Contract Notice Detail
Summary Information

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534,350 Dominican Pesos
 
ASDN-DAF-CM-2024-0008 
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS POR ESTE AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE. 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS POR ESTE AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE. 
Contratación Menor 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
AVE.HERMANAS MIRABAL,ESQ.GRAL.MODESTO DIAZ, URB. MAXIMO GOMEZ, STO.DGO. NORTE, R.D. REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

21/06/2024 13:20:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
25/06/2024 16:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
27/06/2024 08:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
28/06/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
28/06/2024 10:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
03/07/2024 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
08/07/2024 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
10/07/2024 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
10/07/2024 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
10/07/2024 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
12/07/2024 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
12/07/2024 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
Own resources
534,350.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.3.2.01334,000.00  DOP----View
2.3.9.1.01114,750.00  DOP----View
2.3.7.2.9925,000.00  DOP----View
2.3.9.5.0160,600.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
No items found...
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2024DF 0032024534,350.00  DOP
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

10/07/2024 13:33:19 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
22/06/2024 11:26:28 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2No
25/06/2024 17:18:11 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3Yes
26/06/2024 11:26:23 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4Yes
28/06/2024 09:01:13 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
008 FICHA TECNICA.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
008 FONDOS.pdfCertificado de Apropiación Presupuestaria Download
008 REQUISICION.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
008 SOLICITUD DE COMPRA.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
008 ACTO ADMINISTRATIVO.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDownload
FORMULARIO SNCC 033 Of Economica (2).docxOtherDownload
SNCC_D042_Informacion_Oferente.docxOtherDownload
008 CONVOCATORIA.pdfOtherDownload
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward Value
   DO1.AWD.160002510/07/2024 15:27416,869.76 Dominican Pesos
    Final Report:10/07/2024 15:27Download
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
    Inversiones Bautista Beras, SRL416,869.76 Dominican Pesos
  
Questionnaire

Questionnaire

 
 
 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
534,350.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01FALDO DE PAPEL HIGUIENICO 12/1120DOC1,800216,000.00
    
 
2
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01ESCOBA CON SU PALO 200UD17034,000.00
    
 
3
47131801 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01DESCURTIDOR DE BAÑO Y PISOS 6/15CAJ1,5907,950.00
    
 
4
46181504 - Guantes de pro(...)
2.3.9.1.01GUANTES PLASTICOS DE LATEX DE LIMPIEZA 12/125CAJ83020,750.00
    
 
5
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99GALON DE CLORO 6/120CAJ1,25025,000.00
    
 
6
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01DESINFECTANTE 6/120CAJ1,87037,400.00
    
 
7
47131805 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01SACOS DE DETERGENTE DE 30 LIBRAS10UD1,15511,550.00
    
 
8
47131502 - Pañitos o toal(...)
2.3.9.1.01TOALLITAS DE COCINA50UD623,100.00
    
 
9
14111705 - Servilletas de(...)
2.3.3.2.01SERVILLETAS FALDO 500/1100UD1,180118,000.00
    
 
10
52151504 - Tazas o vasos (...)
2.3.9.5.01VASO No.710CAJ3,07030,700.00
    
 
11
52151504 - Tazas o vasos (...)
2.3.9.5.01VASO No.1010CAJ2,99029,900.00
Public Messages

Public Messages

TypeReferenceSubjectDate
10/07/2024 15:27 (UTC -4 hours)
Detail
10/07/2024 13:33 (UTC -4 hours)
Detail