Contract Notice Detail
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Base Total Price:
419,210 Dominican Pesos
Request Reference:
UTECO-DAF-CM-2024-0021
Request Name:
Adquisición de insumos limpieza, cocina y baño para suplir las necesidades de los diferentes departamentos de la UTECO, durante el trimestre julio/septiembre 2024.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de insumos limpieza, cocina y baño para suplir las necesidades de los diferentes departamentos de la UTECO, durante el trimestre julio/septiembre 2024.
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Universitaria #100 Cotuí Sánchez Ramírez CIBAO SUR REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
08/07/2024 10:02:57
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
10/07/2024 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
12/07/2024 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
15/07/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
15/07/2024 12:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
17/07/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
19/07/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
19/07/2024 12:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
19/07/2024 12:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
19/07/2024 12:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
19/07/2024 12:04:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
50,380.10
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.2.01
50,380.10
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Pago único
50,380.10
DOP
Septiembre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
1
1
383,665.00
DOP
Vencido
Certificacion de fondos UTECO-DAF-CM-2024-0021.pdf
2025
1
1
383,665.00
DOP
Vencido
Certificacion de fondos UTECO-DAF-CM-2024-0021.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
31/07/2024 08:56:08
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
08/07/2024 22:32:52
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
13/07/2024 12:47:52
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
15/07/2024 10:41:26
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
15/07/2024 10:50:40
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
15/07/2024 10:54:59
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
15/07/2024 11:59:48
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Compromiso etico UTECO-DAF-CM-2024-0021.pdf
Other
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Pliego de condiciones UTECO-DAF-CM-2024-0021.pdf
Terms and Conditions
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Terminos de referencia UTECO-DAF-CM-2024-0021.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Acto de inicio de proceso UTECO-DAF-CM-2024-0021.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Certificacion de fondos UTECO-DAF-CM-2024-0021.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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Solicitud de compras UTECO-DAF-CM-2024-0021.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Insumos para cocina
-
Subtotal
119,515.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
52152002 - Contenedores p
(...)
52152002 - Contenedores para almacenar alimentos para uso doméstico
2.3.9.5.01
Azucarera grande
6
UD
170
1,020.00
2
50161509 - Azucares natur
(...)
50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes
2.3.1.1.01
Azúcar crema (5 libras)
52
PAQ
155
8,060.00
3
50201706 - Café
2.3.1.1.01
Cafe en polvo (fardo 24/12)
5
UD
1,850
9,250.00
4
50161510 - Endulzantes ar
(...)
50161510 - Endulzantes artificiales
2.3.1.1.01
Edulcorante artificial 300/1
3
CAJ
580
1,740.00
5
52141526 - Cafeteras para
(...)
52141526 - Cafeteras para uso doméstico
2.6.1.4.01
Greca grande
2
UD
800
1,600.00
6
10151803 - Semillas o plá
(...)
10151803 - Semillas o plántulas de canela
2.6.7.9.01
Nuez moscada molida
15
UD
180
2,700.00
7
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
Vasos desechables no.10
30
PAQ
115
3,450.00
8
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
Vasos desechables no.7
17
CAJ
3,750
63,750.00
9
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
Vasos desechables no.7
19
PAQ
75
1,425.00
10
52121602 - Servilletas
2.3.3.2.01
Servilleta desechable blanca 10/500
46
UD
140
6,440.00
11
52151636 - Palas o cuchar
(...)
52151636 - Palas o cucharas para alimentos para uso doméstico
2.3.9.5.01
Cucharas de metal
12
UD
30
360.00
12
52151636 - Palas o cuchar
(...)
52151636 - Palas o cucharas para alimentos para uso doméstico
2.3.9.5.01
Cucharas de metal pequeña
18
UD
20
360.00
13
52151636 - Palas o cuchar
(...)
52151636 - Palas o cucharas para alimentos para uso doméstico
2.3.9.5.01
Tenedor de metal
12
UD
30
360.00
14
52151636 - Palas o cuchar
(...)
52151636 - Palas o cucharas para alimentos para uso doméstico
2.3.9.5.01
Cuchillo de mesa
12
UD
30
360.00
15
52152008 - Teteras o cafe
(...)
52152008 - Teteras o cafeteras para uso doméstico
2.3.9.5.01
Termo bomba de café
6
UD
2,800
16,800.00
16
52152008 - Teteras o cafe
(...)
52152008 - Teteras o cafeteras para uso doméstico
2.3.9.5.01
Termo bomba de café pequeño
1
UD
1,600
1,600.00
17
12131706 - Fósforos
2.3.7.2.01
Mechero para estufa
2
UD
120
240.00
1.2
Insumos para limpieza
-
Subtotal
189,965.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
52101502 - Alfombras
2.3.2.2.01
Alfombra de algodón para oficina
3
UD
840
2,520.00
2
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
Ambientador en aerosol 6.2oz variado
12
UD
580
6,960.00
3
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
Ambientador en aerosol 8oz variado
144
UD
145
20,880.00
4
47121804 - Baldes para li
(...)
47121804 - Baldes para limpieza
2.3.9.1.01
Balde de limpieza
4
UD
150
600.00
5
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
Blanqueador de inodoro
5
GAL
230
1,150.00
6
47131810 - Productos para
(...)
47131810 - Productos para el lavaplatos
2.3.9.1.01
Brillo de alambre
5
UD
115
575.00
7
47131810 - Productos para
(...)
47131810 - Productos para el lavaplatos
2.3.9.1.01
Brillo de fregar verde
33
UD
75
2,475.00
8
47131605 - Cepillos de li
(...)
47131605 - Cepillos de limpieza
2.3.9.1.01
Cepillo de limpieza
1
UD
385
385.00
9
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
Cloro liquido
51
GAL
110
5,610.00
10
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
Desinfectante aroma variado
72
GAL
330
23,760.00
11
47131811 - Productos de l
(...)
47131811 - Productos de lavandería
2.3.9.1.01
Detergente en polvo de 1800 gramos
5
PAQ
200
1,000.00
12
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
Escoba con palo
9
UD
250
2,250.00
13
47121801 - Plumeros para
(...)
47121801 - Plumeros para limpiar el polvo
2.3.9.1.01
Escobilla de despolvar
2
UD
245
490.00
14
47131608 - Cepillos de ba
(...)
47131608 - Cepillos de baño
2.3.9.1.01
Escobilla para inodoro
5
UD
230
1,150.00
15
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.9.9.05
Funda de basura negra 100/1
4
PAQ
700
2,800.00
16
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.9.9.05
Funda negra de basura 5/1
36
PAQ
1,615
58,140.00
17
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.9.9.05
Fundas azules
43
PAQ
450
19,350.00
18
47131810 - Productos para
(...)
47131810 - Productos para el lavaplatos
2.3.9.1.01
Jabón de cuaba
7
GAL
215
1,505.00
19
47131810 - Productos para
(...)
47131810 - Productos para el lavaplatos
2.3.9.1.01
Jabón liquido de fregar
23
GAL
230
5,290.00
20
47131810 - Productos para
(...)
47131810 - Productos para el lavaplatos
2.3.9.1.01
Jabón en barra
3
UD
95
285.00
21
52121701 - Toallas de bañ
(...)
52121701 - Toallas de baño
2.3.2.2.01
Lanilla tipo toalla
38
UD
180
6,840.00
22
47131824 - Limpiadores de
(...)
47131824 - Limpiadores de vidrio o ventanas
2.3.9.1.01
Limpia cristal
25
UD
245
6,125.00
23
48102107 - Guantes para a
(...)
48102107 - Guantes para abastecimiento de comidas por encargo (catering) o dispensadores de guantes
2.3.9.9.04
Par de guantes talla medium
7
UD
135
945.00
24
47131611 - Recogedor de b
(...)
47131611 - Recogedor de basura
2.3.9.1.01
Recogedor de basura con palo
9
UD
200
1,800.00
25
41104211 - Suavizantes
2.3.9.1.01
Suavizante de ropa 360ml
4
UD
250
1,000.00
26
52121701 - Toallas de bañ
(...)
52121701 - Toallas de baño
2.3.2.2.01
Toalla de cocina
5
UD
190
950.00
27
47131617 - Traperos para
(...)
47131617 - Traperos para polvo
2.3.9.1.01
Trapeador con palo #44
18
UD
285
5,130.00
28
47131702 - Dispensadores
(...)
47131702 - Dispensadores de productos sanitarios
2.3.9.1.01
Zafacón de aulas
4
UD
1,800
7,200.00
29
47131702 - Dispensadores
(...)
47131702 - Dispensadores de productos sanitarios
2.3.9.1.01
Zafacón de baño
4
UD
700
2,800.00
1.3
Insumos para baños
-
Subtotal
109,730.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
Papel de baño estándar
197
UD
40
7,880.00
2
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
Fardo papel higiénico jumbo 12/1
9
UD
3,800
34,200.00
3
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
Rollo papel higiénico jumbo
7
UD
325
2,275.00
4
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
Papel toalla 6/1
18
CAJ
2,900
52,200.00
5
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
Rollo papel toalla
1
UD
490
490.00
6
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
Jabón en spray 6/1
3
CAJ
3,050
9,150.00
7
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
Jabón en spray
7
UD
505
3,535.00
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Subject
Date
Announcements
DO1.MSG.569952
La lista de oferentes del proceso UTECO-DAF-CM-2024-0021 publicada por Universidad Tecnologica del Cibao Oriental
31/07/2024 08:56
(UTC -4 hours)
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