Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
125,850 Dominican Pesos
Request Reference:
HPDHG-DAF-CD-2024-0333
Request Name:
COMPRA INSUMOS LIMPIEZA JULIO2024
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA INSUMOS LIMPIEZA JULIO2024
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Konrad Adenauer REPÚBLICA DOMINICANA
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Is Public
Yes
Scheduling
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Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
01/07/2024 16:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
01/07/2024 17:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
01/07/2024 17:55:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
02/07/2024 08:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
02/07/2024 08:32:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
03/07/2024 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
04/07/2024 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
05/07/2024 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
05/07/2024 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
27,081.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.2.99
27,081.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
PAGO
27,081.00
DOP
Septiembre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1720637267349FTetC
1
27,081.00
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
08/07/2024 15:40:33
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
01/07/2024 17:56:30
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
01/07/2024 19:28:32
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
02/07/2024 00:08:27
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
02/07/2024 01:12:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
02/07/2024 08:29:06
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SNCC_F042_Informacion_Oferente.docx
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Declaracion Sencilla Persona Juridica New.docx
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compromiso-etico-de-proveedores.docx
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Declaración Sencilla Personas Naturales New.docx
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SOLICITUD DE COMPRA INSUMOS LIMPIEZA julio24.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Acta adm de aprobación.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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FICHA TECNICA NEW.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Requisición.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
INSUMOS DE LIMPIEZA JULIO2024
-
Subtotal
125,850.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
Ambientador en spray glade 12/1 cajas
10
UD
1,300
13,000.00
2
47121803 - Esponjas o esp
(...)
47121803 - Esponjas o esponjillas
2.3.9.1.01
Brillo verde de fregar 10/1 paq.
50
UD
75
3,750.00
3
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99
Cloro liquido al 10% (la concentración del cloro no es como la normal, es una concentración mayor) 4/1
150
GAL
200
30,000.00
4
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
Desinfectante en galon (Fabuloso verde) 4/1
100
GAL
350
35,000.00
5
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
Desinfectante en spray lysol 12/1
48
UD
450
21,600.00
6
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
Escoba con palo
50
UD
200
10,000.00
7
47131821 - Compuestos des
(...)
47131821 - Compuestos desengrasantes
2.3.9.1.01
Desgrasante multiuso (Arizolín) Galon
50
GAL
250
12,500.00
Public Messages
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Type
Reference
Subject
Date
Announcements
DO1.MSG.562842
La lista de oferentes del proceso HPDHG-DAF-CD-2024-0333 publicada por HOSPITAL PEDIATRICO DR. HUGO DE MENDOZA
08/07/2024 15:40
(UTC -4 hours)
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