Contract Notice Detail
Summary Information

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1,755,250 Dominican Pesos
 
CUSEP-DAF-CM-2024-0009 
Adquisición de materiales de gastable para ser utilizados en el Comedor de esta Unidad  
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
Adquisición de materiales de gastable para ser utilizados en el Comedor de esta Unidad  
Contratación Menor 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
CESAR NICOLAS PENSON NO. 10106 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

26/06/2024 17:30:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
28/06/2024 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
01/07/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
01/07/2024 17:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
02/07/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
08/07/2024 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
10/07/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
12/07/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
16/07/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
16/07/2024 15:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
18/07/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
30/07/2024 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
31/07/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Investment
General Source
1,690,350.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.5.011,690,350.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  Adquisición de materiales de gastable para ser utilizados en el Comedor de esta Unidad1,690,350.00  DOPJulio2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2025CUSEP-DAF-CM-2024-002211,690,350.00  DOP
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

18/07/2024 18:53:54 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1No
27/06/2024 14:13:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2No
27/06/2024 15:57:45 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3No
28/06/2024 11:12:07 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4No
28/06/2024 14:57:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5No
29/06/2024 15:24:14 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6Yes
01/07/2024 08:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7No
01/07/2024 10:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8No
01/07/2024 10:38:32 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
9No
01/07/2024 13:37:12 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
10No
01/07/2024 15:37:24 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
F033_Oferta_Economica.docxOtherDownload
Formulario de ETICA.docxOtherDownload
SNCC F 034 - Formulario de Presentación de Oferta.docxOtherDownload
SNCC F 042 FORMULARIO DE INFORMACION SOBRE EL OFERENTE.docxOtherDownload
SOLICITUD DE COMPRA.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
Certificacion_de_Existencia_de_Fondos .pdfCertificado de Apropiación Presupuestaria Download
FICHA TECNICA.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
ACTO DE INICIO DE PROCESO.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDownload
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward Value
   DO1.AWD.160406718/07/2024 18:591,690,350 Dominican Pesos
    Final Report:18/07/2024 18:59Download
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
    Rodriguez Colon Mayoristas ROCOMA, SRL1,690,350 Dominican Pesos
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Questionnaire

Questionnaire

 
 
 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
1,755,250.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
52151501 - Utensilios de (...)
2.3.9.5.01FALDO BANDEJA DOBLE 8X8, FOAM GRANDE BLANCA150UD2,832424,800.00
    
 
2
52151501 - Utensilios de (...)
2.3.9.5.01FALDO BANDEJA DOBLE 9X6, FOAM MEDIANO BLANCA 150UD3,068460,200.00
    
 
3
52151501 - Utensilios de (...)
2.3.9.5.01CAJA TASAS PARA HABICHUELAS No. 4 - NATURAL 50UD3,894194,700.00
    
 
4
52151501 - Utensilios de (...)
2.3.9.5.01CAJA VASO PLASTICOS No. 7, NATURAL100UD4,661466,100.00
    
 
5
52151501 - Utensilios de (...)
2.3.9.5.01CAJAS CHUCHARAS PLASTICAS BLANCAS100UD1,593159,300.00
    
 
5
52151501 - Utensilios de (...)
2.3.9.5.01FALDO SERVILLETAS 10/1-BLANCA50UD1,00350,150.00
Public Messages

Public Messages

TypeReferenceSubjectDate
18/07/2024 18:59 (UTC -4 hours)
Detail
08/07/2024 10:08 (UTC -4 hours)
Detail
27/06/2024 22:47 (UTC -4 hours)
Detail