Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
1,620,000 Pesos Dominicanos
Request Reference:
INDOTEL-DAF-CM-2024-0038
Request Name:
Solicitud catering Taller GovStak, Semana de la Conectividad Regional y Rendición de Cuentas Gestión Indotel 2020-2024
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Solicitud catering Taller GovStak, Semana de la Conectividad Regional y Rendición de Cuentas Gestión Indotel 2020-2024
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Services
Subtype of Contract:
Services
Place of works:
avenida abraham lincoln 962 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
25/06/2024 09:45:09
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
26/06/2024 15:52:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
27/06/2024 13:55:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
28/06/2024 11:59:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
28/06/2024 12:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
28/06/2024 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
02/07/2024 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
10/07/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
10/07/2024 12:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
10/07/2024 12:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
10/07/2024 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
1,149,998.50
DOP
Budget Appropriation Value
1,149,998.50
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.9.2.03
1,149,998.50
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
A credito
1,149,998.50
DOP
Agosto
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
308
1
1,149,998.50
DOP
Aprobado
Cuota a comprometer.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
02/07/2024 10:33:12
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
27/06/2024 03:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
28/06/2024 08:48:05
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
No
28/06/2024 09:48:30
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
No
28/06/2024 10:48:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
28/06/2024 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
certificacion presupuestaria.pdf
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ev_m_000065_24_catering_taller_govstak_semana_de_la_conectividad_y_rendicion_de_cuentas_signed.pdf
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solicitud_de_compra_compra_menor (4).pdf
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especificaciones_tecnicas_compra_menor_signed.pdf
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CIRCULAR 2(respuestas ).docx
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1596617
02/07/2024 10:49
1,149,998.5 Pesos Dominicanos
Active
Final Report:
02/07/2024 10:49
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Dezzerta, SRL
1,149,998.5 Pesos Dominicanos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Catering 2do
-
Subtotal
1,620,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
90101603 - Servicios de c
(...)
90101603 - Servicios de cáterin
2.2.9.2.03
Solicitud catering Taller GovStak, Semana de la Conectividad Regional y Rendición de Cuentas Gestión Indotel 2020-2024.
1
UD
1,620,000
1,620,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1596617
Informe final de la selección DO1.AWD.1596617
02/07/2024 10:49
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.559603
Circular 1
26/06/2024 16:23
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.REQ.1696671
Publicación modificación
26/06/2024 16:10
(UTC -4 hours)
Detail