Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
22,162.34 Dominican Pesos
Request Reference:
MMUJER-DAF-CD-2024-0226
Request Name:
COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA EL CONSUMO DE LAS USUARIAS E HIJOS/AS QUE ASISTEN AL DEPARTAMENTO DE ATENCION A LA VIOLENCIA PARA RECIBIR ASISTENCIA LEGAL Y PSICOLOGICA.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE INSUMOS BASICOS PARA EL CONSUMO DE LAS USUARIAS E HIJOS/AS QUE ASISTEN AL DEPARTAMENTO DE ATENCION A LA VIOLENCIA PARA RECIBIR ASISTENCIA LEGAL Y PSICOLOGICA Y LAS QUE SON RESCATADAS DE LA LINEA *212.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
av mexico bloque D esq, 30 de marzo Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
26/06/2024 15:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
26/06/2024 15:16:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
26/06/2024 15:17:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
26/06/2024 15:18:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
26/06/2024 15:19:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
26/06/2024 15:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
26/06/2024 15:21:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
26/06/2024 15:22:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
26/06/2024 15:23:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
22,162.34
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
19,471.94
DOP
----
View
2.3.9.9.05
2,690.40
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
pago
22,162.34
DOP
Julio
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1719500705642I4xjt
1
22,162.34
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
27/06/2024 10:53:38
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
27/06/2024 10:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Especificaciones o ficha técnica (Autoguardado).pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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oficio insumos2.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Especificaciones o ficha técnica (Autoguardado).pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1595009
27/06/2024 11:01
22,162.34 Dominican Pesos
Final Report:
27/06/2024 11:01
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
JGD Multiservices, SRL
22,162.34 Dominican Pesos
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
22,162.34
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
50181905 - Galletas de du
(...)
50181905 - Galletas de dulce
2.3.1.1.01
(12) paquetes de galletas dulces 12/1
12
UD
206.67
2,480.04
2
50181903 - Galletas senci
(...)
50181903 - Galletas sencillas de sal
2.3.1.1.01
(12) paquetes de galletas saladas 9/1
12
UD
108.6
1,303.20
3
50202310 - Agua mineral
2.3.1.1.01
(4)fardos de botellas de agua 20/1
4
UD
200
800.00
4
50161814 - Azúcar o susti
(...)
50161814 - Azúcar o sustituto de azúcar, confite
2.3.1.1.01
(90) paletas dulces
90
UD
6.13
551.70
5
50221001 - Granos
2.3.1.1.01
(90) cajas de cereales pequeños 8.56 oz
90
UD
82.6
7,434.00
6
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.9.9.05
(6) cajas de fundas plásticas transparente, cierra hermético tamaño140*25capacidad para dos galones
6
UD
448.4
2,690.40
7
50202305 - Jugo fresco
2.3.1.1.01
(90) jugos con sorbete 200 ml
90
UD
35.4
3,186.00
8
50131702 - Productos de l
(...)
50131702 - Productos de leche o mantequilla de estante
2.3.1.1.01
(90) Leche de cartón con sorbete 250 ml
90
UD
41.3
3,717.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1595009
Informe final de la selección DO1.AWD.1595009
27/06/2024 11:01
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.559776
La lista de oferentes del proceso MMUJER-DAF-CD-2024-0226 publicada por Ministerio de la Mujer
27/06/2024 10:53
(UTC -4 hours)
Detail