Contract Notice Detail
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Base Total Price:
63,436 Dominican Pesos
Request Reference:
HRDAC-DAF-CD-2024-0166
Request Name:
Adquisición de Materiales Ferreteros para la Bomba Hidráulica, Mantenimiento de los Aires, Pintura para el Techo (Sellante), Reparación de la Puerta del Almacén de Basura
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de Materiales Ferreteros para la Bomba Hidráulica, Mantenimiento de los Aires, Pintura para el Techo (Sellante), Reparación de la Puerta del Almacén de Basura
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Pedro J. Heyaime esq. Diego de Velázquez San Juan EL VALLE REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
18/06/2024 11:03:59
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
18/06/2024 11:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
18/06/2024 11:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
18/06/2024 11:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
18/06/2024 11:04:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
18/06/2024 11:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
18/06/2024 11:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
18/06/2024 11:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
18/06/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
63,435.98
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.6.3.06
5,326.14
DOP
----
View
2.3.7.2.06
5,289.92
DOP
----
View
2.3.9.1.01
510.11
DOP
----
View
2.3.9.9.04
719.97
DOP
----
View
2.3.9.6.01
3,769.62
DOP
----
View
2.2.8.7.06
469.99
DOP
----
View
2.3.9.8.02
4,155.14
DOP
----
View
2.3.9.8.01
2,519.93
DOP
----
View
2.3.6.1.01
1,039.99
DOP
----
View
2.6.5.2.01
2,529.99
DOP
----
View
2.3.6.3.04
37,105.18
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
Pago compras de materiales ferreteros
63,435.98
DOP
Octubre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
0000
1
63,435.98
DOP
Vencido
CUOTA COMP..pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
18/06/2024 13:04:39
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
18/06/2024 12:38:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
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Type
APROP. PRESUP..PDF
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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COMPRA CONTRATACION.PDF
Solicitud Compra o Contratación
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FICHA TECNICA.PDF
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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FICHA TECNICA.PDF
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Award and Contract Information
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Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1590827
18/06/2024 13:21
63,436.01 Dominican Pesos
Active
Final Report:
18/06/2024 13:21
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Contract Value
Document(s)
Femaral, EIRL
63,436.01 Dominican Pesos
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
63,436.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
40142117 - Tubería de ace
(...)
40142117 - Tubería de acero inoxidable
2.3.9.8.02
PERF CUAD L U2 7.6 FRAGA
2
UD
730
1,460.00
2
21101513 - Discos
2.3.9.8.01
DIS COR MET TlL6X7
2
UD
190
380.00
3
31162403 - Goznes o bisag
(...)
31162403 - Goznes o bisagras
2.3.6.3.06
BISAGRA P/SOLDAR #16
6
UD
40
240.00
4
23171512 - Varillas solda
(...)
23171512 - Varillas soldadoras
2.3.6.3.06
VARILL P/SOLD 1/8 UNIV (LIBRA
10
LB
100
1,000.00
5
31162407 - Pestillo
2.3.6.3.06
PESTILLO P,'PUERTA HIERRO REDON
4
UD
140
560.00
6
31211504 - Pinturas de re
(...)
31211504 - Pinturas de revestimiento
2.3.7.2.06
OXIDO DOMFSTUR NEGRO (1/4)
2
UD
240
480.00
7
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.9.1.01
GUANTE P/OBRERO TRUPER GU-TECA
2
UD
255
510.00
8
23171512 - Varillas solda
(...)
23171512 - Varillas soldadoras
2.3.6.3.06
VARI CONST 3/8 X 20 UNIDAD
2
UD
240
480.00
9
30111601 - Cemento
2.3.6.1.01
CEMENTO GRIS (FUNDA)
1
UD
515
515.00
10
22101619 - Máquinas pulid
(...)
22101619 - Máquinas pulidoras
2.6.5.2.01
PULIDORA TOTAL 95OW (UTG109115)
1
UD
2,530
2,530.00
11
23171512 - Varillas solda
(...)
23171512 - Varillas soldadoras
2.3.6.3.06
ANGULO ESQUINERO 4
6
UD
21
126.00
12
23171512 - Varillas solda
(...)
23171512 - Varillas soldadoras
2.3.6.3.06
PALOMETA REF BLC 12X8
8
UD
150
1,200.00
13
31162407 - Pestillo
2.3.6.3.06
TARUGO PLAST AZUL (5/16 X 2)
60
UD
1
60.00
14
31161501 - Tornillos de p
(...)
31161501 - Tornillos de perno
2.3.6.3.06
TORNILLO DIABLITO 10 X 2
60
UD
1
60.00
15
27111709 - Extractor de t
(...)
27111709 - Extractor de tornillos
2.3.6.3.04
DESTOR ESTRIA TRUPER (DJ- 5/1
3
UD
165
495.00
16
27111709 - Extractor de t
(...)
27111709 - Extractor de tornillos
2.3.6.3.04
BLOCKAID BLANCO CUBO 40LB
10
UD
2,230
22,300.00
17
30151604 - Brochas para t
(...)
30151604 - Brochas para techos
2.3.9.8.02
PORTA ROLO LANCO (PA-576-19)
2
UD
160
320.00
18
31211504 - Pinturas de re
(...)
31211504 - Pinturas de revestimiento
2.3.7.2.06
MOTA ANTI LONGLI 9X3/8 PO
2
UD
85
170.00
19
30151604 - Brochas para t
(...)
30151604 - Brochas para techos
2.3.9.8.02
BROCHA 3 LONGLIFE MARRON
1
UD
75
75.00
20
27111720 - Llave manual e
(...)
27111720 - Llave manual en t para grifos
2.3.6.3.04
MANG P/FREG 1/2X3/8X20 CLEMOOO
10
UD
115
1,150.00
21
40141716 - Sifones en P
2.3.9.8.02
CERRAD IMPERIO (LM341 ENT AC)
5
UD
460
2,300.00
22
31162402 - Cerraduras
2.3.9.9.04
SILICON TRANSP JANG YIN
3
UD
240
720.00
23
31201502 - Cinta aislante
(...)
31201502 - Cinta aislante eléctrica
2.3.9.6.01
TAPE TRUP 19MMX18
3
UD
45
135.00
24
30111601 - Cemento
2.3.6.1.01
CEMENTO BLANCO 5 LIBRAS
5
UD
105
525.00
25
27111720 - Llave manual e
(...)
27111720 - Llave manual en t para grifos
2.3.6.3.04
HIDROLAVADORA AMICI 1595 PS
1
UD
7,660
7,660.00
26
27111720 - Llave manual e
(...)
27111720 - Llave manual en t para grifos
2.3.6.3.04
LLAVE P/LAV VIKINGO 1/2 ACR
10
UD
550
5,500.00
27
31211501 - Pinturas de es
(...)
31211501 - Pinturas de esmalte
2.3.7.2.06
CONT ESM VERD TREB 1/4
1
UD
455
455.00
28
31211501 - Pinturas de es
(...)
31211501 - Pinturas de esmalte
2.3.7.2.06
CONT ACR VERD CLAR GL
1
UD
950
950.00
29
31211501 - Pinturas de es
(...)
31211501 - Pinturas de esmalte
2.3.7.2.06
CONT ACR ROJO POS GL
1
UD
1,005
1,005.00
30
86131502 - Pintura
2.2.8.7.06
THINNER TROP GL
1
GAL
470
470.00
31
31211501 - Pinturas de es
(...)
31211501 - Pinturas de esmalte
2.3.7.2.06
CONT ACR BCO GL
1
UD
950
950.00
32
31211501 - Pinturas de es
(...)
31211501 - Pinturas de esmalte
2.3.7.2.06
CONTAC OMNIUM 110V 60HZ 20A
1
UD
750
750.00
33
31211501 - Pinturas de es
(...)
31211501 - Pinturas de esmalte
2.3.7.2.06
PULSADOR METAL BOTON ROJO SDL1
1
UD
265
265.00
34
31211501 - Pinturas de es
(...)
31211501 - Pinturas de esmalte
2.3.7.2.06
PULSADOR METAL BOTON VERDE SDL
1
UD
265
265.00
35
26121522 - Alambre pelado
2.3.9.6.01
LUZ PILOTO ROJO 110V, 22MM DNVV
1
UD
95
95.00
36
26121522 - Alambre pelado
2.3.9.6.01
ALAMB PHEL DOD#10 (4MM)
100
UD
15
1,500.00
37
39101701 - Tubos fluoresc
(...)
39101701 - Tubos fluorescentes
2.3.9.6.01
BOMBILLO LED 30W WINLEC CLEAR
10
UD
190
1,900.00
38
31162304 - Regletas de mo
(...)
31162304 - Regletas de montaje
2.3.6.3.06
REG PLAST IP55 325X275
1
UD
1,600
1,600.00
39
26121522 - Alambre pelado
2.3.9.6.01
ALAMB PHEL DOD#14 ST(1.5
20
UD
7
140.00
40
31162702 - Ruedas
2.3.9.8.01
RUEDA CON BASE FIJA 125/375-50
4
UD
265
1,060.00
41
31162702 - Ruedas
2.3.9.8.01
GOMA NEGRA GIRATORIA 125AMM
4
UD
270
1,080.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1590827
Informe final de la selección DO1.AWD.1590827
18/06/2024 13:21
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.556943
La lista de oferentes del proceso HRDAC-DAF-CD-2024-0166 publicada por Hospital Regional Dr. Alejandro Cabral
18/06/2024 13:04
(UTC -4 hours)
Detail