Contract Notice Detail
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Base Total Price:
346,735.92 Dominican Pesos
Request Reference:
SEGURIDAD DEL METRO-DAF-CM-2024-0014
Request Name:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES FERRETEROS
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES FERRETEROS, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN LA REPARACIÓN DE LOS BAÑOS DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA (UAI), ALOJADA EN LA SEDE DE ESTE CUERPO ESPECIALIZADO PARA LA SEGURIDAD DEL METRO, CESMET.
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Ave. Hermanas Mirabal No.01 Santo Domingo Norte Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
15/07/2024 17:20:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
17/07/2024 12:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
18/07/2024 09:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
18/07/2024 17:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
19/07/2024 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
19/07/2024 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
23/07/2024 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_TechnicalAndEconomicAppraisalDate
24/07/2024 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
25/07/2024 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
25/07/2024 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
31/07/2024 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
20/08/2024 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
21/08/2024 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
346,735.92
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.2.06
16,354.80
DOP
----
View
2.3.6.4.04
74,281.00
DOP
----
View
2.3.6.1.01
78,470.00
DOP
----
View
2.3.6.3.06
28,508.80
DOP
----
View
2.3.7.2.99
16,933.00
DOP
----
View
2.3.6.2.02
67,083.00
DOP
----
View
2.3.2.1.01
259.60
DOP
----
View
2.3.5.5.01
15,599.60
DOP
----
View
2.3.9.9.05
6,136.00
DOP
----
View
2.3.9.8.02
40,002.00
DOP
----
View
2.3.9.6.01
3,108.12
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
2024
ADQUISICIÓN DE MATERIALES FERRETEROS
346,735.92
DOP
Agosto
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1722443903211iqUU4
1
346,735.92
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
25/07/2024 16:08:36
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
17/07/2024 15:26:14
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
18/07/2024 10:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Solicitud de Compra.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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ACTO ADMINISTRATIVO DE INICIO DEL PROCEDIMIENTO METRO-DAF-CM-2024-0014.pdf
Acto de Aprobación de las bases de la contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Convocatoria.pdf
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Acto de aprobación Especificaciones.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Ficha Tecnica SEGURIDAD DEL METRO-DAF-CM-2024-0014.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Formulario de entendimiento.docx
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SNCC_F_056_Formulario_de_Entrega_de_Muestras.docx
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SNCC_F033_Of_Economica.docx
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SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta.docx
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SNCC_F042_Informacion_Oferente.docx
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declaracion-sencilla-persona-juridica.docx
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1607047
25/07/2024 16:33
346,735.92 Dominican Pesos
Active
Final Report:
25/07/2024 16:33
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Contract Value
Document(s)
Galcoci & Asociados, SRL
346,735.92 Dominican Pesos
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
346,735.92
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
11111701 - Arena de sílic
(...)
11111701 - Arena de sílice
2.3.6.4.04
Arena lavada (M3)
10
M3
2,832
28,320.00
2
11111502 - Material de re
(...)
11111502 - Material de relleno
2.3.6.4.04
Grava (M3)
12
M3
2,124
25,488.00
3
30111601 - Cemento
2.3.6.1.01
Fundas de Cemento (M3)
90
UD
590
53,100.00
4
30111601 - Cemento
2.3.6.1.01
Bloques
500
UD
50.74
25,370.00
5
11111502 - Material de re
(...)
11111502 - Material de relleno
2.3.6.4.04
Arena Itabo (M3)
5
M3
2,124
10,620.00
6
23171502 - Varillas de so
(...)
23171502 - Varillas de soldadura o soldadura con latón a gas
2.3.6.3.06
Quintal de Varilla Corrugada de 3/8" x 20'
6
Q
4,012
24,072.00
7
23171502 - Varillas de so
(...)
23171502 - Varillas de soldadura o soldadura con latón a gas
2.3.6.3.06
Libra de alambre picado
20
LB
94.4
1,888.00
8
11111701 - Arena de sílic
(...)
11111701 - Arena de sílice
2.3.6.4.04
Arena para pañete (M3)
4
M3
2,242
8,968.00
9
11111701 - Arena de sílic
(...)
11111701 - Arena de sílice
2.3.6.4.04
Fundas de Cal
3
UD
295
885.00
10
31201610 - Pegamentos
2.3.7.2.99
Fundas de Pegatod (Pegamento para Cerámica)
20
UD
466.1
9,322.00
11
30181502 - Bidés
2.3.6.2.02
Porcelanato 50x50 de alto tránsito (M2)
15
M2
2,348.2
35,223.00
12
31201610 - Pegamentos
2.3.7.2.99
Fundas de Derretido almendra
3
UD
2,124
6,372.00
13
23171502 - Varillas de so
(...)
23171502 - Varillas de soldadura o soldadura con latón a gas
2.3.6.3.06
Paquetes de Separadores de 3mm
2
UD
354
708.00
14
11162116 - Tela de fique
(...)
11162116 - Tela de fique o estopa
2.3.2.1.01
Libras de Estopa
4
UD
64.9
259.60
15
11121503 - Laca
2.3.7.2.06
Galones de Pintura Base o Primer
7
GAL
920.4
6,442.80
16
11121503 - Laca
2.3.7.2.06
Galones de Pintura Acrílica
7
GAL
1,416
9,912.00
17
30171607 - Ventanas con h
(...)
30171607 - Ventanas con hoja de desplazamiento horizontal
2.3.9.8.02
Ventana corredera línea tradicional 1.55 x 1
2
UD
3,186
6,372.00
18
39111521 - Plafones
2.3.9.8.02
Puerta Comercial de 1.00x2.10
1
UD
23,010
23,010.00
19
39111521 - Plafones
2.3.9.8.02
Plafón Comercial 2x2 M2
12
UD
885
10,620.00
20
26121522 - Alambre pelado
2.3.9.6.01
Pies de Alambre No. 12
100
UD
11.8
1,180.00
21
11151609 - Hebra de resin
(...)
11151609 - Hebra de resina impregnada
2.3.5.5.01
Caja Octagonal, Plástica
6
UD
23.6
141.60
22
11151609 - Hebra de resin
(...)
11151609 - Hebra de resina impregnada
2.3.5.5.01
Caja 2x4 Plástica
10
UD
17.7
177.00
23
39121308 - Cajas de toma
(...)
39121308 - Cajas de toma de corriente
2.3.9.6.01
Toma Corriente 110v
4
UD
212.4
849.60
24
39121308 - Cajas de toma
(...)
39121308 - Cajas de toma de corriente
2.3.9.6.01
Toma Corriente 220v
2
UD
306.8
613.60
25
39121308 - Cajas de toma
(...)
39121308 - Cajas de toma de corriente
2.3.9.6.01
Interruptor Simple
2
UD
232.46
464.92
26
30181505 - Inodoros o exc
(...)
30181505 - Inodoros o excusados
2.3.6.2.02
Inodoro
1
UD
14,160
14,160.00
27
11151609 - Hebra de resin
(...)
11151609 - Hebra de resina impregnada
2.3.5.5.01
Tubo de 2
3
UD
1,062
3,186.00
28
11151609 - Hebra de resin
(...)
11151609 - Hebra de resina impregnada
2.3.5.5.01
Tubo de 3 drenaje
3
UD
2,124
6,372.00
29
11151609 - Hebra de resin
(...)
11151609 - Hebra de resina impregnada
2.3.5.5.01
Tubo de 1/2 de agua
4
UD
826
3,304.00
30
11151609 - Hebra de resin
(...)
11151609 - Hebra de resina impregnada
2.3.5.5.01
Codos de media de 1/2
10
UD
59
590.00
31
11151609 - Hebra de resin
(...)
11151609 - Hebra de resina impregnada
2.3.5.5.01
Codos de 2
5
UD
47.2
236.00
32
11151609 - Hebra de resin
(...)
11151609 - Hebra de resina impregnada
2.3.5.5.01
Codos de 3
5
UD
70.8
354.00
33
11151609 - Hebra de resin
(...)
11151609 - Hebra de resina impregnada
2.3.5.5.01
Niple de media 1/2
6
UD
59
354.00
34
11151609 - Hebra de resin
(...)
11151609 - Hebra de resina impregnada
2.3.5.5.01
Adaptador macho 1/2
3
UD
59
177.00
35
12163501 - Sellantes de c
(...)
12163501 - Sellantes de cemento
2.3.7.2.99
Pinta de cemento PVC
1
UD
1,239
1,239.00
36
11151609 - Hebra de resin
(...)
11151609 - Hebra de resina impregnada
2.3.5.5.01
Sifón de lavamanos
1
UD
708
708.00
37
31351706 - Ensambles de t
(...)
31351706 - Ensambles de tubos soldados con soldadura sónica no metálica
2.3.6.3.06
Llave angular de lavamano
2
UD
920.4
1,840.80
38
24122004 - Tapones o tapa
(...)
24122004 - Tapones o tapas
2.3.9.9.05
Junta de cera
1
UD
472
472.00
39
31201519 - Cinta para rep
(...)
31201519 - Cinta para reparar tubería o manguera
2.3.9.9.05
Manguera de inodoro y lavamano
4
UD
1,416
5,664.00
40
30181502 - Bidés
2.3.6.2.02
Mueble de lavamano con mezcladora
1
UD
17,700
17,700.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1607047
Informe final de la selección DO1.AWD.1607047
25/07/2024 16:33
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.568600
La lista de oferentes del proceso SEGURIDAD DEL METRO-DAF-CM-2024-0014 publicada por Cuerpo Especializado de la Seguridad del Metro FFAA
25/07/2024 16:08
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.REQ.1706058
Publicación modificación
15/07/2024 17:51
(UTC -4 hours)
Detail