Contract Notice Detail
Summary Information

Summary Information

651,040 Dominican Pesos
 
HTDDC-DAF-CM-2024-0079 
ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA E HIGIENE  
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA E HIGIENE  
Compras Menores 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
AV. LAS AMERICAS 120 ALMA ROSA I Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

12/07/2024 11:30:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
16/07/2024 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
17/07/2024 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
18/07/2024 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
18/07/2024 11:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
19/07/2024 11:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
23/07/2024 17:44:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
24/07/2024 11:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
24/07/2024 11:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
24/07/2024 11:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
24/07/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
629,336.48 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.01377,718.00  DOP----View
2.7.2.7.013,540.00  DOP----View
2.3.3.2.01236,868.48  DOP----View
2.3.7.2.9911,210.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  HTDDC-DAF-CM-2024-0079629,336.48  DOPAgosto2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2024HTDDC-DAF-CM-2024-00791629,336.48  DOP
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

18/07/2024 12:35:57 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
12/07/2024 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2No
16/07/2024 15:18:11 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3No
16/07/2024 20:16:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4No
17/07/2024 12:52:21 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5No
17/07/2024 15:29:41 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6No
18/07/2024 10:01:12 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
APROPIACION PRESUPUESTARIA CM-0079.pdfCertificado de Apropiación Presupuestaria Download
SOLICITUD DE COMPRA CM-0079.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
ficha tecnica.docxBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
ficha tecnica.docxActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDownload
Questionnaire

Questionnaire

 
 
 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
651,040.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99CLORO LIMPIEZA100GAL10010,000.00
    
2
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01DESINFECTANTE OLOR LAVANDA 100GAL13013,000.00
    
3
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01ESCOBA PLASTICA36UD1655,940.00
    
4
39111603 - Alumbrado de l(...)
2.7.2.7.01FAROLA12UD2553,060.00
    
5
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01FUNDA ROJA GRANDE 55 GLS5,000UD20100,000.00
    
6
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01FUNDA NEGRA GRANDE 55 GLS10,000UD15150,000.00
    
7
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01FUNDA MEDIANA NEGRA 28 X 365,000UD1050,000.00
    
8
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01FUNDA PEQUEÑA 17X226,000UD1060,000.00
    
9
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01FUNDA GRANDE VERDE 55 GLS2,000UD2040,000.00
    
 
10
47121804 - Baldes para li(...)
2.3.9.1.01CUBETA PARA TRAPEAR20UD3256,500.00
    
11
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01PAPEL JUMBO ROL. 12/1100UD1,180118,000.00
    
12
14111703 - Toallas de pap(...)
2.3.3.2.01PAPEL TOALLA ROL. 6/180UD1,02582,000.00
    
13
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01PAPEL DE BAÑO ROL. 30/12UD6201,240.00
    
14
47131801 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01LIMPIADOR LOSETA GALON20GAL2054,100.00
    
15
47131618 - Traperos húmed(...)
2.3.9.1.01SUAPER #3236UD2007,200.00
Public Messages

Public Messages

TypeReferenceSubjectDate
18/07/2024 12:36 (UTC -4 hours)
Detail