5
80141611 - Servicios de p
(...)
80141611 - Servicios de personalización de obsequios o productos
2.2.2.2.01
PIN SOLAPA REDONDO DE 0.75 PULGADAS
500
UD
90
45,000.00
6
80141611 - Servicios de p
(...)
80141611 - Servicios de personalización de obsequios o productos
2.2.2.2.01
THERMO EGG WINW COLOR BLANCO PERSONALIZADO
200
UD
1,050
210,000.00
1.2
Lote 2
LOTE II: CONFECCION Y SUMINISTRO DE BANDERAS Y HERRAMIENTAS PARA BANDERAS
-
Subtotal
132,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
55121715 - Banderas o acc
(...)
55121715 - Banderas o accesorios
2.3.2.2.01
BANDERA REPUBLICA DOMINICANA PARA EXTERIORES DE 6X4 PIES (SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS) REQ. 024-2248 Y 024-1996
2
UD
1,000
2,000.00
2
55121715 - Banderas o acc
(...)
55121715 - Banderas o accesorios
2.3.2.2.01
BANDERA MINISTERIO PUBLICO PARA EXTERIORES DE 6X4 PIES (SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS)REQ. 024-2248 Y 024-1996
2
UD
5,300
10,600.00
3
55121715 - Banderas o acc
(...)
55121715 - Banderas o accesorios
2.3.2.2.01
BANDERA REPUBLICA DOMINICANA PARA EXTERIORES DE 73X48 PULGADAS (SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS) REQ. 024-2957
10
UD
1,000
10,000.00
4
55121715 - Banderas o acc
(...)
55121715 - Banderas o accesorios
2.3.2.2.01
BANDERA MINISTERIO PUBLICO PARA EXTERIORES DE 73X48 PULGADAS (SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS)REQ. 024-2957
2
UD
5,300
10,600.00
5
55121715 - Banderas o acc
(...)
55121715 - Banderas o accesorios
2.3.2.2.01
BANDERA PARA EXTERIOR DE LA ESCUELA NACIONAL DEL MINISTERIO PUBLICO DE 73X48 PULGADAS REQ. 024-2957
2
UD
5,300
10,600.00
6
55121715 - Banderas o acc
(...)
55121715 - Banderas o accesorios
2.3.2.2.01
BANDERA NACIONAL PARA INTERIOR DE 73X48 PULGADAS REQ. 024-2957
2
UD
5,500
11,000.00
7
55121715 - Banderas o acc
(...)
55121715 - Banderas o accesorios
2.3.2.2.01
BANDERA PARA INTERIOR DE LA ESCUELA NACIONAL DEL MINISTERIO PUBLICO DE 73X48 PULGADAS REQ. 024-2957
2
UD
5,500
11,000.00
8
55121715 - Banderas o acc
(...)
55121715 - Banderas o accesorios
2.3.2.2.01
BANDERA DEL MINISTERIO PUBLICO PARA INTERIOR DE 6X4 PIES, TELA EN SEDA Y LAZO DE SOPORTE, REQ. 024-2248
1
UD
5,500
5,500.00
9
55121722 - Mástiles de ba
(...)
55121722 - Mástiles de bandera, piezas o accesorios
2.3.9.8.02
ASTA DE BANDERA EN MADERA CEDRO O FLOR MORADO (SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS) REQ. 024-2248
1
UD
6,500
6,500.00
10
55121722 - Mástiles de ba
(...)
55121722 - Mástiles de bandera, piezas o accesorios
2.3.9.8.02
SUMINISTRO E INSTALACION DE ASTAS DE BANDERA EN ALUMINIO Y BASE DE CONCRETO, REQ. 024-2248
2
UD
26,000
52,000.00
11
31151504 - Cuerda de nylo
(...)
31151504 - Cuerda de nylon
2.3.9.9.01
DRIZA PARA BANDERAS REQ. 024-1996
2
UD
1,100
2,200.00
1.3
Lote 3
LOTE III: CONFECCION E INSTALACION DE LETREROS
-
Subtotal
274,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
55121727 - Letreros
2.2.2.2.01
LETRERO EN POSTE ILUMINADO DE 0.60X1.20M EN ACRILICO, (SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS) REQ. 024-1995
1
UD
125,000
125,000.00
2
55121727 - Letreros
2.2.2.2.01
LETRERO PERSONALIZADOS PARA EXTERIOR CAJA DE LUZ DE 36X60 PULGADAS ELABORADO EN PERFILES GALVANIZADOS, IMPRESIÓN BACKLIGHT, Y SOPORTE EN CAJA DE TUBO REDONDO DE 5X5, REQ. 024-2248
1
UD
90,000
90,000.00
3
55121727 - Letreros
2.2.2.2.01
LETRERO EN ACRILICO DE 16X4 PULGADAS (SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS) REQ, 024-2248
1
UD
3,500
3,500.00
4
55121727 - Letreros
2.2.2.2.01
LETRERO EN ACRILICO (VISION, MISION Y VALORES) DE 17X24 SUJETADOS CON PERNOS(SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS) REQ, 024-2248
3
UD
6,000
18,000.00
5
55121727 - Letreros
2.2.2.2.01
LETRERO EN ACRILICO TRANSPARENTE CON BORDES PLATEADOS (INFORMACIONES INSTITUCIONALES) DE 17X24 PULGADAS, SUJETADOS CON PERNOS(SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS) REQ, 024-2248
1
UD
8,000
8,000.00
6
55121727 - Letreros
2.2.2.2.01
BASE DISPENSADORA DE BROCHOURE INSTITUCIONALES EN ACRILICO TRANSPARENTE DE 6X9 PULGADAS, SUJETADOS CON PERNOS(SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS) REQ, 024-2248
1
UD
5,500
5,500.00
7
55121727 - Letreros
2.2.2.2.01
LETREROS SENALETICAS DE 10X5.5 PULGADAS SUJETADOS CON PERNOS (SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS) REQ, 024-2248
8
UD
3,000
24,000.00
1.4
Lote 4
LOTE IV: CONFECCION Y SUMINISTRO DE SELLOS
-
Subtotal
16,750.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
55121621 - Sellos notaria
(...)
55121621 - Sellos notariales
2.3.9.2.01
SELLO DE RECIBIDO, SEGÚN ARTE ADJUNTO, REQ. 024-3452
1
UD
1,500
1,500.00
3
55121621 - Sellos notaria
(...)
55121621 - Sellos notariales
2.3.9.2.01
SELLOS TIPO FECHERO MODELO COLOP S 660, REQ. 024-3395, SEGÚN ARTE ADJUNTO
7
UD
1,750
12,250.00
2
55121621 - Sellos notaria
(...)
55121621 - Sellos notariales
2.3.9.2.01
SELLO REDONDO,SEGÚN ARTE ADJUNTO, REQ. 024-2824
1
UD
1,500
1,500.00
4
55121621 - Sellos notaria
(...)
55121621 - Sellos notariales
2.3.9.2.01
SELLO CUADRADO, SEGÚN ARTE ADJUNTO, REQ. 024-2824
1
UD
1,500
1,500.00
1.5
Lote 5
LOTE V: PERSONALIZACION E IMPRESIÓN
-
Subtotal
188,730.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
80141611 - Servicios de p
(...)
80141611 - Servicios de personalización de obsequios o productos
2.2.2.2.01
FOLDERS TIPO CARPETA PERSONALIZADOS DE 8 1/2X11 CON BOLSILLOS, COLOR AZUL (SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS) REQ. 024-2618
1,000
UD
35
35,000.00
2
80141611 - Servicios de p
(...)
80141611 - Servicios de personalización de obsequios o productos
2.2.2.2.01
SOBRE DE MANILA PERSONALIZADOS DE 10X13 COLOR AZUL(SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS) REQ. 024-2618
1,000
UD
20
20,000.00
3
80141611 - Servicios de p
(...)
80141611 - Servicios de personalización de obsequios o productos
2.2.2.2.01
BOLSAS PERSONALIZADAS EN CARTON DE 12X12 PULGADAS (SEGÚN ESPECIFICACIONS ADJUNTAS) REQ. 024-2991
622
UD
180
111,960.00
4
80141611 - Servicios de p
(...)
80141611 - Servicios de personalización de obsequios o productos
2.2.2.2.01
TARJETAS PERSONALIZADAS EN CARTONITE DE13X13 CM (SEGÚN ESPECIFICACIONS ADJUNTAS) REQ. 024-2991
622
UD
35
21,770.00
1.6
Lote 6
LOTE VI : ADQUISICION DE MATERIALES
-
Subtotal
92,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14111509 - Papel membrete
(...)
14111509 - Papel membreteado
2.3.3.1.01
PAPEL CARTONITE COLOR CREMA DE 8 1/2X11, REQ. 024-2824
10
UD
3,500
35,000.00
2
14111509 - Papel membrete
(...)
14111509 - Papel membreteado
2.3.3.1.01
PAPELOGRAFO,REQ. 024-2529
15
UD
800
12,000.00
3
45121602 - Trípodes para
(...)
45121602 - Trípodes para cámaras
2.3.9.8.02
ROTAFOLIO CON BASE TRÍPODE, REQ. 024-2529 Y 024-2786
4
UD
9,000
36,000.00
4
14111509 - Papel membrete
(...)
14111509 - Papel membreteado
2.3.3.1.01
PAQUETES DE OPALINA BLANCA,REQ. 024-2529
5
UD
1,800
9,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1613646
Informe final de la selección DO1.AWD.1613646
12/08/2024 12:52
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.AWD.1614804
Informe final de la selección DO1.AWD.1614804
12/08/2024 12:50
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.AWD.1613850
Informe final de la selección DO1.AWD.1613850
12/08/2024 12:33
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.AWD.1614801
Informe final de la selección DO1.AWD.1614801
12/08/2024 12:21
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.AWD.1614802
Informe final de la selección DO1.AWD.1614802
12/08/2024 12:09
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.AWD.1614607
Informe final de la selección DO1.AWD.1614607
12/08/2024 11:59
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.569328
RE: ACLARACIONES
29/07/2024 14:50
(UTC -4 hours)
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25/07/2024 17:29
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