Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
129,990.2 Dominican Pesos
Request Reference:
HMRA-DAF-CD-2024-0245
Request Name:
GASTABLES
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
GASTABLES
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
konrra adenauer,prolongacion charle de gaulle REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
11/07/2024 13:01:01
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
11/07/2024 13:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
11/07/2024 13:07:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
11/07/2024 13:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
11/07/2024 13:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
11/07/2024 13:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
11/07/2024 13:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
11/07/2024 14:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
11/07/2024 14:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
151,594.59
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
151,594.59
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
TRANSFERENCIA
151,594.59
DOP
Marzo
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1721760977076tBf9z
1
151,594.59
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
11/07/2024 13:48:01
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
11/07/2024 13:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
ACTA DE APROBACION E INICIO DE PROCEDIMIENTO.docx
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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ESPECIFICACIONES 0245.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SOLICITUD 0245.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1600925
11/07/2024 15:33
151,594.6 Dominican Pesos
Active
Final Report:
11/07/2024 15:33
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Multiservicios F&S, SRL
151,594.6 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Utiles de escritorio, oficina de informatica y de enseñanzas
-
Subtotal
75,836.60
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
31201512 - Cinta transpar
(...)
31201512 - Cinta transparente
2.3.9.2.01
CINTA ADHESIVA DE 3 PULGADAS
30
UD
539.84
16,195.20
2
44121613 - Removedores de
(...)
44121613 - Removedores de grapas (saca ganchos)
2.3.9.2.01
SACA GRAPAS
20
UD
57
1,140.00
3
44121615 - Grapadoras
2.3.9.2.01
GRAPADORAS
20
UD
814.2
16,284.00
4
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
LAPICERO AZUL
500
UD
13.84
6,920.00
5
44122101 - Cauchos
2.3.9.2.01
CAJA DE GOMITAS
150
CAJ
63.37
9,505.50
6
44122104 - Clips para pap
(...)
44122104 - Clips para papel
2.3.9.2.01
CLIPS 55MM CAJA 10/1
30
CAJ
59.98
1,799.40
7
44122107 - Grapas
2.3.9.2.01
GRAPAS PARA GRAPADORA
250
CAJ
95.97
23,992.50
1.2
Herramientas menores
-
Subtotal
869.80
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44121618 - Tijeras
2.3.9.2.01
TIJERAS
10
UD
86.98
869.80
1.3
LIBRO RECORD
-
Subtotal
50,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14111514 - Blocs o cuader
(...)
14111514 - Blocs o cuadernos de papel
2.3.9.2.01
LIBRO RECORD
100
UD
500
50,000.00
1.4
LIBRETA RAYADA
-
Subtotal
3,283.80
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14111514 - Blocs o cuader
(...)
14111514 - Blocs o cuadernos de papel
2.3.9.2.01
LIBRETA RAYADA 81/2 X11
30
UD
109.46
3,283.80
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1600925
Informe final de la selección DO1.AWD.1600925
11/07/2024 15:33
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.564033
La lista de oferentes del proceso HMRA-DAF-CD-2024-0245 publicada por Hospital Materno Dr. Reynaldo Almanzar
11/07/2024 13:48
(UTC -4 hours)
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