Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
10,262 Dominican Pesos
Request Reference:
HRDAC-DAF-CD-2024-0219
Request Name:
Adquisición de Materiales Ferreteros para (Departamento de Pediatría y la Habitación No.18 ¨Inodoro Roto¨)
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de Materiales Ferreteros para (Departamento de Pediatría y la Habitación No.18 ¨Inodoro Roto¨)
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Pedro J. Heyaime esq. Diego de Velázquez San Juan EL VALLE REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
25/07/2024 11:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
25/07/2024 11:46:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
25/07/2024 11:47:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
25/07/2024 11:48:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
25/07/2024 11:49:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
25/07/2024 12:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
25/07/2024 12:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
25/07/2024 12:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
25/07/2024 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
10,262.01
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.4.01
730.04
DOP
----
View
2.3.6.3.06
181.84
DOP
----
View
2.3.1.3.03
830.02
DOP
----
View
2.3.9.8.02
310.02
DOP
----
View
2.3.9.6.01
1,700.03
DOP
----
View
2.3.6.2.02
5,310.05
DOP
----
View
2.3.9.8.01
1,200.01
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
Pago compras de materiales ferreteros
10,262.01
DOP
Octubre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
0000
1
10,262.01
DOP
Vencido
CUOTA COMP..PDF
(View History)
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
25/07/2024 12:52:12
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
25/07/2024 12:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
FICHA TECNICA.PDF
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
APROP. PRESUP..PDF
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Download
COMPRA CONTRATACION.PDF
Solicitud Compra o Contratación
Download
FICHA TECNICA.PDF
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
Download
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
10,262.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
30181505 - Inodoros o exc
(...)
30181505 - Inodoros o excusados
2.3.6.2.02
INOD CORONA ACUACER BL C/T
1
UD
4,810
4,810.00
2
30181505 - Inodoros o exc
(...)
30181505 - Inodoros o excusados
2.3.6.2.02
BRIDA FLEXIBLE COFLEX 3 CORTA
1
UD
500
500.00
3
30121605 - Marcos de pozo
(...)
30121605 - Marcos de pozo con tapas del registro
2.3.9.8.01
JGO DE MARCO 1-1/2
1
UD
1,200
1,200.00
4
30101617 - Barras de made
(...)
30101617 - Barras de madera
2.3.1.4.01
PLYWOOOD OKUME 3/16 (3 X 7)
2
UD
365
730.00
5
31162403 - Goznes o bisag
(...)
31162403 - Goznes o bisagras
2.3.6.3.06
BISAGRA LIBRO FMB 2 X 2 (SN)
2
UD
55
110.00
6
10161511 - Pinos
2.3.1.3.03
PINO CEP 1 X 10 DE 12
1
UD
830
830.00
7
31161505 - Tornillos de p
(...)
31161505 - Tornillos de presión
2.3.6.3.06
TORNILLO DIABLITO 8 X 1.1/2
36
UD
1
36.00
8
31231313 - Tubería de plá
(...)
31231313 - Tubería de plástico
2.3.9.8.02
TUBO EMT 3/4 X 10 USA
1
UD
260
260.00
9
31231313 - Tubería de plá
(...)
31231313 - Tubería de plástico
2.3.9.8.02
CUBREFALTA NIQUELADO 3/4 PAR
1
UD
50
50.00
10
31161505 - Tornillos de p
(...)
31161505 - Tornillos de presión
2.3.6.3.06
TORNILLO DIABLITO 8 X 1.1/2
36
UD
1
36.00
11
39111810 - Interruptor de
(...)
39111810 - Interruptor de lámpara
2.3.9.6.01
INTERRUPTOR DOBLE LANN 8297
10
UD
95
950.00
12
39111810 - Interruptor de
(...)
39111810 - Interruptor de lámpara
2.3.9.6.01
INTERR SENCILLO LANN BCO
10
UD
75
750.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.MSG.568426
La lista de oferentes del proceso HRDAC-DAF-CD-2024-0219 publicada por Hospital Regional Dr. Alejandro Cabral
25/07/2024 12:52
(UTC -4 hours)
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