Contract Notice Detail
Summary Information

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19,137.98 Dominican Pesos
 
INDOCAFE-DAF-CD-2024-0069 
ADQUISICION DE LETREROS  
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
ADQUISICION DE MATERIALES DETALLADOS EN LA SOLICITUD ANEXA, CON LOS CUALES SE LE DA CUMPLIMIENTO AL DECRETO No. 316-06 Y AL REGLAMENTO R--032 DEL MINISTERIO DE OBRS PUBLICAS Y COMUNICACIONES Y EL CUERPO DE BOMBEROS DE SANTO DOMINGO. 
Compras por Debajo del Umbral 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
C/FRANCISCO PRATS RAMIREZ #251, ENS. EVARISTO MORALES .D.N Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

18/06/2024 09:05:17 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
18/06/2024 09:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
18/06/2024 09:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
18/06/2024 09:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
18/06/2024 09:09:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
18/06/2024 09:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
18/06/2024 09:11:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
18/06/2024 09:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
18/06/2024 09:13:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
19,137.98 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.2.2.2.0119,137.98  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
No items found...
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2024EG1718715850874nqLTE40.00  DOPLink
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

18/06/2024 09:43:38 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
18/06/2024 09:09:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
SOLICITUD 0069_0001.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
BASE DE LA CONTRATACION 0069_0001.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
BASE DE LA CONTRATACION 0069_0001.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDownload
Questionnaire

Questionnaire

 
 
 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
19,137.98
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
55121727 - Letreros
2.2.2.2.01SALIDA DE EMERGERCIA IZQ. 5 X 1514UD929.8913,018.46
    
 
2
55121727 - Letreros
2.2.2.2.01ESCALRA DE EMERGENCIA IZQ 5 X 154UD929.893,719.56
    
 
3
55121727 - Letreros
2.2.2.2.01LETRERO RIESGO ELECTRICO PVC4UD599.992,399.96
Public Messages

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TypeReferenceSubjectDate
18/06/2024 09:43 (UTC -4 hours)
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