Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
345,900 Pesos Dominicanos
Request Reference:
HOSPNEYARIAS-DAF-CM-2024-0322
Request Name:
INSUMOS DE LIMPIEZA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
INSUMOS DE LIMPIEZA
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
PROLONGACION CHARLES DE GAULLE Santo Domingo Norte Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
11/07/2024 13:00:34
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
12/07/2024 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
15/07/2024 15:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
16/07/2024 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
16/07/2024 13:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
16/07/2024 13:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
18/07/2024 13:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
18/07/2024 13:16:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
18/07/2024 13:17:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
18/07/2024 13:18:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
18/07/2024 13:19:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
172,575.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.2.05
76,700.00
DOP
----
View
2.3.9.1.01
62,835.00
DOP
----
View
2.3.7.1.05
33,040.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
TRANSFERENCIA
172,575.00
DOP
Agosto
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1721938515365cPKhd
1
172,575.00
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
23/07/2024 08:29:24
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
12/07/2024 19:11:28
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
15/07/2024 19:35:08
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
16/07/2024 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
ACTO APROBACION PROCESO INSUMOS DE LIMPIEZA.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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REQUERIMIENTO INSUMOS DE LIMPIEZA.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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certificación de existencia de fondos INSUMOS DE LIMPIEZA.docx
Certificado de Cuota a Comprometer
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CONVOCATORIA A COMPRA MENOR INSUMOS DE LIMPIEZA.docx
Otro
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ESPECIFICACIONES TECNICAS CM INSUMOS DE LIMPIEZA.docx
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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PRESENTACION DE OFERTAS INSUMOS DE LIMPIEZA.docx
Otro
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1606103
23/07/2024 08:34
172,575 Pesos Dominicanos
Active
Final Report:
23/07/2024 08:34
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Nature Fine, Productos Diversos MR, SRL
172,575 Pesos Dominicanos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
345,900.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
10191509 - Insecticidas
2.3.7.2.05
Insecticida en aerosol
100
UD
690
69,000.00
2
10191509 - Insecticidas
2.3.7.2.05
Insecticida para moscas en aerosol
100
UD
825
82,500.00
3
47131711 - Dispensadores
(...)
47131711 - Dispensadores de limpiador
2.3.9.1.01
Dispensador de ambientador en aerosol 6.2oz
50
UD
1,200
60,000.00
4
15121806 - Aceites penetr
(...)
15121806 - Aceites penetrantes
2.3.7.1.05
WD-40 penetrante
80
UD
780
62,400.00
5
47131817 - Protectores de
(...)
47131817 - Protectores de uso doméstico o para automotores
2.3.9.1.01
Guantes de limpieza negros
100
UD
720
72,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1606103
Informe final de la selección DO1.AWD.1606103
23/07/2024 08:34
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.567384
La lista de oferentes del proceso HOSPNEYARIAS-DAF-CM-2024-0322 publicada por HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DR. NEY ARIAS LORA
23/07/2024 08:29
(UTC -4 hours)
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