Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
210,158 Pesos Dominicanos
Request Reference:
MMUJER-DAF-CD-2024-0242
Request Name:
COMPRA DE PULSERAS DE CICLO MENSTRUAL QUE SERAN UTILIZADAS EN LOS RECORRIDOS PARA LOS/LAS ADOLESCENTES EN EL CENTRO DE PROMOCION DE SALUD INTEGRAL (fondos del programa 45)
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE PULSERAS DE CICLO MENSTRUAL QUE SERAN UTILIZADAS EN LOS RECORRIDOS PARA LOS/LAS ADOLESCENTES EN EL CENTRO DE PROMOCION DE SALUD INTEGRAL (fondos del programa 45)
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
AVENIDA MÁXIMO GOMEZ, ESQUINA SAN MARTÍN REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
10/07/2024 14:10:05
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
10/07/2024 14:11:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
10/07/2024 14:12:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
10/07/2024 14:13:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
10/07/2024 14:14:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
10/07/2024 14:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
10/07/2024 14:16:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
10/07/2024 14:17:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
10/07/2024 14:18:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
210,158.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.5.5.01
210,158.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
pago
210,158.00
DOP
Agosto
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1720702576311GEbTi
1
210,158.00
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
10/07/2024 14:26:34
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
10/07/2024 14:14:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Especificaciones o ficha técnica (Autoguardado).pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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oficio pulsera.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Especificaciones o ficha técnica (Autoguardado).pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1600236
10/07/2024 15:16
210,158 Pesos Dominicanos
Active
Final Report:
10/07/2024 15:16
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Inversiones ND & Asociados, SRL
210,158 Pesos Dominicanos
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
210,158.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
60122909 - Cuentas de plá
(...)
60122909 - Cuentas de plástico
2.3.5.5.01
(300) paquetes de bolitas cristal (color azul 6mm-806)
300
UD
295
88,500.00
2
60122909 - Cuentas de plá
(...)
60122909 - Cuentas de plástico
2.3.5.5.01
(100) paquetes de bolitas (cristal, color rojo 5mm, pequeños)
100
UD
295
29,500.00
3
60122909 - Cuentas de plá
(...)
60122909 - Cuentas de plástico
2.3.5.5.01
(150) paquetes de bolitas cristal (color naranja 6mm-806)
150
UD
295
44,250.00
4
60122909 - Cuentas de plá
(...)
60122909 - Cuentas de plástico
2.3.5.5.01
(100) paquetes de bolitas cristal (color verde 6mm-806)
100
UD
295
29,500.00
5
60122909 - Cuentas de plá
(...)
60122909 - Cuentas de plástico
2.3.5.5.01
(40) Rollos de hilos engomado transparente, para pulseras (0.5)
40
UD
165.2
6,608.00
6
60122909 - Cuentas de plá
(...)
60122909 - Cuentas de plástico
2.3.5.5.01
(40) Paquetes completos de bolsitas transparente pequeñas
40
UD
295
11,800.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1600236
Informe final de la selección DO1.AWD.1600236
10/07/2024 15:16
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.563618
La lista de oferentes del proceso MMUJER-DAF-CD-2024-0242 publicada por Ministerio de la Mujer
10/07/2024 14:26
(UTC -4 hours)
Detail