Contract Notice Detail
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Base Total Price:
354,236 Dominican Pesos
Request Reference:
HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CM-2024-0078
Request Name:
ADQUISICION DE MATERIALES PARA CARNET
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE MATERIALES PARA CARNET
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Main Object CPV Main Category:
Av. Ortega y Gasset esq, Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
22/07/2024 08:10:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
23/07/2024 13:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
24/07/2024 10:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
25/07/2024 08:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
25/07/2024 08:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
25/07/2024 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
29/07/2024 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_TechnicalAndEconomicAppraisalDate
30/07/2024 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
30/07/2024 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
30/07/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
30/07/2024 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
31/07/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Snip
No
SNIP Code
Budget Total Value
354,236.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.9.05
42,149.60
DOP
----
View
2.3.9.8.02
312,086.40
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO DE FACTURA
354,236.00
DOP
Agosto
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1723468245068dCHV0
1
354,236.00
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
06/08/2024 10:25:32
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
23/07/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
23/07/2024 21:41:37
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
No
24/07/2024 17:47:12
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
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Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SNCC_F033_Of_Economica-.docx
Other
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SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta-.docx
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SNCC_F042_Informacion_Oferente-.docx
Other
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SNCC_F_056_Formulario_de_Entrega_de_Muestras.docx
Other
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0000 Acto de aprobación de la ficha y pliego de condiciones 1.pdf
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Acta simple emitida por la Máxima Autoridad Ejecutiva.pdf
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Ficha tecnica -.pdf
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SOLICITUD DE COMPRAS.pdf
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1611811
06/08/2024 10:30
354,236 Dominican Pesos
Active
Final Report:
06/08/2024 10:30
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Kabot Solutions, SRL
354,236 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
354,236.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
55121802 - Tarjetas o ban
(...)
55121802 - Tarjetas o bandas de identificación o productos similares
2.3.9.9.05
Tarjetas PVC , CR80, color blanco, caja de 500
10
UD
4,214.96
42,149.60
2
55121806 - Kits de bandas
(...)
55121806 - Kits de bandas de identificación personal o accesorios
2.3.9.8.02
DataCard 534000-003. Cinta de color y kit limpieza -YMCKT. 500 impresiones para SD, SP Y FP.
10
UD
28,236.22
282,362.20
3
55121807 - Porta producto
(...)
55121807 - Porta productos de identificación o accesorios
2.3.9.8.02
DataCard 532000-53. Cinta monocromática negray kit limpieza. 1,500 impresiones para SD, SP Y FP.
10
UD
2,972.42
29,724.20
Public Messages
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
Final Report
DO1.AWD.1611811
Informe final de la selección DO1.AWD.1611811
06/08/2024 10:30
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.571678
La lista de oferentes del proceso HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CM-2024-0078 publicada por Hospital Central de las FFAA
06/08/2024 10:25
(UTC -4 hours)
Detail