Contract Notice Detail
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Base Total Price:
1,279,550.7 Dominican Pesos
Request Reference:
SEGURIDAD DEL METRO-DAF-CM-2024-0012
Request Name:
ADQUISICION DE MATERIALES
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES FERRETEROS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ADECUACIÓN DE LA CAFETERÍA DE ESTE CUERPO ESPECIALIZADO PARA LA SEGURIDAD DEL METRO
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Ave. Hermanas Mirabal No.01 Santo Domingo Norte Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
01/07/2024 14:30:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
03/07/2024 09:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
03/07/2024 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
04/07/2024 14:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
04/07/2024 14:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
05/07/2024 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
09/07/2024 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_TechnicalAndEconomicAppraisalDate
10/07/2024 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
11/07/2024 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
11/07/2024 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
17/07/2024 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
06/08/2024 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
07/08/2024 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
1,279,550.70
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.6.4.04
111,038.00
DOP
----
View
2.3.6.1.01
200,069.00
DOP
----
View
2.3.6.3.06
288,810.90
DOP
----
View
2.3.7.2.99
18,195.60
DOP
----
View
2.3.6.2.02
442,500.00
DOP
----
View
2.3.2.1.01
1,062.00
DOP
----
View
2.3.7.2.06
61,631.40
DOP
----
View
2.3.9.8.01
3,398.40
DOP
----
View
2.3.9.8.02
141,293.20
DOP
----
View
2.3.9.6.01
10,631.80
DOP
----
View
2.3.5.5.01
920.40
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
2024
ADQUISICION DE MATERIALES
1,279,550.70
DOP
Agosto
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1721069716965gPnAi
1
1,279,550.70
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
08/07/2024 16:24:50
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
01/07/2024 18:14:55
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
04/07/2024 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
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Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Solicitud de Compra.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Convocatoria.pdf
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ACTO ADMINISTRATIVO DE INICIO DEL PROCEDIMIENTO METRO-DAF-CM-2024-0012.pdf
Acto de Aprobación de la modalidad de contratación y selección de los peritos
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SNCC_F042_Informacion_Oferente.docx
Other
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Formulario de entendimiento.docx
Other
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SNCC_F_056_Formulario_de_Entrega_de_Muestras.docx
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SNCC_F033_Of_Economica.docx
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SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta.docx
Other
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Acto de aprobación Especificaciones Fichas Técnicas Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Ficha Tecnica SEGURIDAD DEL METRO-DAF-CM-2024-0012.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1598946
08/07/2024 20:32
1,279,550.7 Dominican Pesos
Active
Final Report:
08/07/2024 20:32
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Galcoci & Asociados, SRL
1,279,550.7 Dominican Pesos
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
1,279,550.70
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
11111701 - Arena de sílic
(...)
11111701 - Arena de sílice
2.3.6.4.04
Arena lavada M3
10
M3
2,832
28,320.00
2
11111502 - Material de re
(...)
11111502 - Material de relleno
2.3.6.4.04
Grava M3
12
M3
2,124
25,488.00
3
30111601 - Cemento
2.3.6.1.01
Fundas de Cemento
180
UD
590
106,200.00
4
30111601 - Cemento
2.3.6.1.01
Bloques
1,850
UD
50.74
93,869.00
5
11111502 - Material de re
(...)
11111502 - Material de relleno
2.3.6.4.04
Arena Itabo M3
5
M3
2,124
10,620.00
6
23171502 - Varillas de so
(...)
23171502 - Varillas de soldadura o soldadura con latón a gas
2.3.6.3.06
Quital de Varilla Corrugada de 3/8" x 20'
18
UD
4,484
80,712.00
7
23171502 - Varillas de so
(...)
23171502 - Varillas de soldadura o soldadura con latón a gas
2.3.6.3.06
Quital de Varilla Corrugada de 1/2" x 20'
5
UD
4,484
22,420.00
8
23171502 - Varillas de so
(...)
23171502 - Varillas de soldadura o soldadura con latón a gas
2.3.6.3.06
Alambre Picado
85
UD
112.1
9,528.50
9
11111701 - Arena de sílic
(...)
11111701 - Arena de sílice
2.3.6.4.04
Arena para pañete M3
5
UD
2,242
11,210.00
10
11111701 - Arena de sílic
(...)
11111701 - Arena de sílice
2.3.6.4.04
Fundas de Cal
12
UD
2,950
35,400.00
11
31201610 - Pegamentos
2.3.7.2.99
Pegatod (Pegamento para Cerámica)
18
UD
460.2
8,283.60
12
30181502 - Bidés
2.3.6.2.02
Porcelanato 50x50 de alto transito m2
150
M2
2,950
442,500.00
13
31201610 - Pegamentos
2.3.7.2.99
Fundas de Derretido derrecolor, Almendra
7
UD
1,416
9,912.00
14
23171502 - Varillas de so
(...)
23171502 - Varillas de soldadura o soldadura con latón a gas
2.3.6.3.06
Separadores de 3mm
6
UD
330.4
1,982.40
15
11162116 - Tela de fique
(...)
11162116 - Tela de fique o estopa
2.3.2.1.01
Libra de Estopa
15
LB
70.8
1,062.00
16
11121503 - Laca
2.3.7.2.06
Galones de Pintura Base o Primer
20
GAL
1,239
24,780.00
17
11121503 - Laca
2.3.7.2.06
Galones de Pintura Acrílica (Color a definir
25
GAL
1,168.2
29,205.00
18
23171502 - Varillas de so
(...)
23171502 - Varillas de soldadura o soldadura con latón a gas
2.3.6.3.06
Rollo de Malla Electro soldada para 20x20x2.3
1
UD
18,054
18,054.00
19
23171502 - Varillas de so
(...)
23171502 - Varillas de soldadura o soldadura con latón a gas
2.3.6.3.06
Perfil 2x2 HG
22
UD
2,065
45,430.00
20
23171502 - Varillas de so
(...)
23171502 - Varillas de soldadura o soldadura con latón a gas
2.3.6.3.06
Perfil 3x1 1/2"
24
UD
1,888
45,312.00
21
21101513 - Discos
2.3.9.8.01
Disco de corte de 7"
10
UD
212.4
2,124.00
22
21101513 - Discos
2.3.9.8.01
Disco de Pulir de 4"
6
UD
212.4
1,274.40
23
23171502 - Varillas de so
(...)
23171502 - Varillas de soldadura o soldadura con latón a gas
2.3.6.3.06
Libra de Electrodos 6013 de 1/8"
40
LB
177
7,080.00
24
11121503 - Laca
2.3.7.2.06
Galones de Pintor Antioxidante gris
4
UD
1,050.2
4,200.80
25
11121503 - Laca
2.3.7.2.06
Galones de Thinner
4
UD
861.4
3,445.60
26
23171502 - Varillas de so
(...)
23171502 - Varillas de soldadura o soldadura con latón a gas
2.3.6.3.06
Pies de Aluzinc Calibre 26 con aislante de 1.5mm 1mt ancho útil
290
UD
188.8
54,752.00
27
23171502 - Varillas de so
(...)
23171502 - Varillas de soldadura o soldadura con latón a gas
2.3.6.3.06
Tornillos autobarrenable con arandela de Neopreno
1,200
UD
2.95
3,540.00
28
30171607 - Ventanas con h
(...)
30171607 - Ventanas con hoja de desplazamiento horizontal
2.3.9.8.02
Ventana corredera línea tradicional 1.55 x 1
3
UD
6,324.8
18,974.40
29
30171607 - Ventanas con h
(...)
30171607 - Ventanas con hoja de desplazamiento horizontal
2.3.9.8.02
Ventana Corredera línea tradicional 2.00 x 1
1
UD
9,333.8
9,333.80
30
39111521 - Plafones
2.3.9.8.02
Puerta Comercial de 1.00x2.10
1
M2
23,305
23,305.00
31
39111521 - Plafones
2.3.9.8.02
Plafón Comercial 2x2 (Solicitar despiece) M2
100
UD
896.8
89,680.00
32
26121522 - Alambre pelado
2.3.9.6.01
Pies de Alambre No. 12
500
UD
11.8
5,900.00
33
11151609 - Hebra de resin
(...)
11151609 - Hebra de resina impregnada
2.3.5.5.01
Caja Octagonal, Plastica
10
UD
35.4
354.00
34
11151609 - Hebra de resin
(...)
11151609 - Hebra de resina impregnada
2.3.5.5.01
Caja 2x4 Plastica
24
UD
23.6
566.40
35
39121308 - Cajas de toma
(...)
39121308 - Cajas de toma de corriente
2.3.9.6.01
Toma Corriente 110v
10
UD
253.7
2,537.00
36
39121308 - Cajas de toma
(...)
39121308 - Cajas de toma de corriente
2.3.9.6.01
Toma Corriente 220v
2
UD
354
708.00
37
39121308 - Cajas de toma
(...)
39121308 - Cajas de toma de corriente
2.3.9.6.01
Inturruptor Simple
6
UD
247.8
1,486.80
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1598946
Informe final de la selección DO1.AWD.1598946
08/07/2024 20:32
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.562885
La lista de oferentes del proceso SEGURIDAD DEL METRO-DAF-CM-2024-0012 publicada por Cuerpo Especializado de la Seguridad del Metro FFAA
08/07/2024 16:24
(UTC -4 hours)
Detail