Contract Notice Detail
Summary Information
Summary Information
Base Total Price:
26,300 Dominican Pesos
Request Reference:
HDRJM-DAF-CD-2024-0173
Request Name:
MATERIALES FERRETEROS Y MANTENIMIENTO
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
MATERIALES FERRETEROS Y DE MANTENIMIENTO
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
gaspar hernandez 10 San Cristóbal San Cristóbal VALDESIA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
10/07/2024 10:33:05
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
10/07/2024 10:34:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
10/07/2024 10:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
10/07/2024 10:36:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
10/07/2024 10:37:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
10/07/2024 10:38:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
10/07/2024 10:39:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
10/07/2024 10:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
10/07/2024 10:41:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
10/07/2024 10:42:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
26,300.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.6.01
14,750.00
DOP
----
View
2.3.7.2.06
3,800.00
DOP
----
View
2.3.9.8.02
6,850.00
DOP
----
View
2.3.6.3.04
900.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
unico pago
26,300.00
DOP
Agosto
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
2024-0173
2
26,300.00
DOP
Vencido
certificado 017320240710_14084107.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
10/07/2024 10:50:46
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
10/07/2024 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
solicitud 017320240710_14093455.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
ficha tecnica 017320240710_14090468.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
certificado 017320240710_14084107.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
Download
Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1600412
10/07/2024 11:47
26,300 Dominican Pesos
Final Report:
10/07/2024 11:47
Download
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Ferretería La Via, SRL
26,300 Dominican Pesos
Download
Download
View Detail
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
MATERIALES FERRETEROS Y MANTENIMIENTO
-
Subtotal
26,300.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
39101701 - Tubos fluoresc
(...)
39101701 - Tubos fluorescentes
2.3.9.6.01
ALAMBRE ELECTRICO BLANCO NUM 08
200
UD
25
5,000.00
2
39101701 - Tubos fluoresc
(...)
39101701 - Tubos fluorescentes
2.3.9.6.01
ALAMBRE ELECTRICO NUM 10
250
UD
17
4,250.00
3
39101701 - Tubos fluoresc
(...)
39101701 - Tubos fluorescentes
2.3.9.6.01
ALAMBRE ELECTRICO NUM 12
500
UD
11
5,500.00
4
31211501 - Pinturas de es
(...)
31211501 - Pinturas de esmalte
2.3.7.2.06
CANALETA DE 1/2
20
GAL
190
3,800.00
5
40142318 - Niples de tube
(...)
40142318 - Niples de tubería
2.3.9.8.02
CAJA 2*2
12
UD
80
960.00
6
40142317 - Codo de tuberí
(...)
40142317 - Codo de tubería
2.3.9.8.02
TOMACORRIENTE LEVINTON
12
UD
225
2,700.00
7
40141719 - Adaptadores pa
(...)
40141719 - Adaptadores para plomería
2.3.9.8.02
TARUGO AZUL
50
UD
8
400.00
8
27111708 - Llaves para tu
(...)
27111708 - Llaves para tubos
2.3.6.3.04
TAPE 3/4
6
UD
150
900.00
9
40141719 - Adaptadores pa
(...)
40141719 - Adaptadores para plomería
2.3.9.8.02
TEFLON 3/4
6
UD
50
300.00
10
40141719 - Adaptadores pa
(...)
40141719 - Adaptadores para plomería
2.3.9.8.02
ROCETAS D/ PORCELANA
6
UD
190
1,140.00
11
40141719 - Adaptadores pa
(...)
40141719 - Adaptadores para plomería
2.3.9.8.02
INTERRUPTOR LEVINTON
6
UD
225
1,350.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1600412
Informe final de la selección DO1.AWD.1600412
10/07/2024 11:47
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.563473
La lista de oferentes del proceso HDRJM-DAF-CD-2024-0173 publicada por Hospital Provincial Dr. Rafael J. Mañón
10/07/2024 10:50
(UTC -4 hours)
Detail