Contract Notice Detail
Summary Information

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117,415 Dominican Pesos
 
HRCL-DAF-CD-2024-0068 
COMPRA DE MATERIALES PARA LIMPIEZA 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
COMPRA DE MATERIALES PARA LIMPIEZA 
Compras por Debajo del Umbral 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
Autopista Duarte Km. 28 No. 100 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

01/07/2024 12:30:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
01/07/2024 12:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
01/07/2024 12:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
01/07/2024 12:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
01/07/2024 12:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
01/07/2024 12:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
01/07/2024 12:42:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
01/07/2024 12:44:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
01/07/2024 12:46:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
01/07/2024 12:48:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
01/07/2024 12:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
01/07/2024 12:52:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Investment
Own resources
138,549.70 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.01138,549.70  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
0  MATERIALES PARA LIMPIEZA138,549.70  DOPOctubre2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
202411138,549.70  DOP
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

01/07/2024 12:59:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
01/07/2024 12:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
SOLICITUD DE COMPRA.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
FICHA TECNICA.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
APROPIACION.pdfCertificado de Apropiación Presupuestaria Download
FICHA TECNICA.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDownload
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward ValueAward State
   DO1.AWD.159602901/07/2024 13:02138,549.7 Dominican PesosActive
    Final Report:01/07/2024 13:02Download
 
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
 
    MATERLEX Servicios de Materiales Gastables, SRL138,549.7 Dominican Pesos
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Questionnaire

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 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
117,415.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01PAPEL H. JUMBO DOBLE CASPA9UD1,45013,050.00
    
1
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01PAPEL TOALLA 1/6 50018UD1,48026,640.00
    
1
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01FALDO FUNDA 30 GLS ROJAS PAQ, 1/10015UD1,10016,500.00
    
1
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01FUNDA NEGRA DE 55 GLS 1/10010UD9859,850.00
    
1
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01FALDO FUNDA 55 GLS ROJAS 1/10025UD1,30032,500.00
    
1
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01FUNDA NEGRA DE 30 GLS 1/10025UD75518,875.00
Public Messages

Public Messages

TypeReferenceSubjectDate
01/07/2024 13:02 (UTC -4 hours)
Detail
01/07/2024 12:59 (UTC -4 hours)
Detail