Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
1,534,266.04 Dominican Pesos
Request Reference:
SREV-DAF-CM-2024-0024
Request Name:
artículos e insumos de limpieza
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición insumos y artículos de limpieza, uso servicio regional de salud CPN, gerencias y centros de diagnósticos (Dirigido a MIPYMES Mujer)
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
c/ageneral cabral Esquina Hatuey San Juan de la Maguana San Juan EL VALLE REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
17/07/2024 13:40:01
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
19/07/2024 08:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
19/07/2024 16:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
22/07/2024 13:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
23/07/2024 13:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
24/07/2024 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
26/07/2024 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
29/07/2024 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
29/07/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
30/07/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
30/07/2024 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
394,379.60
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
198,378.91
DOP
----
View
2.2.5.3.04
64,556.03
DOP
----
View
2.3.7.2.05
58,294.15
DOP
----
View
2.3.7.2.99
73,150.51
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
compra de insumos de limpieza
394,379.60
DOP
Septiembre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
1
1
394,379.60
DOP
Vencido
Cuota a comprometer.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
01/08/2024 14:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
19/07/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
22/07/2024 08:01:09
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
22/07/2024 13:15:42
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
22/07/2024 13:26:36
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Solicitud de compra.PDF
Solicitud Compra o Contratación
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Pliego de bienes.PDF
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Formulario inicio del proceso.PDF
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1609940
02/08/2024 13:07
1,162,595.71 Dominican Pesos
Active
Final Report:
02/08/2024 13:07
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Brymada SRL
394,379.6 Dominican Pesos
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View Detail
Maritza Del Carmen Viñas Gil
620,612.74 Dominican Pesos
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View Detail
Comercial Fenix Espinal, SRL
147,603.37 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Adquisición de Artículos Gastables e Insumos de Limpieza
-
Subtotal
1,534,266.04
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99
Cloro cl
550
GAL
112.1
61,655.00
2
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
Desinfectantes para uso doméstico
570
GAL
168.74
96,181.80
3
47131706 - Dispensadores
(...)
47131706 - Dispensadores de ambientadores
2.2.5.3.04
Dispensadores de ambientadores
350
UD
289.1
101,185.00
4
47131824 - Limpiadores de
(...)
47131824 - Limpiadores de vidrio o ventanas
2.3.9.1.01
Limpiadores de vidrio o ventanas
48
UD
147.5
7,080.00
5
12161903 - Agentes de esp
(...)
12161903 - Agentes de espuma
2.3.7.2.99
Jabon Liquido coaba (galon)
394
UD
265.5
104,607.00
6
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
Papel higiénico Mediano 12/1 (Fardo)
57
PAQ
1,121
63,897.00
7
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
Servilletas de papel
32
PAQ
2,301
73,632.00
8
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
Toallas de papel
40
PAQ
1,711
68,440.00
9
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.9.1.01
Guantes de protección
322
PAQ
171.1
55,094.20
10
12161902 - Surfactantes d
(...)
12161902 - Surfactantes detergentes
2.3.7.2.99
Detergente en Polvo (Ace)
400
LB
300.9
120,360.00
11
47131810 - Productos para
(...)
47131810 - Productos para el lavaplatos
2.3.9.1.01
Jabón Liquido Lavaplatos
354
GAL
265.5
93,987.00
12
10191509 - Insecticidas
2.3.7.2.05
Insecticida
365
UD
277.3
101,214.50
13
47131907 - Escobas absorb
(...)
47131907 - Escobas absorbentes
2.3.9.1.01
Suaper #36
186
UD
233.64
43,457.04
14
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
Toallas de Fibras para Limpiar (Medianas)
240
UD
106.2
25,488.00
15
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
Toallas de Cocina (diferentes Colores)
500
UD
147.5
73,750.00
16
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01
Brillo de Fregar (verde)
2,000
UD
30
60,000.00
17
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01
Brillo Gordo
430
UD
29.5
12,685.00
18
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
Escobillon
175
UD
383.5
67,112.50
19
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
Papel higiénico Grande 48/1 (Fardo)
210
PAQ
1,357
284,970.00
20
30161711 - Alfombras para
(...)
30161711 - Alfombras para exteriores
2.3.9.8.02
Alfombras de bienvenida en fibras
13
UD
885
11,505.00
21
47131810 - Productos para
(...)
47131810 - Productos para el lavaplatos
2.3.9.1.01
Jabón en bola Lavaplatos grande
150
UD
53.1
7,965.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1609940
Informe final de la selección DO1.AWD.1609940
02/08/2024 13:07
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.570630
La lista de oferentes del proceso SREV-DAF-CM-2024-0024 publicada por Servicio Regional de Salud El Valle
01/08/2024 14:02
(UTC -4 hours)
Detail