Contract Notice Detail
Summary Information
Summary Information
Base Total Price:
395,000 Dominican Pesos
Request Reference:
HMDER-DAF-CM-2024-0020
Request Name:
COMPRA DE MOBILIARIOS DE COCINA PARA USO DE LA COCINA DEL HOSPITAL MATERNO DRA. EVANGELINA RODRÍGUEZ, DESTINADO A MIPYMES
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE MOBILIARIOS DE COCINA PARA USO DE LA COCINA DEL HOSPITAL MATERNO DRA. EVANGELINA RODRÍGUEZ, DESTINADO A MIPYMES
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Bolívar #842 Zona Universitaria Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
01/07/2024 10:04:54
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
02/07/2024 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
03/07/2024 12:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
04/07/2024 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
04/07/2024 10:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
04/07/2024 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
09/07/2024 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
09/07/2024 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
09/07/2024 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
09/07/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
09/07/2024 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
395,064.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.9.05
18,644.00
DOP
----
View
2.6.1.4.01
376,420.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
ÚNICO PAGO
395,064.00
DOP
Diciembre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
1
2024
395,064.00
DOP
Vencido
DO1_DOC_86112019_CERTIFICADO DE FONDOS.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
08/07/2024 14:11:13
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
03/07/2024 12:51:24
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
04/07/2024 08:13:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
CERTIFICADO DE FONDOS.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Download
SOLICITUD Y APROBACIÓN.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
SOLICITUD Y APROBACIÓN.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
Download
HMDER-DAF-CM-2024-0020 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - MOBILIARIO.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1598937
08/07/2024 14:26
395,064 Dominican Pesos
Active
Final Report:
08/07/2024 14:26
Download
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Vicrova Market Trader, SRL
395,064 Dominican Pesos
Download
Download
View Detail
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
395,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
24112701 - Tarima de made
(...)
24112701 - Tarima de madera
2.3.9.9.05
TARIMA DE DESPENSA
1
UD
18,800
18,800.00
2
48101525 - Tostadoras par
(...)
48101525 - Tostadoras para uso comercial
2.6.1.4.01
TOSTADORA INDUSTRIAL
2
UD
9,000
18,000.00
3
48101601 - Mezcladores pa
(...)
48101601 - Mezcladores para uso comercial
2.6.1.4.01
LICUADORA INDUSTRIAL
4
UD
48,000
192,000.00
4
52141526 - Cafeteras para
(...)
52141526 - Cafeteras para uso doméstico
2.6.1.4.01
CAFETERA CROMADA
2
UD
8,100
16,200.00
5
48101711 - Dispensadores
(...)
48101711 - Dispensadores de agua embotellada o accesorios
2.6.1.4.01
BEBEDERO
6
UD
25,000
150,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1598937
Informe final de la selección DO1.AWD.1598937
08/07/2024 14:26
(UTC -4 hours)
Detail