Contract Notice Detail
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Base Total Price:
131,911.97 Dominican Pesos
Request Reference:
ANAMAR-DAF-CD-2024-0029
Request Name:
SOLICITUD ADQUISICION DE SUMINISTRO DE LIMPIEZA PARA ESTA ANAMAR
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
SOLICITUD ADQUISICION DE SUMINISTRO DE LIMPIEZA PARA ESTA ANAMAR
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
ave. abraham Lincoln esq. jacinto mañon Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
19/06/2024 16:01:07
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
19/06/2024 16:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
19/06/2024 16:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
19/06/2024 16:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
19/06/2024 16:06:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
19/06/2024 16:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
19/06/2024 16:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
19/06/2024 16:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
19/06/2024 16:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
131,911.97
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
25,869.85
DOP
----
View
2.3.9.5.01
23,157.39
DOP
----
View
2.3.4.1.01
3,540.00
DOP
----
View
2.3.1.1.01
53,680.56
DOP
----
View
2.3.3.2.01
21,727.93
DOP
----
View
2.3.9.9.05
3,936.24
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
PAGO DE SOLICITUD ADQUISICION DE SUMINISTRO DE LIMPIEZA PARA ESTA ANAMAR
131,911.97
DOP
Junio
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG17189846415189jYsn
1
131,911.97
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
20/06/2024 14:50:13
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
19/06/2024 16:04:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SOLICITUD SUMINITRO DE LIMPIEZA.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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ACTA DE APROBACION SUMINISTRO DE LIMPIEZA .pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
Download
especificaciones tecnicas suministro de limpieza .pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1591846
20/06/2024 15:25
131,911.97 Dominican Pesos
Active
Final Report:
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Lagomme Supply, SRL
131,911.97 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Adquisición de Productos de Limpieza y Cocina T2
-
Subtotal
131,911.97
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
50201706 - Café
2.3.1.1.01
FARDOS DE CAFE
50
UD
400
20,000.00
2
50161509 - Azucares natur
(...)
50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes
2.3.1.1.01
AZUCAR BLANCA DE 5 LIBRA
5
UD
300
1,500.00
3
50161509 - Azucares natur
(...)
50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes
2.3.1.1.01
AZUCAR CREMA DE 5 LIBRA
15
UD
250
3,750.00
4
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
PAPEL TOALLA 6/1
15
UD
800
12,000.00
5
24121807 - Recipientes de
(...)
24121807 - Recipientes de plástico
2.3.9.9.05
DISPENSADOR PARA JABON DE MANO- BLANCO
1
PAQ
2,000
2,000.00
6
24121807 - Recipientes de
(...)
24121807 - Recipientes de plástico
2.3.9.9.05
DISPENSADOR DE PAPEL DE BAÑO
1
PAQ
2,439.97
2,439.97
7
47131810 - Productos para
(...)
47131810 - Productos para el lavaplatos
2.3.9.1.01
PRODUCTOS PARA LAVAPLATOS LIQUIDOS
13
UD
250
3,250.00
8
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
BOLSAS DE BASURA 55 GL 100/1
20
PAQ
600
12,000.00
9
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
FARDOS DE PAPEL HIGIENICO 12/1 350 PIE
10
UD
850
8,500.00
10
52151502 - Platos desecha
(...)
52151502 - Platos desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
PLATOS DESECHABLES LLANOS NO.9 25/1
30
PAQ
70
2,100.00
11
52121605 - Guantes de hor
(...)
52121605 - Guantes de horno o coge ollas para uso doméstico
2.3.9.5.01
VASOS PLASTICOS #10 CAJAS EQUIVALENTE A 05 UNIDADES
20
PAQ
200
4,000.00
12
52151644 - Rociadores de
(...)
52151644 - Rociadores de rocío o de gatillo para uso doméstico
2.3.9.5.01
SPRAY DESINFECTANTES
15
UD
800
12,000.00
13
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
BLANQUEADORES GALONES
10
GAL
70.2
702.00
14
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
VASOS 4 OZ 50/1
30
PAQ
250
7,500.00
15
50201713 - Bolsas de té
2.3.1.1.01
CAJAS DE BOLSAS DE TE DE JENGIBRE Y LIMON
30
CAJ
350
10,500.00
16
50201713 - Bolsas de té
2.3.1.1.01
CAJAS DE TE DE MANZANILLA Y ANI
10
CAJ
312
3,120.00
17
50201713 - Bolsas de té
2.3.1.1.01
CAJAS DE TE MANZANILLA, MIEL Y VAINILLA
5
CAJ
320
1,600.00
18
47131829 - Limpiadores de
(...)
47131829 - Limpiadores de baños
2.3.9.1.01
GALON BLANQUEADOS DESINFECTANTE
4
PAQ
300
1,200.00
19
47131829 - Limpiadores de
(...)
47131829 - Limpiadores de baños
2.3.9.1.01
GALON DESINFECTANTE Y AROMA FRECO
10
PAQ
350
3,500.00
20
51102710 - Antisépticos b
(...)
51102710 - Antisépticos basados en alcohol o acetona
2.3.4.1.01
LIMPIADORES DE BANOS EN POLVO
15
GAL
250
3,750.00
21
47131615 - Cabezas de esc
(...)
47131615 - Cabezas de escoba
2.3.9.1.01
CABEZAS DE ESCOBAS
10
UD
275
2,750.00
22
47131615 - Cabezas de esc
(...)
47131615 - Cabezas de escoba
2.3.9.1.01
SUAPER NO. 36
5
UD
350
1,750.00
23
50201714 - Cremas no láct
(...)
50201714 - Cremas no lácteas
2.3.1.1.01
CREMAS NO LACTEAS
15
UD
600
9,000.00
24
50201714 - Cremas no láct
(...)
50201714 - Cremas no lácteas
2.3.1.1.01
CREMAS TAPA AZUL
5
UD
600
3,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.MSG.557937
La lista de oferentes del proceso ANAMAR-DAF-CD-2024-0029 publicada por AUTORIDAD NACIONAL DE ASUNTOS MARITIMOS
20/06/2024 14:50
(UTC -4 hours)
Detail