Contract Notice Detail
Summary Information

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152,598 Pesos Dominicanos
 
MMUJER-DAF-CD-2024-0204 
COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA  LAS CASAS DE ACOGIDA Y EL CENTRO ANIBEL GONZÁLEZ. 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA  LAS CASAS DE ACOGIDA Y EL CENTRO ANIBEL GONZÁLEZ. 
Compras por Debajo del Umbral 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
Mexico esq 30 de marzo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

21/06/2024 09:20:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
21/06/2024 09:21:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
21/06/2024 09:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
21/06/2024 09:23:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
21/06/2024 09:24:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
21/06/2024 09:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
21/06/2024 09:26:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
21/06/2024 09:27:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
21/06/2024 09:28:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
152,598.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.01152,598.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  pago152,598.00  DOPJulio2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2024EG1718981028154c8UHw1152,598.00  DOPLink
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

21/06/2024 10:37:15 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
21/06/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
Especificaciones o ficha técnica (1).pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
oficio.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
Especificaciones o ficha técnica (1).pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDownload
Questionnaire

Questionnaire

 
 
 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
152,598.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
47131801 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01 CAJA DE CLORO EN GALÓN 6/1.25GAL64916,225.00
    
 
2
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01DESINFECTANTE GL V/AROMA.25GAL2,230.255,755.00
    
 
3
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01DETERGENTE EN POLVO, SACO DE 30 LIBRAS.20UD1,321.626,432.00
    
 
4
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01INSECTICIDA REID 11 OZ.30UD52015,600.00
    
 
5
47131801 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01CLORO GRANULADO PARA PISCINA DE 11 LIBRAS.3UD12,86238,586.00
Public Messages

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TypeReferenceSubjectDate
21/06/2024 10:37 (UTC -4 hours)
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