Contract Notice Detail
Summary Information
Summary Information
Base Total Price:
223,814 Dominican Pesos
Request Reference:
HGDVC-DAF-CD-2024-0033
Request Name:
COMPRA DE SERVIDOR Y MATERIALES TECNOLOGICO
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE MATERIALES TECNOLOGICO
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
C/ Hato Nuevo # 43, frente a la calle Napoleón Bonaparte, Los Alcarrizos, Santo Domingo, R.D OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
21/06/2024 14:10:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
21/06/2024 14:12:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
21/06/2024 14:13:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
21/06/2024 14:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
21/06/2024 14:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
21/06/2024 14:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
24/06/2024 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
24/06/2024 09:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
24/06/2024 09:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
24/06/2024 09:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
223,796.44
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
52,026.20
DOP
----
View
2.3.6.3.04
6,844.00
DOP
----
View
2.6.1.3.01
159,498.24
DOP
----
View
2.6.1.4.01
5,428.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
COMPRA DE SERVIDOR Y MATERIALES TECNOLOGICO
223,796.44
DOP
Agosto
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1719237174035F6D6B
1
223,796.44
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
24/06/2024 09:24:59
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
21/06/2024 14:13:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
APROVACION.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
Download
FICHA TECNICA ESPICIFICA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
SOLICITUD DE COMPRA.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1593205
24/06/2024 09:34
223,796.44 Dominican Pesos
Active
Final Report:
24/06/2024 09:34
Download
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Jerome Group, SRL
223,796.44 Dominican Pesos
Download
Download
Download
View Detail
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
223,814.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
43211502 - Servidores de
(...)
43211502 - Servidores de computador de gama alta
2.6.1.3.01
SREVIDOR HP PROLIANT DL360 GEN9 INTEL 12 CORE 2.2GHZ. MEMORIA RAM 96GB DDR4T 8TB DE DISCO DURO
1
UD
156,077
156,077.00
2
32101622 - Memoria flash
2.3.9.2.01
MEMORIAS USB 64GB
20
UD
782
15,640.00
3
43201552 - Adaptadores pa
(...)
43201552 - Adaptadores para hardware o telefonía
2.3.9.2.01
CABLE ADAPTADOR SATA A USB
3
UD
2,242
6,726.00
4
43201552 - Adaptadores pa
(...)
43201552 - Adaptadores para hardware o telefonía
2.3.9.2.01
CABLE ADAPRADOR HDMI A USB
2
UD
2,242
4,484.00
5
27111705 - Llaves de tuer
(...)
27111705 - Llaves de tuercas de boca cerrada
2.3.6.3.04
ATORNILLADOR ELECTRICO
2
UD
3,422
6,844.00
6
47121602 - Aspiradoras
2.6.1.4.01
ASPIRADORA INALAMBRICA PARA EQUIPOS INFORMATICOS
2
UD
2,714
5,428.00
7
43201803 - Unidades de di
(...)
43201803 - Unidades de disco duro
2.3.9.2.01
DISCO DURO EXTERNO DE 2TB
1
UD
9,853
9,853.00
8
32101602 - Memoria ram di
(...)
32101602 - Memoria ram dinámica (dram)
2.3.9.2.01
MEMORIA RAM DDR3 8GB
10
UD
1,534
15,340.00
9
43211721 - Lectores de ta
(...)
43211721 - Lectores de tarjetas perforadas
2.6.1.3.01
HUB USB LECTOR DE MEMORIA SD Y MICRO SD
1
UD
3,422
3,422.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1593205
Informe final de la selección DO1.AWD.1593205
24/06/2024 09:34
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.558542
La lista de oferentes del proceso HGDVC-DAF-CD-2024-0033 publicada por Hospital General Dr. Vinicio Calventi
24/06/2024 09:24
(UTC -4 hours)
Detail