Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
1,609,322.95 Dominican Pesos
Request Reference:
OPRET-DAF-CM-2024-0043
Request Name:
ADQUISICIÓN DE CAUCHO PARA ESCALERA ELECTRICA Y TARJETA PROGRAMADORA CENTRAL
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN DE CAUCHO PARA ESCALERA ELECTRICA Y TARJETA PROGRAMADORA CENTRAL
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Maximo Gomez esq Reyes Católicos, Cristo Rey Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
15/07/2024 10:09:07
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
16/07/2024 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
17/07/2024 12:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
18/07/2024 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
18/07/2024 10:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
22/07/2024 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
24/07/2024 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
29/07/2024 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
31/07/2024 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
02/08/2024 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
08/08/2024 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
1,571,563.67
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.5.4.01
1,319,835.03
DOP
----
View
2.3.9.9.05
251,728.64
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
2024
Total
1,571,563.67
DOP
Agosto
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1722004980122eMxem
1
1,571,563.67
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
22/07/2024 08:57:03
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
17/07/2024 09:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Convocatoria.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
Download
Pliego de Condiciones.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Solicitud de Compra o Contratacion.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Acuse de recibo de conocimiento del código de ética de la OPRET.pdf
Other
Download
Código de Ética para los Oferentes.pdf
Other
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SNCC F042 Informacion Oferente.docx
Other
Download
SNCC_F033_Of_Economica.docx
Other
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SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta.docx
Other
Download
compromiso-etico-de-proveedores.docx
Other
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
1,609,322.95
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
30101618 - Barras de cauc
(...)
30101618 - Barras de caucho
2.3.5.4.01
Caucho Negro de 27.30 mtl
27.3
M
8,087.72
220,794.76
2
30101618 - Barras de cauc
(...)
30101618 - Barras de caucho
2.3.5.4.01
Caucho Negro de 27.30 mtl
27.3
M
8,087.72
220,794.76
3
30101618 - Barras de cauc
(...)
30101618 - Barras de caucho
2.3.5.4.01
Caucho Negro de 32.17 mtl
32.17
M
8,087.72
260,181.95
4
30101618 - Barras de cauc
(...)
30101618 - Barras de caucho
2.3.5.4.01
Caucho Negro de 32.17 mtl
32.17
M
8,087.72
260,181.95
5
30101618 - Barras de cauc
(...)
30101618 - Barras de caucho
2.3.5.4.01
Caucho Negro de 44.25 mtl
44.25
M
8,087.72
357,881.61
6
39121523 - Temporizadores
2.3.9.9.05
Tarjeta Temporizadora
4
UD
72,371.98
289,487.92
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.MSG.566938
La lista de oferentes del proceso OPRET-DAF-CM-2024-0043 publicada por Oficina para el Reordenamiento del Transporte
22/07/2024 08:57
(UTC -4 hours)
Detail