Contract Notice Detail
Summary Information
Summary Information
Base Total Price:
56,313.39 Dominican Pesos
Request Reference:
TESORERIA NACIONAL-DAF-CD-2024-0119
Request Name:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES FERRETEROS Y ELÉCTRICOS , PARA USO EN LA INSTITUCIÓN.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES FERRETEROS Y ELÉCTRICOS , PARA USO EN LA INSTITUCIÓN.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. mexico #45,GAzcue REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
28/06/2024 11:30:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
28/06/2024 11:32:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
28/06/2024 11:33:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
28/06/2024 11:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
28/06/2024 11:38:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
28/06/2024 11:41:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
01/07/2024 11:41:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
01/07/2024 11:42:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
01/07/2024 11:43:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
56,300.95
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.9.05
765.65
DOP
----
View
2.3.9.6.01
36,236.43
DOP
----
View
2.3.9.1.01
11,219.91
DOP
----
View
2.3.9.8.02
8,078.96
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
MATERIALES FERRETEROS Y ELÉCTRICOS
56,300.95
DOP
Julio
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG172070187268902Cs0
1
56,300.95
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
28/06/2024 12:21:41
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
31/07/2024 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
existencia de fondo ferretero.pdf
Other
Download
solictud de ferretero.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
acta de inicio ferretero.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
Download
ficha tecnica ferretwero.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1595419
28/06/2024 12:34
56,300.96 Dominican Pesos
Final Report:
28/06/2024 12:34
Download
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
La Innovación, S.A.S
56,300.96 Dominican Pesos
Download
Download
View Detail
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Útiles y materiales de limpieza e higiene
-
Subtotal
11,220.04
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131701 - Dispensadores
(...)
47131701 - Dispensadores de toallas de papel
2.3.9.1.01
Dispensadores de papel
4
UD
2,805.01
11,220.04
1.2
Productos eléctricos y afines
-
Subtotal
36,242.96
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
2
39121601 - Breakers de ci
(...)
39121601 - Breakers de circuito
2.3.9.6.01
Breakers de G.E 30A 1P FINIO
12
UD
375.08
4,500.96
3
39121303 - Cajas eléctric
(...)
39121303 - Cajas eléctricas
2.3.9.6.01
Cajas eléctricasOMNIN OBP 2217S
4
UD
683
2,732.00
4
26121517 - Hilo de cobre
2.3.9.6.01
ALAMBRE PHELPS #8 BLANCO
500
UD
29.01
14,505.00
5
26121517 - Hilo de cobre
2.3.9.6.01
ALAMBRE PHELPS #8 NEGRO
500
UD
29.01
14,505.00
1.3
Accesorios
-
Subtotal
8,080.03
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
6
31231311 - Tubería de hie
(...)
31231311 - Tubería de hierro
2.3.9.8.02
Tubería de EMT 1° X 10°
1
UD
395.01
395.01
7
31231311 - Tubería de hie
(...)
31231311 - Tubería de hierro
2.3.9.8.02
Tubería de EMT 1-1/2 X10°
1
UD
595.01
595.01
8
31231311 - Tubería de hie
(...)
31231311 - Tubería de hierro
2.3.9.8.02
Tubería de EMT 3/4 X10°
1
UD
222.01
222.01
9
40142315 - Acoplamientos
(...)
40142315 - Acoplamientos de tubería
2.3.9.8.02
COUPLING PVC SCH-80 1°
10
UD
19
190.00
10
45111802 - Soportes para
(...)
45111802 - Soportes para televisiones
2.3.9.8.02
BASE TV 13°-65| BRAZO
2
UD
3,339
6,678.00
1.4
Productos y útiles diversos
-
Subtotal
770.36
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
11
31201514 - Cinta de sella
(...)
31201514 - Cinta de sellado de hilo de poli tetrafluoretileno (ptfe)
2.3.9.9.05
Cinta de SEGURIDAD AMARRILLA 1.000 PIES
2
UD
385.18
770.36
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1595419
Informe final de la selección DO1.AWD.1595419
28/06/2024 12:34
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.560265
La lista de oferentes del proceso TESORERIA NACIONAL-DAF-CD-2024-0119 publicada por Tesorería Nacional
28/06/2024 12:21
(UTC -4 hours)
Detail