Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
54,367 Dominican Pesos
Request Reference:
COAAROM-DAF-CD-2024-0080
Request Name:
ARTICULOS DE LIMPIEZA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, PARA USO DE LA INSTITUCION
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
c/doctor ferri La Romana La Romana YUMA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
25/07/2024 12:09:21
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
26/07/2024 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
29/07/2024 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
30/07/2024 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
30/07/2024 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
31/07/2024 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
31/07/2024 11:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
31/07/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
31/07/2024 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
53,406.80
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.2.05
3,540.00
DOP
----
View
2.3.9.1.01
16,166.00
DOP
----
View
2.3.7.2.99
1,840.80
DOP
----
View
2.3.3.2.01
31,860.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO ARTICULOS DE LIMPIEZA
53,406.80
DOP
Agosto
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1722437650743oQ81g
1
53,406.80
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
31/07/2024 10:26:53
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
29/07/2024 08:22:46
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
29/07/2024 10:57:14
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
29/07/2024 17:10:06
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
30/07/2024 11:55:21
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
30/07/2024 13:53:40
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
FICHA TECNICA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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FICHA TECNICA.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
ACTA DE INICIO.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
Download
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
42,559.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
10191509 - Insecticidas
2.3.7.2.05
INSECTICIDA (BAYGON)
12
UD
382
4,584.00
1
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
FARDO DE PAPEL HIGIENICO JUMBO 12/1
50
UD
580
29,000.00
1
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
TOALLITAS DE MICROFIBRA
25
UD
43
1,075.00
1
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
PAQUETES DE FUNDAS PLASTICAS DE 5 GALONES
100
UD
46
4,600.00
1
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
AMBIENTADORES GLADE
20
UD
165
3,300.00
1.2
Servicios Generales
-
Subtotal
11,808.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
Galones de Desinfectantes para uso doméstico
24
UD
340
8,160.00
2
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99
Galones de Cloro
24
UD
152
3,648.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
Announcements
DO1.MSG.570019
La lista de oferentes del proceso COAAROM-DAF-CD-2024-0080 publicada por Corporación de Acueducto y Alcantarillado de la Romana
31/07/2024 10:26
(UTC -4 hours)
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